ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
26 նոյեմբերի 2014 թ. |
N 254-Ն |
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 97-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16-րդ կետով և 75-րդ հոդվածով, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ կետով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» N 949-Ն, 2014 թվականի հոկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1153-Ն, 2014 թվականի հոկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից գումար հատկացնելու մասին» N 1170-Ն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» որոշումները՝
Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է.
1. Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Երևան քաղաքի 2014 թվականի բյուջեի մասին» N 97-Ն որոշմամբ հաստատված.
1) եկամուտների գումարը նվազեցնել 5,809,060.6 հազար դրամով,
2) ծախսերի գումարը նվազեցնել 5,809,060.6 հազար դրամով:
2. Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Երևան քաղաքի 2014 թվականի բյուջեի մասին» N 97-Ն որոշմամբ հաստատված NN 1, 2, 3, 6 և 7 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն սույն որոշման համապատասխանաբար NN 1-5 հավելվածների:
3. Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Երևան քաղաքի 2014 թվականի բյուջեի մասին» N 97-Ն որոշման 2-րդ կետի «5,926,765.4 հազար դրամ» բառերը փոխարինել «5,496,765.4 հազար դրամ» բառերով, 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի «4,972,012.1 հազար դրամ» բառերը փոխարինել «4,542,012.1 հազար դրամ» բառերով:
4. Երևան քաղաքի 2014 թվականի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից հատկացնել մինչև 142,696.9 հազար դրամ՝ «Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական ընկերության ավտոբուսների դիզելային շարժիչները սեղմված բնական գազով աշխատող շարժիչներով փոխարինելու նպատակով «Հայգեր Բաս Քամփնի Լիմիթեդ» ընկերության կողմից պայմանագրով նախատեսված մատակարարվող ապրանքների մաքսազերծման ծախսերը «Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական ընկերության փոխարեն վճարելու համար բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ հարկեր» հոդվածով:
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
Երևանի քաղաքապետ |
Տ. Մարգարյան |
|
Հավելված N 1 Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 254-Ն որոշման |
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 97-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Տողի NN |
Եկամտատեսակները |
Հոդվածի NN |
Ընդամենը |
այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
վարչական բյուջե |
ֆոնդային բյուջե | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1000 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ |
(5,809,060.6) |
(5,809,060.6) |
- | |
այդ թվում՝ |
|||||
1200 |
2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ |
7300 |
218,888.1 |
218,888.1 |
- |
այդ թվում` |
|||||
1250 |
2.5 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից |
7331 |
218,888.1 |
218,888.1 |
- |
որից` |
|||||
1257 |
գ) Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) |
218,888.1 |
218,888.1 |
- | |
1300 |
3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ |
7400 |
(6,027,948.7) |
(6,027,948.7) |
- |
այդ թվում` |
|||||
1340 |
3.4 Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից |
7421 |
(6,027,948.7) |
(6,027,948.7) |
- |
այդ թվում` |
- |
||||
1342 |
Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ |
(6,027,948.7) |
(6,027,948.7) |
- |
Հավելված N 2 Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 254-Ն որոշման |
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 97-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով) |
Տողի NN |
Բաժին |
Խումբ |
Դաս |
Բյուջետային ծախսերի |
Ընդամենը |
այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
վարչական բյուջե |
ֆոնդային բյուջե | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ |
(5,809,060.6) |
(5,809,060.6) |
- | ||||
2400 |
04 |
0 |
0 |
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
(4,471,374.1) |
(4,471,374.1) |
