ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
3 մարտի 2011 թվականի N 200-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ կետին և 14-րդ կետի «բ» և «գ» ենթակետերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1748-Ն որոշման ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9 հավելվածների:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Տ. Սարգսյան |
2011 թ. մարտի 11 |
Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 3-ի N 200-Ն որոշման |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |
1. Եկամուտների գծով |
108,882.0 |
2. Ծախսերի գծով |
229,500.0 |
3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը) |
120,618.0 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 3-ի N 200-Ն որոշման
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 3-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ, N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի | |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ |
98,937.9 |
120,618.0 |
120,618.0 |
120,618.0 |
այդ թվում՝ |
||||
Ա. Ներքին աղբյուրներ-ընդամենը |
25,626.4 |
27,403.6 |
27,403.6 |
27,403.6 |
այդ թվում՝ |
||||
2. Ֆինանսական զուտ ակտիվներ |
25,626.4 |
27,403.6 |
27,403.6 |
27,403.6 |
այդ թվում՝ |
||||
2.3. Ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող 2011 թվականի տարեսկզբի ազատ միջոցներ |
25,626.4 |
27,403.6 |
27,403.6 |
27,403.6 |
Բ. Արտաքին աղբյուրներ-ընդամենը |
73,311.5 |
93,214.4 |
93,214.4 |
93,214.4 |
այդ թվում՝ |
||||
1. Փոխառու զուտ միջոցներ |
0.0 |
14,451.2 |
14,451.2 |
14,451.2 |
այդ թվում՝ |
||||
1.1. Վարկերի և փոխատվությունների ստացում |
0.0 |
14,451.2 |
14,451.2 |
14,451.2 |
2. Ֆինանսական զուտ ակտիվներ |
73,311.5 |
78,763.2 |
78,763.2 |
78,763.2 |
այդ թվում՝ |
||||
2.4. Ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող 2011 թվականի տարեսկզբի ազատ միջոցներ |
73,311.5 |
78,763.2 |
78,763.2 |
78,763.2 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 3 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 3-ի N 200-Ն որոշման |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Պետական բյուջեի եկամուտներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի | |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ |
82,982.0 |
108,882.0 |
108,882.0 |
108,882.0 |
այդ թվում` |
||||
Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր |
5,510.0 |
12,042.0 |
12,042.0 |
12,042.0 |
Պաշտոնական դրամաշնորհներ |
77,472.0 |
96,840.0 |
96,840.0 |
96,840.0 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 4 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 3-ի N 200-Ն որոշման
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Բաժինը |
Խումբը |
Դասը |
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) | |||
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի | ||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ |
181,919.9 |
229,500.0 |
229,500.0 |
229,500.0 | |||
այդ թվում՝ |
|||||||
01 |
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
181,919.9 |
229,500.0 |
229,500.0 |
229,500.0 | ||
այդ թվում՝ |
|||||||
06 |
Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
181,919.9 |
229,500.0 |
229,500.0 |
229,500.0 | ||
այդ թվում՝ |
|||||||
01 |
Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
181,919.9 |
229,500.0 |
229,500.0 |
229,500.0 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 5 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 3-ի N 200-Ն որոշման |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) | |||
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի | |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ |
181,919.9 |
229,500.0 |
229,500.0 |
229,500.0 |
այդ թվում` |
||||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
146,146.6 |
184,783.3 |
184,783.3 |
184,783.3 |
այդ թվում` |
||||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ |
146,146.6 |
184,783.3 |
184,783.3 |
184,783.3 |
այդ թվում` |
||||
Այլ ծախսեր |
146,146.6 |
184,783.3 |
184,783.3 |
184,783.3 |
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
35,773.3 |
44,716.7 |
44,716.7 |
44,716.7 |
այդ թվում` |
||||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ |
35,773.3 |
44,716.7 |
44,716.7 |
44,716.7 |
այդ թվում` |
||||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ |
35,773.3 |
44,716.7 |
44,716.7 |
44,716.7 |
այդ թվում` |
||||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ |
35,773.3 |
44,716.7 |
44,716.7 |
44,716.7 |
այդ թվում` |
||||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
35,773.3 |
44,716.7 |
44,716.7 |
44,716.7 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 6 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 3-ի N 200-Ն որոշման
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Բաժինը |
Խումբը |
Դասը |
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, տնտեսագիտական դասա-կարգման հոդվածների, ֆինան-սավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) | |||
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ |
181,919.9 |
229,500.0 |
229,500.0 |
229,500.0 | |||
այդ թվում` |
|||||||
01 |
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆ-ՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
181,919.9 |
229,500.0 |
229,500.0 |
229,500.0 | ||
այդ թվում` |
|||||||
06 |
Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
181,919.9 |
229,500.0 |
229,500.0 |
229,500.0 | ||
այդ թվում` |
|||||||
01 |
Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
181,919.9 |
229,500.0 |
229,500.0 |
229,500.0 | ||
այդ թվում` |
|||||||
19. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Պետական հատվածի արդիականացման ծրագիր |
78,319.9 |
97,900.0 |
97,900.0 |
97,900.0 | |||
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
78,319.9 |
97,900.0 |
97,900.0 |
97,900.0 | |||
որից` |
|||||||
Այլ ծախսեր |
42,546.6 |
53,183.3 |
53,183.3 |
53,183.3 | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
35,773.3 |
44,716.7 |
44,716.7 |
44,716.7 | |||
20. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Զարգացման քաղաքականության վարկի երկրորդ ծրագրի նախապատրաստման կանխավճարի ծրագիր |
0.0 |
2,100.0 |
2,100.0 |
2,100.0 | |||
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
0.0 |
2,100.0 |
2,100.0 |
2,100.0 | |||
որից` |
|||||||
Այլ ծախսեր |
0.0 |
2,100.0 |
2,100.0 |
2,100.0 | |||
21. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տեխնոլոգիաների մրցունակության բարձրացման ծրագրի նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագիր |
103,600.0 |
129,500.0 |
129,500.0 |
129,500.0 | |||
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
103,600.0 |
129,500.0 |
129,500.0 |
129,500.0 | |||
որից` |
|||||||
Այլ ծախսեր |
103,600.0 |
129,500.0 |
129,500.0 |
129,500.0 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 7 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 3-ի N 200-Ն որոշման
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
(հազ. դրամ)
Բաժինը |
Խումբը |
Դասը |
Վարկային ծրագրերի, դրանք իրականացնող մարմինների և բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||||||||||
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի | ||||||||||||
ընդա- |
այդ թվում՝ |
ընդա- |
այդ թվում՝ |
ընդա- |
այդ թվում՝ |
ընդա- |
այդ թվում՝ | ||||||||
վար- |
համաֆի-նանսա-վորում |
վար- |
համաֆի-նանսա-վորում |
վար- |
համաֆի-նանսա-վորում |
վար- |
համա- | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ |
78,319.9 |
73,311.5 |
5,008.4 |
100,000.0 |
93,214.4 |
6,785.6 |
100,000.0 |
93,214.4 |
6,785.6 |
100,000.0 |
93,214.4 |
6,785.6 | |||
այդ թվում՝ |
|||||||||||||||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
42,546.6 |
41,746.8 |
799.8 |
55,283.3 |
53,758.5 |
1,524.8 |
55,283.3 |
53,758.5 |
1,524.8 |
55,283.3 |
53,758.5 |
1,524.8 | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ |
35,773.3 |
31,564.7 |
4,208.6 |
44,716.7 |
39,455.9 |
5,260.8 |
44,716.7 |
39,455.9 |
5,260.8 |
44,716.7 |
39,455.9 |
5,260.8 | |||
01 |
06 |
01 |
19. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Պետական հատվածի արդիականացման ծրագիր |
78,319.9 |
73,311.5 |
5,008.4 |
97,900.0 |
91,639.4 |
6,260.6 |
97,900.0 |
91,639.4 |
6,260.6 |
97,900.0 |
91,639.4 |
6,260.6 |
այդ թվում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
78,319.9 |
73,311.5 |
5,008.4 |
97,900.0 |
91,639.4 |
6,260.6 |
97,900.0 |
91,639.4 |
6,260.6 |
97,900.0 |
91,639.4 |
6,260.6 | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
42,546.6 |
41,746.8 |
799.8 |
53,183.3 |
52,183.5 |
999.8 |
53,183.3 |
52,183.5 |
999.8 |
53,183.3 |
52,183.5 |
999.8 | |||
այդ թվում՝ |
|||||||||||||||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ |
42,546.6 |
41,746.8 |
799.8 |
53,183.3 |
52,183.5 |
999.8 |
53,183.3 |
52,183.5 |
999.8 |
53,183.3 |
52,183.5 |
999.8 | |||
այդ թվում՝ |
|||||||||||||||
Այլ ծախսեր |
42,546.6 |
41,746.8 |
799.8 |
53,183.3 |
52,183.5 |
999.8 |
53,183.3 |
52,183.5 |
999.8 |
53,183.3 |
52,183.5 |
999.8 | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ |
35,773.3 |
31,564.7 |
4,208.6 |
44,716.7 |
39,455.9 |
5,260.8 |
44,716.7 |
39,455.9 |
5,260.8 |
44,716.7 |
39,455.9 |
5,260.8 | |||
այդ թվում՝ |
|||||||||||||||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ |
35,773.3 |
31,564.7 |
4,208.6 |
44,716.7 |
39,455.9 |
5,260.8 |
44,716.7 |
39,455.9 |
5,260.8 |
44,716.7 |
39,455.9 |
5,260.8 | |||
այդ թվում՝ |
|||||||||||||||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ |
35,773.3 |
31,564.7 |
4,208.6 |
44,716.7 |
39,455.9 |
5,260.8 |
44,716.7 |
39,455.9 |
5,260.8 |
44,716.7 |
39,455.9 |
5,260.8 | |||
այդ թվում՝ |
|||||||||||||||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
35,773.3 |
31,564.7 |
4,208.6 |
44,716.7 |
39,455.9 |
5,260.8 |
44,716.7 |
39,455.9 |
5,260.8 |
44,716.7 |
39,455.9 |
5,260.8 | |||
01 |
06 |
01 |
20. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Զարգացման քաղաքականության վարկի երկրորդ ծրագրի նախապատրաստման կանխավճարի ծրագիր |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,100.0 |
1,575.0 |
525.0 |
2,100.0 |
1,575.0 |
525.0 |
2,100.0 |
1,575.0 |
525.0 |
այդ թվում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,100.0 |
1,575.0 |
525.0 |
2,100.0 |
1,575.0 |
525.0 |
2,100.0 |
1,575.0 |
525.0 | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,100.0 |
1,575.0 |
525.0 |
2,100.0 |
1,575.0 |
525.0 |
2,100.0 |
1,575.0 |
525.0 | |||
այդ թվում՝ |
|||||||||||||||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,100.0 |
1,575.0 |
525.0 |
2,100.0 |
1,575.0 |
525.0 |
2,100.0 |
1,575.0 |
525.0 | |||
այդ թվում՝ |
|||||||||||||||
Այլ ծախսեր |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,100.0 |
1,575.0 |
525.0 |
2,100.0 |
1,575.0 |
525.0 |
2,100.0 |
1,575.0 |