- |
այդ թվում` |
|||||||
2450 |
04 |
5 |
0 |
Տրանսպորտ |
(4,475,424.1) |
(4,475,424.1) |
- |
որից` |
|||||||
2455 |
04 |
5 |
5 |
Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ |
(4,475,424.1) |
(4,475,424.1) |
- |
2490 |
04 |
9 |
0 |
Տնտեսական հարաբերություններ |
4,050.0 |
4,050.0 |
- |
որից` |
|||||||
2491 |
04 |
9 |
1 |
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
4,050.0 |
4,050.0 |
- |
2600 |
06 |
0 |
0 |
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ |
(709,712.4) |
(709,712.4) |
- |
այդ թվում` |
|||||||
2630 |
06 |
3 |
0 |
Ջրամատակարարում |
(770,685.0) |
(770,685.0) |
- |
որից` |
|||||||
2631 |
06 |
3 |
1 |
Ջրամատակարարում |
(770,685.0) |
(770,685.0) |
- |
2640 |
06 |
4 |
0 |
Փողոցների լուսավորում |
60,972.6 |
60,972.6 |
- |
որից` |
|||||||
2641 |
06 |
4 |
1 |
Փողոցների լուսավորում |
60,972.6 |
60,972.6 |
- |
2800 |
08 |
0 |
0 |
ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ |
1,621.4 |
1,621.4 |
- |
այդ թվում` |
|||||||
2820 |
08 |
2 |
0 |
Մշակութային ծառայություններ |
1,621.4 |
1,621.4 |
- |
որից` |
|||||||
2821 |
08 |
2 |
2 |
Թանգարաններ և ցուցասրահներ |
374.5 |
374.5 |
- |
2824 |
08 |
2 |
4 |
Այլ մշակութային կազմակերպություններ |
858.9 |
858.9 |
- |
2825 |
08 |
2 |
5 |
Արվեստ |
388.0 |
388.0 |
- |
2900 |
09 |
0 |
0 |
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ |
(205,688.2) |
(205,688.2) |
- |
այդ թվում` |
|||||||
2910 |
09 |
1 |
0 |
Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն |
(91,738.8) |
(91,738.8) |
- |
որից` |
|||||||
2911 |
09 |
1 |
1 |
Նախադպրոցական կրթություն |
808.9 |
808.9 |
- |
2911 |
09 |
1 |
2 |
Տարրական ընդհանուր կրթություն |
(92,547.7) |
(92,547.7) |
- |
2920 |
09 |
2 |
0 |
Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն |
(121,565.8) |
(121,565.8) |
- |
որից` |
|||||||
2921 |
09 |
2 |
1 |
Հիմնական ընդհանուր կրթություն |
(108,647.6) |
(108,647.6) |
- |
2922 |
09 |
2 |
2 |
Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն |
(12,918.2) |
(12,918.2) |
- |
2950 |
09 |
5 |
0 |
Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն |
5.1 |
5.1 |
- |
որից` |
|||||||
2951 |
09 |
5 |
1 |
Արտադպրոցական դաստիարակություն |
5.1 |
5.1 |
- |
2960 |
09 |
6 |
0 |
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ |
7,611.3 |
7,611.3 |
- |
որից` |
|||||||
2961 |
09 |
6 |
1 |
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ |
7,611.3 |
7,611.3 |
- |
3000 |
10 |
0 |
0 |
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ |
(136,604.2) |
(136,604.2) |
- |
այդ թվում` |
|||||||
3090 |
10 |
9 |
0 |
Սոցիալական պաշտպանություն |
(136,604.2) |
(136,604.2) |
- |
որից` |
|||||||
3092 |
10 |
9 |
2 |
Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
(136,604.2) |
(136,604.2) |
- |
3100 |
11 |
0 |
0 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ |
(287,303.1) |
(287,303.1) |
- |
այդ թվում` |
|||||||
3110 |
11 |
1 |
0 |
ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ |
(287,303.1) |
(287,303.1) |
- |
որից` |
|||||||
3112 |
11 |
1 |
2 |
ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ |
(287,303.1) |
(287,303.1) |
- |
Հավելված N 3 Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 254-Ն որոշման |
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 97-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով) |
Տողի NN |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսա-գիտական դասակարգման |
NN |
Ընդամենը |
այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
վարչական բյուջե |
ֆոնդային բյուջե | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
4000 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ |
(5,809,060.6) |
(5,809,060.6) |
- | |
այդ թվում` |
|||||
4050 |
Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ՝ |
x |
(5,809,060.6) |
(5,809,060.6) |
- |
այդ թվում` |
|||||
4200 |
1.2 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ |
x |
(213,299.5) |
(213,299.5) |
- |
այդ թվում` |
|||||
4230 |
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ |
x |
(213,299.5) |
(213,299.5) |
- |
որից` |
|||||
4238 |
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
(213,299.5) |
(213,299.5) |
- |
4400 |
1.4 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ |
x |
39,334.3 |
39,334.3 |
- |
այդ թվում` |
|||||
4410 |
ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ |
x |
39,334.3 |
39,334.3 |
- |
որից` |
|||||
4411 |
-Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին |
4511 |
39,334.3 |
39,334.3 |
- |
4500 |
1.5 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ |
x |
11,661.3 |
11,661.3 |
- |
այդ թվում` |
|||||
4530 |
ԸՆԹԱՑԻԿ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ |
x |
11,661.3 |
11,661.3 |
- |
որից` |
|||||
4531 |
- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին |
4637 |
7,611.3 |
7,611.3 |
- |
4533 |
- Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ |
4639 |
4,050.0 |
4,050.0 |
- |
4600 |
1.6 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ |
x |
(136,604.2) |
(136,604.2) |
- |
այդ թվում` |
|||||
4630 |
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՄԲ ՆՊԱՍՏՆԵՐ (ԲՅՈՒՋԵԻՑ) |
x |
(136,604.2) |
(136,604.2) |
- |
որից` |
|||||
4634 |
-Այլ նպաստներ բյուջեից |
4729 |
(136,604.2) |
(136,604.2) |
- |
4700 |
1.7 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ |
x |
(5,510,152.5) |
(5,510,152.5) |
- |
այդ թվում` |
|||||
4760 |
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ |
x |
(5,222,849.4) |
(5,222,849.4) |
- |
որից` |
|||||
4761 |
-Այլ ծախսեր |
4861 |
(5,222,849.4) |
(5,222,849.4) |
- |
4770 |
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ |
x |
(287,303.1) |
(287,303.1) |
- |
որից` |
|||||
4771 |
-Պահուստային միջոցներ |
4891 |
(287,303.1) |
(287,303.1) |
- |
Հավելված N 4 Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 254-Ն որոշման |
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 97-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 6 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով) |
Տողի NN |
Բաժին |
Խումբ |
Դաս |
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ինչպես նաև բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները |
Հոդված NN |
Ընդամենը |
այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
վարչական բյուջե |
ֆոնդային բյուջե | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ |
(5,809,060.6) |
(5,809,060.6) |
- | |||||
2400 |
04 |
0 |
0 |
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
(4,471,374.1) |
(4,471,374.1) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
2450 |
04 |
5 |
0 |
Տրանսպորտ |
(4,475,424.1) |
(4,475,424.1) |
- | |
որից` |
||||||||
2455 |
04 |
5 |
5 |
Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ |
(4,475,424.1) |
(4,475,424.1) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
2. Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատանքների |
28,170.8 |
28,170.8 |
- | |||||
-Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին |
4511 |
28,170.8 |
28,170.8 |
- | ||||
3. Վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն |
9,542.1 |
9,542.1 |
- | |||||
-Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին |
4511 |
9,542.1 |
9,542.1 |
- | ||||
4. Վերակառուցման և |
(1,468,293.5) |
(1,468,293.5) |
- | |||||
-Այլ ծախսեր |
4861 |
(1,468,293.5) |
(1,468,293.5) |
- | ||||
5. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի |
(1,667,202.7) |
(1,667,202.7) |
- | |||||
-Այլ ծախսեր |
4861 |
(1,667,202.7) |
(1,667,202.7) |
- | ||||
6. Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի |
(1,377,640.8) |
(1,377,640.8) |
- | |||||
-Այլ ծախսեր |
4861 |
(1,377,640.8) |
(1,377,640.8) |
- | ||||
2490 |
04 |
9 |
0 |
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
4,050.0 |
4,050.0 |
- | |
որից` |
||||||||
2491 |
04 |
9 |
1 |
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
4,050.0 |
4,050.0 |
- | |
այդ թվում՝ |
||||||||
10. Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության իրականացում |
4,050.0 |
4,050.0 |
- | |||||
- Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ |
4639 |
4,050.0 |
4,050.0 |
- | ||||
2600 |
06 |
0 |
0 |
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ |
(709,712.4) |
(709,712.4) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
2630 |
06 |
3 |
0 |
Ջրամատակարարում |
(770,685.0) |
(770,685.0) |
- | |
որից` |
||||||||
2631 |
06 |
3 |
1 |
Ջրամատակարարում |
(770,685.0) |
(770,685.0) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
2. Վերակառուցման և |
(770,685.0) |
(770,685.0) |
- | |||||
-Այլ ծախսեր |
4861 |
(770,685.0) |
(770,685.0) |
- | ||||
2640 |
06 |
4 |
0 |
Փողոցների լուսավորում |
60,972.6 |
60,972.6 |
- | |
որից` |
||||||||
2641 |
06 |
4 |
1 |
Փողոցների լուսավորում |
60,972.6 |
60,972.6 |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
2. Արտաքին լուսավորության ցանցի շահագործման և պահպանման աշխատանքներ |
60,972.6 |
60,972.6 |
- | |||||
-Այլ ծախսեր |
4861 |
60,972.6 |
60,972.6 |
- | ||||
2800 |
08 |
0 |
0 |
ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ |
1,621.4 |
1,621.4 |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
2820 |
08 |
2 |
0 |
Մշակութային ծառայություններ |
1,621.4 |
1,621.4 |
- | |
որից` |
||||||||
2821 |
08 |
2 |
2 |
Թանգարաններ և ցուցասրահներ |
374.5 |
374.5 |
- | |
այդ թվում՝ |
||||||||
1. Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ |
374.5 |
374.5 |
- | |||||
-Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին |
4511 |
374.5 |
374.5 |
- | ||||
2824 |
08 |
2 |
4 |
Այլ մշակութային կազմակերպություններ |
858.9 |
858.9 |
||
այդ թվում` |
||||||||
2. Կենդանաբանական այգու ցուցադրություններ |
858.9 |
858.9 |
- | |||||
-Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին |
4511 |
858.9 |
858.9 |
- | ||||
2825 |
08 |
2 |
5 |
Արվեստ |
388.0 |
388.0 |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
2. Թատերական |
388.0 |
388.0 |
- | |||||
-Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին |
4511 |
388.0 |
388.0 |
- | ||||
2900 |
09 |
0 |
0 |
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ |
(205,688.2) |
(205,688.2) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
2910 |
09 |
1 |
0 |
Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն |
(91,738.8) |
(91,738.8) |
- | |
որից` |
||||||||
2911 |
09 |
1 |
1 |
Նախադպրոցական կրթություն |
808.9 |
808.9 |
- | |
այդ թվում ` |
||||||||
3. Նախադպրոցական կրթություն (պատվիրակված լիազորություններ) |
808.9 |
808.9 |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
808.9 |
808.9 |
- | ||||
2911 |
09 |
1 |
2 |
Տարրական ընդհանուր կրթություն (պատվիրակված լիազորություններ) |
(92,547.7) |
(92,547.7) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
1. Հանրակրթական ուսուցում |
(170,842.1) |
(170,842.1) |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
(170,842.1) |
(170,842.1) |
- | ||||
2. Հատուկ կրթություն |
1,530.5 |
1,530.5 |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
1,530.5 |
1,530.5 |
- | ||||
3. Ներառական կրթություն |
76,763.9 |
76,763.9 |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
76,763.9 |
76,763.9 |
- | ||||
2920 |
09 |
2 |
0 |
Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն |
(121,565.8) |
(121,565.8) |
- | |
որից` |
||||||||
2921 |
09 |
2 |
1 |
Հիմնական ընդհանուր կրթություն (պատվիրակված լիազորություններ) |
(108,647.6) |
(108,647.6) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
1. Հանրակրթական ուսուցում |
(108,921.9) |
(108,921.9) |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
(108,921.9) |
(108,921.9) |
- | ||||
2. Հատուկ կրթություն |
(14,041.9) |
(14,041.9) |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
(14,041.9) |
(14,041.9) |
- | ||||
3. Ներառական կրթություն |
12,837.7 |
12,837.7 |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
12,837.7 |
12,837.7 |
- | ||||
4. Երեկոյան կրթություն |
1,478.5 |
1,478.5 |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
1,478.5 |
1,478.5 |
- | ||||
2922 |
09 |
2 |
2 |
Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն (պատվիրակված լիազորություններ) |
(12,918.2) |
(12,918.2) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
1. Հանրակրթական ուսուցում |
(14,635.8) |
(14,635.8) |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
(14,635.8) |
(14,635.8) |
- | ||||
2. Հատուկ կրթություն |
(1,960.4) |
(1,960.4) |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
(1,960.4) |
(1,960.4) |
- | ||||
3. Ներառական կրթություն |
166.5 |
166.5 |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
166.5 |
166.5 |
- | ||||
4. Երեկոյան կրթություն |
3,511.5 |
3,511.5 |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
3,511.5 |
3,511.5 |
- | ||||
2950 |
09 |
5 |
0 |
Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն |
5.1 |
5.1 |
- | |
որից` |
||||||||
2951 |
09 |
5 |
1 |
Արտադպրոցական դաստիարակություն |
5.1 |
5.1 |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
1. Արտադպրոցական դաստիարակություն |
5.1 |
5.1 |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
5.1 |
5.1 |
- | ||||
2960 |
09 |
6 |
0 |
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ |
7,611.3 |
7,611.3 |
- | |
որից` |
||||||||
2961 |
09 |
6 |
1 |
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ |
7,611.3 |
7,611.3 |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
4. Կրթական հաստատություններում առաջացած լրացուցիչ |
7,611.3 |
7,611.3 |
- | |||||
- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին |
4637 |
7,611.3 |
7,611.3 |
- | ||||
3000 |
10 |
0 |
0 |
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ |
(136,604.2) |
(136,604.2) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
3090 |
10 |
9 |
0 |
Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) |
(136,604.2) |
(136,604.2) |
- | |
որից` |
||||||||
3092 |
10 |
9 |
2 |
Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
(136,604.2) |
(136,604.2) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
1. Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում (պատվիրակված լիազորություններ) |
(136,604.2) |
(136,604.2) |
- | |||||
-Այլ նպաստներ բյուջեից |
4729 |
(136,604.2) |
(136,604.2) |
- | ||||
3100 |
11 |
0 |
0 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ |
(287,303.1) |
(287,303.1) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
3110 |
11 |
1 |
0 |
ՀՀ կառավարության և հա-մայնքների պահուստային ֆոնդ |
(287,303.1) |
(287,303.1) |
- | |
որից` |
||||||||
3112 |
11 |
1 |
2 |
ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ |
(287,303.1) |
(287,303.1) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
- Պահուստային միջոցներ |
4891 |
(287,303.1) |
(287,303.1) |
- |
Հավելված N 5 Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 254-Ն որոշման |
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 97-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 7 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով) |
Տողի NN |
Բաժին |
Խումբ |
Դաս |
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ինչպես նաև բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները |
Հոդված NN |
Ընդամենը |
այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
վարչական բյուջե |
ֆոնդային բյուջե | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ |
(5,809,060.6) |
(5,809,060.6) |
- | |||||
2400 |
04 |
0 |
0 |
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
(4,471,374.1) |
(4,471,374.1) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
2450 |
04 |
5 |
0 |
Տրանսպորտ |
(4,475,424.1) |
(4,475,424.1) |
- | |
որից` |
||||||||
2455 |
04 |
5 |
5 |
Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ |
(4,475,424.1) |
(4,475,424.1) |
- | |
այդ թվում՝ |
||||||||
2. Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատանքների կազմակերպում (պատվիրակված լիազորություններ) |
28,170.8 |
28,170.8 |
- | |||||
-Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին |
4511 |
28,170.8 |
28,170.8 |
- | ||||
3. Վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն |
9,542.1 |
9,542.1 |
- | |||||
-Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին |
4511 |
9,542.1 |
9,542.1 |
- | ||||
4. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագիր (պատվիրակված լիազորություններ) |
(1,468,293.5) |
(1,468,293.5) |
- | |||||
-Այլ ծախսեր |
4861 |
(1,468,293.5) |
(1,468,293.5) |
- | ||||
5. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագիր (պատվիրակված լիազորություններ) |
(1,667,202.7) |
(1,667,202.7) |
- | |||||
-Այլ ծախսեր |
4861 |
(1,667,202.7) |
(1,667,202.7) |
- | ||||
6. Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր (պատվիրակված լիազորություններ) |
(1,377,640.8) |
(1,377,640.8) |
- | |||||
-Այլ ծախսեր |
4861 |
(1,377,640.8) |
(1,377,640.8) |
- | ||||
2490 |
04 |
9 |
0 |
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
4,050.0 |
4,050.0 |
- | |
որից` |
||||||||
2491 |
04 |
9 |
1 |
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
4,050.0 |
4,050.0 |
- | |
այդ թվում՝ |
||||||||
10. Այլընտրանքային աշխատանքային |
4,050.0 |
4,050.0 |
- | |||||
- Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ |
4639 |
4,050.0 |
4,050.0 |
- | ||||
2600 |
06 |
0 |
0 |
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ |
(709,712.4) |
(709,712.4) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
2630 |
06 |
3 |
0 |
Ջրամատակարարում |
(770,685.0) |
(770,685.0) |
- | |
որից` |
||||||||
2631 |
06 |
3 |
1 |
Ջրամատակարարում |
(770,685.0) |
(770,685.0) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
2. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր (պատվիրակված լիազորություններ) |
(770,685.0) |
(770,685.0) |
- | |||||
-Այլ ծախսեր |
4861 |
(770,685.0) |
(770,685.0) |
- | ||||
2640 |
06 |
4 |
0 |
Փողոցների լուսավորում |
60,972.6 |
60,972.6 |
- | |
որից` |
||||||||
2641 |
06 |
4 |
1 |
Փողոցների լուսավորում |
60,972.6 |
60,972.6 |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
2. Արտաքին լուսավորության ցանցի շահագործման և պահպանման աշխատանքներ |
60,972.6 |
60,972.6 |
- | |||||
-Այլ ծախսեր |
4861 |
60,972.6 |
60,972.6 |
- | ||||
2800 |
08 |
0 |
0 |
ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ |
1,621.4 |
1,621.4 |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
2820 |
08 |
2 |
0 |
Մշակութային ծառայություններ |
1,621.4 |
1,621.4 |
- | |
որից` |
||||||||
2821 |
08 |
2 |
2 |
Թանգարաններ և ցուցասրահներ |
374.5 |
374.5 |
- | |
այդ թվում՝ |
||||||||
1. Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ |
374.5 |
374.5 |
- | |||||
-Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին |
4511 |
374.5 |
374.5 |
- | ||||
2824 |
08 |
2 |
4 |
Այլ մշակութային կազմակերպություններ |
858.9 |
858.9 |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
2. Կենդանաբանական այգու ցուցադրություններ |
858.9 |
858.9 |
- | |||||
-Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին |
4511 |
858.9 |
858.9 |
- | ||||
2825 |
08 |
2 |
5 |
Արվեստ |
388.0 |
388.0 |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
2. Թատերական ներկայացումներ |
388.0 |
388.0 |
- | |||||
-Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին |
4511 |
388.0 |
388.0 |
- | ||||
2900 |
09 |
0 |
0 |
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ |
(205,688.2) |
(205,688.2) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
2910 |
09 |
1 |
0 |
Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն |
(91,738.8) |
(91,738.8) |
- | |
որից` |
||||||||
2911 |
09 |
1 |
1 |
Նախադպրոցական կրթություն |
808.9 |
808.9 |
- | |
այդ թվում ` |
||||||||
3. Նախադպրոցական կրթություն (պատվիրակված լիազորություններ) |
808.9 |
808.9 |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
808.9 |
808.9 |
- | ||||
2911 |
09 |
1 |
2 |
Տարրական ընդհանուր կրթություն (պատվիրակված լիազորություններ) |
(92,547.7) |
(92,547.7) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
1. Հանրակրթական ուսուցում |
(170,842.1) |
(170,842.1) |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
(170,842.1) |
(170,842.1) |
- | ||||
2. Հատուկ կրթություն |
1,530.5 |
1,530.5 |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
1,530.5 |
1,530.5 |
- | ||||
3. Ներառական կրթություն |
76,763.9 |
76,763.9 |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
76,763.9 |
76,763.9 |
- | ||||
2920 |
09 |
2 |
0 |
Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն |
(121,565.8) |
(121,565.8) |
- | |
որից` |
||||||||
2921 |
09 |
2 |
1 |
Հիմնական ընդհանուր կրթություն (պատվիրակված լիազորություններ) |
(108,647.6) |
(108,647.6) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
1. Հանրակրթական ուսուցում |
(108,921.9) |
(108,921.9) |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
(108,921.9) |
(108,921.9) |
- | ||||
2. Հատուկ կրթություն |
(14,041.9) |
(14,041.9) |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
(14,041.9) |
(14,041.9) |
- | ||||
3. Ներառական կրթություն |
12,837.7 |
12,837.7 |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
12,837.7 |
12,837.7 |
- | ||||
4. Երեկոյան կրթություն |
1,478.5 |
1,478.5 |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
1,478.5 |
1,478.5 |
- | ||||
2922 |
09 |
2 |
2 |
Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն (պատվիրակված լիազորություններ) |
(12,918.2) |
(12,918.2) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
1. Հանրակրթական ուսուցում |
(14,635.8) |
(14,635.8) |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
(14,635.8) |
(14,635.8) |
- | ||||
2. Հատուկ կրթություն |
(1,960.4) |
(1,960.4) |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
(1,960.4) |
(1,960.4) |
- | ||||
3. Ներառական կրթություն |
166.5 |
166.5 |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
166.5 |
166.5 |
- | ||||
4. Երեկոյան կրթություն |
3,511.5 |
3,511.5 |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
3,511.5 |
3,511.5 |
- | ||||
2950 |
09 |
5 |
0 |
Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն |
5.1 |
5.1 |
- | |
որից` |
||||||||
2951 |
09 |
5 |
1 |
Արտադպրոցական դաստիարակություն |
5.1 |
5.1 |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
1. Արտադպրոցական դաստիարակություն |
5.1 |
5.1 |
- | |||||
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
5.1 |
5.1 |
- | ||||
2960 |
09 |
6 |
0 |
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ |
7,611.3 |
7,611.3 |
- | |
որից` |
||||||||
2961 |
09 |
6 |
1 |
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ |
7,611.3 |
7,611.3 |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
4. Կրթական հաստատություններում առաջացած լրացուցիչ |
7,611.3 |
7,611.3 |
- | |||||
- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպու-թյուններին |
4637 |
7,611.3 |
7,611.3 |
|||||
3000 |
10 |
0 |
0 |
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ |
(136,604.2) |
(136,604.2) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
3090 |
10 |
9 |
0 |
Սոցիալական պաշտպանու-թյուն (այլ դասերին չպատկանող) |
(136,604.2) |
(136,604.2) |
- | |
որից` |
||||||||
3092 |
10 |
9 |
2 |
Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
(136,604.2) |
(136,604.2) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
1. Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում (պատվիրակված լիազորություններ) |
(136,604.2) |
(136,604.2) |
- | |||||
-Այլ նպաստներ բյուջեից |
4729 |
(136,604.2) |
(136,604.2) |
- | ||||
3100 |
11 |
0 |
0 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ |
(287,303.1) |
(287,303.1) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
3110 |
11 |
1 |
0 |
ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ |
(287,303.1) |
(287,303.1) |
- | |
որից` |
||||||||
3112 |
11 |
1 |
2 |
ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ |
(287,303.1) |
(287,303.1) |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
- Պահուստային միջոցներ |
4891 |
(287,303.1) |
(287,303.1) |