525.0 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 8 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 3-ի N 200-Ն որոշման
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 15 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Բաժինը |
Խումբը |
Դասը |
Դրամաշնորհային ծրագրերի, դրանք իրականացնող մարմինների և բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||||||||||
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի | ||||||||||||
ընդամենը |
այդ թվում՝ |
ընդամենը |
այդ թվում՝ |
ընդա-մենը |
այդ թվում՝ |
ընդա-մենը |
այդ թվում՝ | ||||||||
դրամա-շնորհային միջոցներ |
համա-ֆի-նանսա-վորում |
դրամա-շնորհային միջոցներ |
համա-ֆինան-սա-վորում |
դրամա-շնոր-հային միջոցներ |
համա-ֆինան-սա-վորում |
դրամա-շնորհային միջոցներ |
համա-ֆինան-սա-վորում | ||||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ |
103,600.0 |
77,472.0 |
26,128.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 | |||
այդ թվում՝ |
|||||||||||||||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
103,600.0 |
77,472.0 |
26,128.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 | |||
01 |
06 |
01 |
21. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տեխնոլոգիաների մրցունակության բարձրացման ծրագրի նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագիր |
103,600.0 |
77,472.0 |
26,128.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 |
այդ թվում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
103,600.0 |
77,472.0 |
26,128.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
103,600.0 |
77,472.0 |
26,128.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 | |||
այդ թվում՝ |
|||||||||||||||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ |
103,600.0 |
77,472.0 |
26,128.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 | |||
այդ թվում՝ |
|||||||||||||||
Այլ ծախսեր |
103,600.0 |
77,472.0 |
26,128.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 |
129,500.0 |
96,840.0 |
32,660.0 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 9 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 3-ի N 200-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.23 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||||||||
ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի |
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի |
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և
ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1. Քաղաքականության միջոցառումներ
1.1. Ծառայություններ
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության |
ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||
Ը007 |
ԱԾ 13 |
Նկարագրությունը | ||||||||
Չափորոշիչներ |
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի |
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի | ||
Քանակական |
ըստ վարկային համաձայնագրի |
|||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
|||||||||
Ժամկետայնության |
ըստ վարկային համաձայնագրի |
|||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
42,546.6 |
53,183.3 |
53,183.3 |
53,183.3 | ||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) |
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության |
ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||
Ը007 |
ԱԾ 14 |
Նկարագրությունը | ||||||||
Չափորոշիչներ |
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի |
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի | ||
Քանակական |
ըստ վարկային համաձայնագրի |
|||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
|||||||||
Ժամկետայնու-թյան |
Մշակված չէ |
|||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
103,600.0 |
129,500.0 |
129,500.0 |
129,500.0 | ||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) |
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության |
ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||
Ը007 |
ԱԾ 15 |
Նկարագրությունը | ||||||||
Չափորոշիչներ |
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
տարի |
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի | |||
Քանակական |
ըստ վարկային համաձայնագրի |
|||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
|||||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
|||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0.0 |
2,100.0 |
2,100.0 |
2,100.0 | ||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||
Ը007 Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր | ||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) |
1.5. Այլ կառավարչական հիմնարկների կարողությունների զարգացում
1.5.1. Այլ պետական կառավարչական հիմնարկի կարողությունների զարգացում
Ծրագրային դասիչը |
Ակտիվի անվանումը |
ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||
Ս002 |
ԿՊ06 |
Նկարագրությունը | ||||||||
Չափորոշիչներ |
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի |
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի | ||
Քանակական |
ըստ վարկային համաձայնագրի |
X |
X |
X |
X | |||||
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
35,773.4 |
44,716.7 |
44,716.7 |
44,716.7 | ||
Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես` | ||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկե-տայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Ակտիվն անհրաժեշտ է Ը 007 ԱԾ13 քաղաքականության միջոցառման քանակական, որակական և ժամկետայնության ցուցանիշների ապահովման համար։ | |||||||||
Ծախսային արդյունավետու-թյան բարելավման վրա |
||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |