ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
3 փետրվարի 2011 թվականի N 108-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության մարզերի` առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացվելիք աշխատանքների համար Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացնել 10,012,000.0 հազ. դրամ, այդ թվում`
1) Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանին՝ 666,000.0 հազ. դրամ՝ համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետարանին՝ 1,305,000.0 հազ. դրամ՝ համաձայն N 2 հավելվածի.
3) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանին՝ 1,330,000.0 հազ. դրամ՝ համաձայն N 3 հավելվածի.
4) Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարանին՝ 1,135,000.0 հազ. դրամ՝ համաձայն N 4 հավելվածի.
5) Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանին` 1,326,000.0 հազ. դրամ՝ համաձայն N 5 հավելվածի.
6) Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետարանին՝ 1,318,000.0 հազ. դրամ՝ համաձայն N 6 հավելվածի.
7) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանին` 1,320,000.0 հազ. դրամ՝ համաձայն N 7 հավելվածի.
8) Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետարանին` 720,000.0 հազ. դրամ՝ համաձայն N 8 հավելվածի.
9) Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետարանին` 260,000.0 հազ. դրամ՝ համաձայն N 9 հավելվածի.
10) Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանին` 632,000.0 հազ. դրամ՝ համաձայն N 10 հավելվածի:
(1-ին կետը փոփ. 05.05.11 N 628-Ն, 29.09.11 N 1436-Ն)
2. Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1748-Ն որոշման NN 10 և 11 հավելվածներում կատարել լրացումներ՝ համաձայն NN 11 և 12 հավելվածների:
3. Սահմանել, որ սույն որոշման NN 1-10 հավելվածներով նախատեսված աշխատանքների գնումների գործընթացների վրա չեն տարածվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունիսի 5-ի N 853-Ն որոշման 6.1-ին կետի պահանջները:
4. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին`
1) սույն որոշման NN 1-10 հավելվածներում նշված շինվերանորոգման աշխատանքների նախագծային առաջադրանքները կազմել և նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պատվիրել` շինվերանորոգման աշխատանքների նախահաշվային արժեքները նախատեսելով սույն որոշման NN 1-10 հավելվածներով այդ աշխատանքների համար նախատեսված գումարներից ոչ ավելի.
2) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը հաստատվելուց հետո, անհրաժեշտության դեպքում, սահմանված կարգով ներկայացնել առաջարկություններ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր մարզպետարանի գծով հատկացված ընդհանուր գումարի սահմաններում աշխատանքների միջև վերաբաշխումներ կատարելու վերաբերյալ.
3) սույն որոշմամբ նախատեսված հատկացումների հաշվին շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման ընթացակարգերի կազմակերպման նպատակով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը հաստատվելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարություն ներկայացնել աշխատանքներն ըստ տիպերի խմբավորելու և դրանց ձեռքբերումը մեկ գնման ընթացակարգով կազմակերպելու վերաբերյալ առաջարկություններ` նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ հրավերով մասնակիցներին հնարավորություն է տրվում հայտեր ներկայացնելու ինչպես բոլոր, այնպես էլ առանձին չափաբաժինների համար՝ պայմանով, որ գնային առաջարկների համեմատումը կատարվում է ըստ առանձին չափաբաժինների, և յուրաքանչյուր դեպքում տվյալ չափաբաժնի հաղթող է համարվում այն մասնակիցը, որը ներկայացրել է առավել ցածր գնային առաջարկ:
5. Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարին` իրականացնել վերահսկողություն սույն որոշման կատարման նկատմամբ:
6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Տ. Սարգսյան |
2011 թ. փետրվարի 21 |
Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 3-ի N 108-Ն որոշման |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
(հազ. դրամ) |
NN |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների անվանումները |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ |
15,040.0 |
275,624.0 |
567,604.0 |
666,000.0 | |
այդ թվում՝ |
|||||
1 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդվածով |
0.0 |
260,584.0 |
552,564.0 |
650,960.0 |
որից` |
|||||
1.1 |
գ. Գեղաձորի 3-րդ աստիճանի վնասվածության դպրոցական շենքի հիմնանորոգում |
0.0 |
42,400.0 |
95,400.0 |
106,000.0 |
1.2 |
գ. Աշնակի դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
36,000.0 |
81,000.0 |
90,000.0 |
1.3 |
գ. Արագածավանի թիվ 2 դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
64,800.0 |
145,800.0 |
162,000.0 |
1.4 |
գ. Կայքի (Մուլքի) դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
32,384.0 |
72,864.0 |
80,960.0 |
1.5 |
գ. Նիգավանի դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
18,000.0 |
40,500.0 |
45,000.0 |
1.6 |
ք. Աշտարակի Սիսակյան փ. թիվ 25 շենքի տանիքի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
15,000.0 |
1.7 |
ք. Աշտարակի Տ. Մեծի փ. թիվ 31 շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
15,000.0 |
1.8 |
ք. Աշտարակի Սպանդարյան փ. թիվ 1 շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8,000.0 |
1.9 |
ք. Աշտարակի Խորենացու փ. թիվ 3 շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
12,000.0 |
1.10 |
ք. Ապարանի Զ. Դարյան փ. թիվ 23 շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
7,000.0 |
7,000.0 |
7,000.0 |
1.11 |
ք. Ապարանի Մ. Մաշտոցի փ. թիվ 11 շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
7,000.0 |
7,000.0 |
7,000.0 |
1.12 |
ք. Ապարանի Բաղրամյան փ. թիվ 14 շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
8,000.0 |
8,000.0 |
1.13 |
ք. Ապարանի Բաղրամյան փ. թիվ 19 շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
6,000.0 |
6,000.0 |
1.14 |
ք. Ապարանի Մ. Գևորգի թիվ 2 շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
7,000.0 |
7,000.0 |
1.15 |
ք. Թալինի Շահումյան փ. թիվ 5 շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
8,000.0 |
8,000.0 |
8,000.0 |
1.16 |
ք. Թալինի Շահումյան փ. թիվ 4 շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
14,000.0 |
14,000.0 |
14,000.0 |
1.17 |
ք. Թալինի Շահումյան փ. թիվ 2 շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
8,000.0 |
8,000.0 |
8,000.0 |
1.18 |
ք. Թալինի Սպանդարյան փ. թիվ 11 շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
8,000.0 |
8,000.0 |
8,000.0 |
1.19 |
ք. Թալինի Խանջյան փ. թիվ 15 շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
8,000.0 |
8,000.0 |
1.20 |
ք. Թալինի Տերյան փ. թիվ 24 շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
8,000.0 |
8,000.0 |
1.21 |
ք. Թալինի Տերյան փ. թիվ 28 շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
8,000.0 |
8,000.0 |
1.22 |
ք. Թալինի թիվ 1 մանկապարտեզի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
15,000.0 |
15,000.0 |
15,000.0 |
1.23 |
գ. Երնջատափի խմելու ջրագծի ներքին ցանցի և կարգավորիչ ջրավազանի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
5,000.0 |
5,000.0 |
2 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդվածով |
15,040.0 |
15,040.0 |
15,040.0 |
15,040.0 |
(Հավելվածը փոփ. 05.05.11 N 628-Ն, լրաց. 29.09.11 N 1436-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 3-ի N 108-Ն որոշման |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
(հազ. դրամ) |
NN |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների անվանումները |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ |
37,974.0 |
433,474.0 |
1,155,334.0 |
1,305,000.0 | |
այդ թվում՝ |
|||||
1 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդվածով |
0.0 |
395,500.0 |
1,117,360.0 |
1,267,026.0 |
որից` |
|||||
1.1 |
գ. Աբովյանի դպրոցում մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում |
0.0 |
0.0 |
19,000.0 |
19,000.0 |
1.2 |
ք. Մասիսի թիվ 6 դպրոցի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
17,000.0 |
17,000.0 |
17,000.0 |
1.3 |
գ. Այգեպատի դպրոցում մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում |
0.0 |
0.0 |
16,000.0 |
16,000.0 |
1.4 |
գ. Բաղրամյանի դպրոցում լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
16,000.0 |
16,000.0 |
1.5 |
գ. Բերդիկի դպրոցում լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում և մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում |
0.0 |
0.0 |
27,000.0 |
27,000.0 |
1.6 |
գ. Բյուրավանի դպրոցի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
20,000.0 |
20,000.0 |
20,000.0 |
1.7 |
գ. Գետազատի դպրոցի տանիքի վերանորոգում և լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
11,000.0 |
22,000.0 |
22,000.0 |
1.8 |
գ. Դեղձուտի դպրոցի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
22,000.0 |
22,000.0 |
22,000.0 |
1.9 |
գ. Դիտակի դպրոցի տանիքի վերանորոգում և լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
9,000.0 |
18,000.0 |
18,000.0 |
1.10 |
գ. Լանջազատի դպրոցի տանիքի վերանորոգում և մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում |
0.0 |
16,000.0 |
16,000.0 |
16,000.0 |
1.11 |
գ. Լանջառի դպրոցի մասնակի վերանորոգում |
0.0 |
9,000.0 |
9,000.0 |
9,000.0 |
1.12 |
գ. Կանաչուտի դպրոցում մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում |
0.0 |
0.0 |
22,000.0 |
22,000.0 |
1.13 |
գ. Նարեկի դպրոցում մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում |
0.0 |
0.0 |
15,000.0 |
15,000.0 |
1.14 |
գ. Դվինի դպրոցում մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում |
0.0 |
0.0 |
32,000.0 |
32,000.0 |
1.15 |
գ. Նորաշենի դպրոցի ներքին հարդարում |
0.0 |
0.0 |
22,000.0 |
22,000.0 |
1.16 |
գ. Ջրաշենի դպրոցի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
20,000.0 |
20,000.0 |
20,000.0 |
1.17 |
գ. Վերին Արտաշատի դպրոցում մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում |
0.0 |
0.0 |
23,000.0 |
23,000.0 |
1.18 |
գ. Վերին Դվինի դպրոցի տանիքի վերանորոգում և շենքի մասնակի վերանորոգում |
0.0 |
16,000.0 |
32,000.0 |
32,000.0 |
1.19 |
գ. Քաղցրաշենի դպրոցում մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում |
0.0 |
0.0 |
22,000.0 |
22,000.0 |
1.20 |
ք. Արարատի թիվ 1 դպրոցի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
20,000.0 |
20,000.0 |
20,000.0 |
1.21 |
ք. Արարատի ավագ դպրոցի լոկալ ջեռուցման մասնակի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
9,000.0 |
9,000.0 |
1.22 |
գ. Արարատի թիվ 2 դպրոցում լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
21,000.0 |
21,000.0 |
1.23 |
գ. Արարատի թիվ 3 դպրոցի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
14,000.0 |
14,000.0 |
14,000.0 |
1.24 |
գ. Գոռավանի դպրոցում լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
18,000.0 |
18,000.0 |
1.25 |
գ. Երասխի դպրոցի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
15,000.0 |
15,000.0 |
15,000.0 |
1.26 |
գ. Լուսաշողի դպրոցում մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում |
0.0 |
0.0 |
12,000.0 |
12,000.0 |
1.27 |
գ. Նոր Ուղու դպրոցի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
20,000.0 |
20,000.0 |
20,000.0 |
1.28 |
գ. Շաղափի դպրոցում մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում և տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
11,500.0 |
23,000.0 |
23,000.0 |
1.29 |
գ. Պարույր Սևակի դպրոցի տանիքի կառուցում |
0.0 |
15,000.0 |
15,000.0 |
15,000.0 |
1.30 |
գ. Վանաշենի դպրոցի մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում |
0.0 |
0.0 |
9,000.0 |
9,000.0 |
1.31 |
գ. Տիգրանաշենի դպրոցի մասնակի վերանորոգում |
0.0 |
6,000.0 |
6,000.0 |
6,000.0 |
1.32 |
գ. Սիսավանի դպրոցի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
24,000.0 |
24,000.0 |
24,000.0 |
1.33 |
ք. Մասիսի թիվ 2 դպրոցի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
24,000.0 |
24,000.0 |
1.34 |
գ. Այնթապի թիվ 1 դպրոցում լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
8,000.0 |
8,000.0 |
1.35 |
գ. Այնթապի թիվ 2 դպրոցում մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում |
0.0 |
0.0 |
21,000.0 |
21,000.0 |
1.36 |
գ. Արգավանդի դպրոցի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
20,000.0 |
20,000.0 |
1.37 |
գ. Խաչփառի դպրոցի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
16,000.0 |
16,000.0 |
16,000.0 |
1.38 |
գ. Հայանիստի դպրոցում մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում |
0.0 |
0.0 |
19,000.0 |
19,000.0 |
1.39 |
գ. Նոր Խարբերդի թիվ 2 դպրոցի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
20,000.0 |
20,000.0 |
20,000.0 |
1.40 |
գ. Ջրահովտի դպրոցի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
16,000.0 |
16,000.0 |
16,000.0 |
1.41 |
գ. Ռանչպարի դպրոցի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
16,000.0 |
16,000.0 |
16,000.0 |
1.42 |
ք. Արտաշատի թիվ 1 մանկապարտեզում լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում և մասնակի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
10,000.0 |
10,000.0 |
1.43 |
ք. Արտաշատի թիվ 4 մանկապարտեզում լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում և մասնակի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
10,000.0 |
10,000.0 |
1.44 |
ք. Արտաշատի թիվ 5 մանկապարտեզում մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, տանիքի վերանորոգում և մասնակի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
15,000.0 |
15,000.0 |
1.45 |
գ. Ջրաշենի մանկապարտեզի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
10,000.0 |
10,000.0 |
10,000.0 |
1.46 |
գ. Մրգավետի մանկապարտեզի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
16,000.0 |
16,000.0 |
16,000.0 |
1.47 |
գ. Նորաբացի մանկապարտեզում լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
6,000.0 |
6,000.0 |
1.48 |
գ. Վերին Արտաշատի մանկապարտեզի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
10,000.0 |
10,000.0 |
10,000.0 |
1.49 |
ք. Արարատի թիվ 2 մանկապարտեզում լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում և մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում |
0.0 |
0.0 |
12,000.0 |
12,000.0 |
1.50 |
ք. Արարատի թիվ 3 մանկապարտեզում լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում և մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում |
0.0 |
0.0 |
10,000.0 |
10,000.0 |
1.51 |
ք. Վեդու թիվ 2 մանկապարտեզի տանիքի հիմնանորոգում և լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
10,000.0 |
10,000.0 |
10,000.0 |
1.52 |
գ. Արմաշի մանկապարտեզի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
7,000.0 |
7,000.0 |
7,000.0 |
1.53 |
գ. Սուրենավանի մանկապարտեզի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
9,000.0 |
9,000.0 |
9,000.0 |
1.54 |
ք. Մասիսի թիվ 5 մանկապարտեզում լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
10,000.0 |
10,000.0 |
1.55 |
ք. Մասիսի թիվ 7 մանկապարտեզում լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
10,000.0 |
10,000.0 |
1.56 |
գ. Զորակի մանկապարտեզի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
11,000.0 |
11,000.0 |
1.57 |
գ. Սիսի մանկապարտեզի լոկալ ջեռուցում |
0.0 |
0.0 |
8,000.0 |
8,000.0 |
1.58 |
ք. Արտաշատի երաժշտական դպրոցում լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
10,000.0 |
10,000.0 |
1.59 |
գ. Այգեստանի մշակույթի տան մետաղապլաստե պատուհաններ և ներքին հարդարում |
0.0 |
0.0 |
8,800.0 |
11,000.0 |
1.60 |
գ. Մխչյանի մշակույթի տան լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
8,000.0 |
10,000.0 |
1.61 |
գ. Վարդաշատի մշակույթի տան տանիքի վերանորոգում և մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում |
0.0 |
0.0 |
10,000.0 |
10,000.0 |
1.62 |
գ. Ուրցալանջի մշակույթի տան վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
7,200.0 |
9,000.0 |
1.63 |
ք. Մասիսի երաժշտական դպրոցի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
10,000.0 |
10,000.0 |
1.64 |
ք. Վեդու մշակույթի տան հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
64,000.0 |
80,000.0 |
1.65 |
ք. Մասիսի «Մասիսի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի մասնակի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
7,200.0 |
9,000.0 |
1.66 |
գ. Մխչյանի ամբուլատորիայի մասնակի հիմնանորոգում և ամրացում |
0.0 |
0.0 |
8,800.0 |
11,000.0 |
1.67 |
ք. Վեդու հիվանդանոցում մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում |
0.0 |
0.0 |
13,000.0 |
13,000.0 |
1.68 |
ք. Արտաշատի Օգոստոսի 23, N 19 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
13,800.0 |
1.69 |
ք. Արտաշատի Ներսիսյան N 11 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
9,200.0 |
9,200.0 |
1.70 |
ք. Արտաշատի Մարքսի N 7 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
7,350.0 |
7,350.0 |
1.71 |
ք. Արտաշատի Իսակովի N 72ա բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8,800.0 |
1.72 |
ք. Արտաշատի Իսակովի N 74ա բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8,000.0 |
1.73 |
ք. Մասիսի II թաղամասի N 10 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21,630.0 |
1.74 |
ք. Մասիսի II թաղամասի N 11 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21,630.0 |
1.75 |
ք. Մասիսի III թաղամասի N 14 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
19,320.0 |
1.76 |
ք. Վեդու Արարատյան N 49 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
7,350.0 |
7,350.0 |
1.77 |
ք. Վեդու Թումանյան N 3/2 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4,200.0 |
1.78 |
ք. Վեդու Գայի N 7 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4,500.0 |
1.79 |
ք. Արարատի ՈԿՖ բանավանի N 11 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
9,870.0 |
9,870.0 |
1.80 |
ք. Արարատի ՈԿՖ բանավանի N 11ա բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
16,590.0 |
16,590.0 |
1.81 |
ք. Արարատի ՈԿՖ բանավանի N 11բ բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9,870.0 |
1.82 |
ք. Արարատի Սպանդարյան փ. N 10 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4,500.0 |
1.83 |
ք. Արարատի Շահումյան փ. N 53 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
7,416.0 |
2 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդվածով |
37,974.0 |
37,974.0 |
37,974.0 |
37,974.0 |
(Հավելվածը փոփ. 24.03.11 N 340-Ն, 05.05.11 N 628-Ն, 30.06.11 N 991-Ն, լրաց. 29.09.11 N 1436-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 3 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 3-ի N 108-Ն որոշման |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
(հազ. դրամ) |
NN |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների անվանումները |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ |
80,000.0 |
561,000.0 |
1,175,000.0 |
1,330,000.0 | |
այդ թվում՝ |
|||||
1 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով |
0.0 |
5,000.0 |
25,000.0 |
30,000.0 |
որից` |
|||||
1.1 |
գ. Տարոնիկի ներքին ջրամատակարարման ցանցի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
20,000.0 |
25,000.0 |
1.2 |
գ. Արաքսում (Էջմիածնի տարածաշրջանի) 1 խորքային հորի կառուցում |
0.0 |
5,000.0 |
5,000.0 |
5,000.0 |
2 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդվածով |
0.0 |
476,000.0 |
1,070,000.0 |
1,220,000.0 |
2.1 |
ք. Արմավիրի թիվ 5 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
36,000.0 |
81,000.0 |
90,000.0 |
2.2 |
գ. Նորապատի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
24,000.0 |
54,000.0 |
60,000.0 |
2.3 |
գ. Շենավանի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
24,000.0 |
54,000.0 |
60,000.0 |
2.4 |
գ. Բերքաշատի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
20,000.0 |
45,000.0 |
50,000.0 |
2.5 |
ք. Վաղարշապատի թիվ 12 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
24,000.0 |
54,000.0 |
60,000.0 |
2.6 |
գ. Արաքսի (Էջմիածնի տարածաշրջանի) միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
24,000.0 |
54,000.0 |
60,000.0 |
2.7 |
գ. Ծիածանի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
20,000.0 |
45,000.0 |
50,000.0 |
2.8 |
գ. Հայթաղի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
28,000.0 |
63,000.0 |
70,000.0 |
2.9 |
գ. Ջրառատի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
24,000.0 |
54,000.0 |
60,000.0 |
2.10 |
գ. Բագարանի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
20,000.0 |
45,000.0 |
50,000.0 |
2.11 |
գ. Երվանդաշատի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
20,000.0 |
45,000.0 |
50,000.0 |
2.12 |
գ. Հուշակերտի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
24,000.0 |
54,000.0 |
60,000.0 |
2.13 |
գ. Արազափի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
24,000.0 |
54,000.0 |
60,000.0 |
2.14 |
գ. Նալբանդյանի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
36,000.0 |
81,000.0 |
90,000.0 |
2.15 |
գ. Արևաշատի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
26,000.0 |
58,500.0 |
65,000.0 |
2.16 |
գ. Գետաշենի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
26,000.0 |
58,500.0 |
65,000.0 |
2.17 |
գ. Լուկաշինի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
20,000.0 |
45,000.0 |
50,000.0 |
2.18 |
գ. Այգեշատի (Արմավիրի տարածաշրջան) մանկապարտեզի հիմնանորոգում |
0.0 |
20,000.0 |
20,000.0 |
20,000.0 |
2.19 |
ք. Արմավիրի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում |
0.0 |
18,000.0 |
42,000.0 |
60,000.0 |
2.20 |
ք. Վաղարշապատի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում |
0.0 |
18,000.0 |
42,000.0 |
60,000.0 |
2.21 |
ք. Մեծամորի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
21,000.0 |
30,000.0 |
3 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդվածով |
80,000.0 |
80,000.0 |
80,000.0 |
80,000.0 |
(Հավելվածը փոփ., լրաց. 24.03.11 N 340-Ն, փոփ. 05.05.11 N 628-Ն, լրաց. 29.09.11 N 1436-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 4 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 3-ի N 108-Ն որոշման |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
(հազ. դրամ) |
NN |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների անվանումները |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ |
37,025.0 |
281,540.0 |
987,060.5 |
1,135,000.0 | |
այդ թվում՝ |
|||||
1 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով |
0.0 |
14,475.0 |
99,053.0 |
135,725.0 |
որից` |
|||||
1.1 |
գ. Արտանիշի գազատարի ներքին ցանցի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
14,325.0 |
23,875.0 |
1.2 |
գ. Դրախտիկի գազատարի ներքին ցանցի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
8,595.0 |
14,325.0 |
1.3 |
գ. Տորֆավանի գազամատակարարման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
6,876.0 |
11,460.0 |
1.4 |
գ. Սեմյոնովկայի գազամատակարարման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
11,460.0 |
19,100.0 |
1.5 |
գ. Ծաղկունքում խմելու ջրագծի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
36,672.0 |
45,840.0 |
1.6 |
գ. Գեղահովտում կոյուղու կառուցում |
0.0 |
0.0 |
6,650.0 |
6,650.0 |
1.7 |
գ. Ներքին Գետաշենում խորքային հորի հորատում |
0.0 |
14,475.0 |
14,475.0 |
14,475.0 |
2 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդվածով |
0.0 |
230,040.0 |
850,982.5 |
962,250.0 |
2.1 |
ք. Մարտունու բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում |
0.0 |
21,230.0 |
47,767.5 |
53,075.0 |
2.2 |
ք. Գավառի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում |
0.0 |
19,300.0 |
43,425.0 |
48,250.0 |
2.3 |
ք. Սևանի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում |
0.0 |
23,160.0 |
52,110.0 |
57,900.0 |
2.4 |
ք. Ճամբարակի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում |
0.0 |
14,475.0 |
28,950.0 |
28,950.0 |
2.5 |
գ. Տրետուքի խմելու ջրագծի արտաքին ցանցի վերակառուցում |
0.0 |
0.0 |
11,580.0 |
14,475.0 |
2.6 |
ք. Վարդենիսի մշակույթի տան հիմնանորոգում |
0.0 |
9,000.0 |
72,000.0 |
90,000.0 |
2.7 |
ք. Գավառի թատրոնի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
31,360.0 |
39,200.0 |
2.8 |
գ. Գեղամավանի մշակույթի տան հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
34,740.0 |
43,425.0 |
2.9 |
գ. Սարուխանի մշակույթի տան հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
30,880.0 |
38,600.0 |
2.10 |
գ. Վաղաշենի մշակույթի տան հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
38,600.0 |
48,250.0 |
2.11 |
գ. Զոլաքարի մշակույթի տան հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
23,160.0 |
28,950.0 |
2.12 |
գ. Ակունքի մշակույթի տան հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
27,020.0 |
33,775.0 |
2.13 |
գ. Կարմիրգյուղի մշակույթի տան հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
27,440.0 |
34,300.0 |
2.14 |
գ. Վարդենիկի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
14,475.0 |
28,950.0 |
28,950.0 |
2.15 |
գ. Գանձակի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
14,475.0 |
28,950.0 |
28,950.0 |
2.16 |
գ. Մեծ Մասրիկի տարրական դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
7,600.0 |
7,600.0 |
7,600.0 |
2.17 |
գ. Մաքենիսի դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
14,700.0 |
29,400.0 |
29,400.0 |
2.18 |
գ. Գեղարքունիքի ներհամայնքային ճանապարհի նորոգում |
0.0 |
0.0 |
23,040.0 |
28,800.0 |
2.19 |
գ. Վերին Գետաշենի մանկապարտեզի հիմնանորոգում |
0.0 |
24,125.0 |
48,250.0 |
48,250.0 |
2.20 |
գ. Ծովագյուղի մանկապարտեզի հիմնանորոգում |
0.0 |
19,300.0 |
38,600.0 |
38,600.0 |
2.21 |
գ. Ձորագյուղի մանկապարտեզի հիմնանորոգում |
0.0 |
19,300.0 |
38,600.0 |
38,600.0 |
2.22 |
գ. Նորատուսի մանկապարտեզի հիմնանորոգում |
0.0 |
19,300.0 |
38,600.0 |
38,600.0 |
2.23 |
գ. Դդմաշենի մանկապարտեզի հիմնանորոգում |
0.0 |
9,600.0 |
19,200.0 |
19,200.0 |
2.24 |
գ. Արծվանիստում խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
15,360.0 |
19,200.0 |
2.25 |
ք. Ճամբարակի հետիոտնային կամրջի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
19,200.0 |
19,200.0 |
2.26 |
գ. Երանոսի մշակույթի տան հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
23,160.0 |
28,950.0 |
2.27 |
գ. Նորակերտի խմելու ջրագծի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
23,040.0 |
28,800.0 |
3 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդվածով |
37,025.0 |
37,025.0 |
37,025.0 |
37,025.0 |
(Հավելվածը փոփ. 24.03.11 N 340-Ն, 05.05.11 N 628-Ն, 30.06.11 N 991-Ն, լրաց. 29.09.11 N 1436-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 5 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 3-ի N 108-Ն որոշման |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
(հազ. դրամ) |
NN |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների անվանումները |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ |
51,000.0 |
422,050.0 |
1,118,510.0 |
1,326,000.0 | |
այդ թվում՝ |
|||||
1 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում» հոդվածով |
0.0 |
25,000.0 |
25,000.0 |
25,000.0 |
1.1 |
գ. Ղուրսալում տների գնում փախստականների համար |
0.0 |
25,000.0 |
25,000.0 |
25,000.0 |
2 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով |
0.0 |
10,500.0 |
119,000.0 |
138,000.0 |
2.1 |
գ. Նեղոցի գյուղապետարանի շենքի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
24,000.0 |
30,000.0 |
2.2 |
գ. Արևաշողի մանկապարտեզի կառուցում |
0.0 |
10,500.0 |
35,000.0 |
35,000.0 |
2.3 |
գ. Ճոճկանի խմելու ջրի ջրագծի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
8,000.0 |
8,000.0 |
2.4 |
գ. Քարկոփի խմելու ջրագծի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
24,000.0 |
30,000.0 |
2.5 |
գ. Մեղվահովտում խմելու ջրի ցանցի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
12,000.0 |
15,000.0 |
2.6 |
գ. Ջրաշենում խմելու ջրի ցանցի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
16,000.0 |
20,000.0 |
3 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդվածով |
0.0 |
335,550.0 |
923,510.0 |
1,112,000.0 |
3.1 |
ք. Թումանյանի 13-րդ փողոցի թիվ 8 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
6,000.0 |
6,000.0 |
6,000.0 |
3.2 |
ք. Վանաձորի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում |
0.0 |
52,000.0 |
117,000.0 |
130,000.0 |
3.3 |
ք. Վանաձորի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30,000.0 |
3.4 |
ք. Սպիտակի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում |
0.0 |
8,800.0 |
19,800.0 |
22,000.0 |
3.5 |
ք. Ստեփանավանի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում |
0.0 |
10,000.0 |
22,500.0 |
25,000.0 |
3.6 |
ք. Ալավերդու բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների հիմնանորոգում |
0.0 |
6,710.0 |
13,420.0 |
13,420.0 |
3.7 |
ք. Ալավերդու բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերափոխում քառալանջի |
0.0 |
17,640.0 |
39,690.0 |
44,100.0 |
3.8 |
ք. Ախթալայի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում |
0.0 |
14,000.0 |
31,500.0 |
35,000.0 |
3.9 |
ք. Տաշիրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում |
0.0 |
12,000.0 |
27,000.0 |
30,000.0 |
3.10 |
ք. Թումանյանի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
6,000.0 |
6,000.0 |
3.11 |
ք. Շամլուղի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
14,400.0 |
18,000.0 |
3.12 |
ք. Ալավերդու բազմաբնակարան շենքերի վերելակների հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10,280.0 |
3.13 |
գ. Օձունի գյուղապետարանի շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
8,000.0 |
10,000.0 |
3.14 |
ք. Վանաձորի բակերի բարեկարգում |
0.0 |
16,000.0 |
36,000.0 |
40,000.0 |
3.15 |
ք. Ալավերդու Սանահին-Սարահարթի թիվ 2/Ա և 2/Բ շենքերի բակերի խաղահրապարակի նորոգում |
0.0 |
4,200.0 |
4,200.0 |
4,200.0 |
3.16 |
ք. Վանաձորի Տիգրան Մեծի փողոցի մայթերի նորոգում |
0.0 |
0.0 |
16,000.0 |
20,000.0 |
3.17 |
ք. Վանաձորի փողոցների ասֆալտապատում |
0.0 |
42,000.0 |
112,000.0 |
140,000.0 |
3.18 |
ք. Սպիտակի փողոցների ասֆալտապատում |
0.0 |
10,800.0 |
28,800.0 |
36,000.0 |
3.19 |
ք. Ստեփանավանի փողոցների ասֆալտապատում |
0.0 |
10,500.0 |
28,000.0 |
35,000.0 |
3.20 |
ք. Ալավերդու փողոցների ասֆալտապատում |
0.0 |
8,400.0 |
22,400.0 |
28,000.0 |
3.21 |
ք. Տաշիրի փողոցների ասֆալտապատում |
0.0 |
9,000.0 |
24,000.0 |
30,000.0 |
3.22 |
ք. Թումանյանի կենտրոնական փողոցի փոսային նորոգում |
0.0 |
0.0 |
6,000.0 |
6,000.0 |
3.23 |
գ. Օձունի փողոցների ասֆալտապատում |
0.0 |
0.0 |
16,000.0 |
20,000.0 |
3.24 |
գ. Լեջանի գյուղամիջյան ճանապարհների նորոգում խճապատումով |
0.0 |
0.0 |
4,000.0 |
5,000.0 |
3.25 |
գ. Լեռնահովտի ճանապարհի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
8,000.0 |
10,000.0 |
3.26 |
գ. Լեռնանցքի դպրոցի ճանապարհի հիմնանորոգում |
0.0 |
12,000.0 |
36,000.0 |
40,000.0 |
3.27 |
գ. Գուգարքի ներհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում |
0.0 |
15,000.0 |
40,000.0 |
50,000.0 |
3.28 |
գ. Շիրակամուտի ճանապարհի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
12,000.0 |
15,000.0 |
3.29 |
ք. Վանաձորի արվեստի քոլեջի վերանորոգում |
0.0 |
10,500.0 |
35,000.0 |
35,000.0 |
3.30 |
ք. Վանաձորի երկրագիտական թանգարանի վերանորոգում |
0.0 |
15,000.0 |
45,000.0 |
50,000.0 |
3.31 |
ք. Վանաձորի թիվ 13 դպրոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
15,000.0 |
50,000.0 |
50,000.0 |
3.32 |
ք. Թումանյանի դպրոցի մարզադահլիճի հատակների նորոգում |
0.0 |
12,000.0 |
12,000.0 |
12,000.0 |
3.33 |
գ. Ճոճկանի մանկապարտեզի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
10,000.0 |
10,000.0 |
10,000.0 |
3.34 |
գ. Արևաշողի ոռոգման ջրավազանի հիմնանորոգում |
0.0 |
18,000.0 |
18,000.0 |
18,000.0 |
3.35 |
գ. Լեռնահովտի համայնքային ջրագծի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
8,000.0 |
10,000.0 |
3.36 |
գ. Յաղդանի գազամատակարարման համակարգի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
18,000.0 |
30,000.0 |
3.37 |
գ. Կողեսի գազամատակարարման համակարգի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
13,800.0 |
23,000.0 |
3.38 |
գ. Ղուրսալի դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
2,000.0 |
2,000.0 |
3.39 |
գ. Սարահարթի դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
13,000.0 |
13,000.0 |
4 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդվածով |
51,000.0 |
51,000.0 |
51,000.0 |
51,000.0 |
(Հավելվածը փոփ. 05.05.11 N 628-Ն, 30.06.11 N 991-Ն, լրաց. 29.09.11 N 1436-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 6 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 3-ի N 108-Ն որոշման |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
(հազ. դրամ) |
NN |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների անվանումները |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ |
58,000.0 |
395,950.0 |
1,132,150.0 |
1,318,000.0 | |
այդ թվում՝ |
|||||
1 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով |
0.0 |
35,000.0 |
171,100.0 |
211,000.0 |
1.1 |
գ. Մեղրաձորի գյուղամիջյան ճանապարհների կառուցում և վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
38,400.0 |
48,000.0 |
1.2 |
գ. Բջնիի Ս. Սարգիս թաղամասի գազիֆիկացում |
0.0 |
0.0 |
14,100.0 |
23,500.0 |
1.3 |
գ. Պտղնիի խմելու ջրագծի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
22,800.0 |
28,500.0 |
1.4 |
գ. Ձորաղբյուրի խմելու ջրի նոր ջրագծի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
22,800.0 |
28,500.0 |
1.5 |
գ. Գեղաշենի խմելու ջրագծի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
15,200.0 |
19,000.0 |
1.6 |
գ. Մայակովսկու Նոր թաղամասի ոռոգման ցանցի կառուցում |
0.0 |
11,500.0 |
11,500.0 |
11,500.0 |
1.7 |
գ. Արագյուղի ոռոգման ջրագծի կառուցում |
0.0 |
23,500.0 |
23,500.0 |
23,500.0 |
1.8 |
գ. Թեղենիքի նոր թաղամասի խմելու ջրագծի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
7,600.0 |
9,500.0 |
1.9 |
գ. Նոր Երզնկայի նոր թաղամասի խմելու ջրի խողովակաշարի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
15,200.0 |
19,000.0 |
2 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդվածով |
0.0 |
302,950.0 |
903,050.0 |
1,037,000.0 |
2.1 |
ք. Հրազդանի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների և վերելակների հիմնանորոգում |
0.0 |
28,800.0 |
67,200.0 |
96,000.0 |
2.2 |
ք. Նոր Հաճնի մշակույթի տան հիմնանորոգում |
0.0 |
15,200.0 |
60,800.0 |
76,000.0 |
2.3 |
գ. Մարմարիկի դպրոցի շենքի վերանորոգում |
0.0 |
11,400.0 |
38,000.0 |
38,000.0 |
2.4 |
գ. Վերին Պտղնիի դպրոցի շենքի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
19,000.0 |
19,000.0 |
2.5 |
գ. Ֆանտանի դպրոցի վերանորոգում |
0.0 |
17,100.0 |
51,300.0 |
57,000.0 |
2.6 |
գ. Բալահովտի դպրոցի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
35,000.0 |
35,000.0 |
2.7 |
գ. Նոր Գեղիի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում |
0.0 |
19,000.0 |
19,000.0 |
19,000.0 |
2.8 |
գ. Քանաքեռավանի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
19,000.0 |
19,000.0 |
2.9 |
ք. Աբովյանի թիվ 10 դպրոցի շենքի հիմնանորոգում |
0.0 |
25,500.0 |
76,500.0 |
85,000.0 |
2.10 |
ք. Բյուրեղավանի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում |
0.0 |
19,350.0 |
58,050.0 |
64,500.0 |
2.11 |
գ. Քաղսիի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում |
0.0 |
11,400.0 |
34,200.0 |
38,000.0 |
2.12 |
գ. Գառնիի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում |
0.0 |
11,400.0 |
28,500.0 |
28,500.0 |
2.13 |
գ. Զովունիի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում |
0.0 |
47,500.0 |
47,500.0 |
47,500.0 |
2.14 |
գ. Ակունքի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում |
0.0 |
12,000.0 |
30,000.0 |
30,000.0 |
2.15 |
գ. Ալափարսի կենտրոնական փողոցի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
61,600.0 |
77,000.0 |
2.16 |
ք. Չարենցավանի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի թեք տանիքների հիմնանորոգում և ներթաղամասային փողոցների ասֆալտապատում |
0.0 |
27,300.0 |
72,800.0 |
91,000.0 |
2.17 |
ք. Եղվարդի կոյուղու կոլեկտորի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
60,800.0 |
76,000.0 |
2.18 |
գ. Սոլակի ոռոգման ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում |
0.0 |
19,000.0 |
19,000.0 |
19,000.0 |
2.19 |
գ. Կարենիսի խմելու ջրի ներքին ցանցերի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
15,200.0 |
19,000.0 |
2.20 |
գ. Առինջի խմելու ջրագծի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
22,800.0 |
28,500.0 |
2.21 |
գ. Զառի խմելու ջրի ներքին ցանցի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
16,000.0 |
20,000.0 |
2.22 |
գ. Ջրաբերի ոռոգման ջրի ներքին ցանցի վերանորոգում |
0.0 |
19,000.0 |
19,000.0 |
19,000.0 |
2.23 |
գ. Գողթի խմելու ջրի ներքին ցանցի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
12,800.0 |
16,000.0 |
2.24 |
գ. Պռոշյանի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում |
0.0 |
19,000.0 |
19,000.0 |
19,000.0 |
3 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Վարչական սարքավորումներ» հոդվածով |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
12,000.0 |
3.1 |
գ. Արգելի մշակույթի տան կահավորում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
12,000.0 |
4 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդվածով |
58,000.0 |
58,000.0 |
58,000.0 |
58,000.0 |
(Հավելվածը փոփ. 24.03.11 N 340-Ն, 05.05.11 N 628-Ն, լրաց. 29.09.11 N 1436-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 7 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 3-ի N 108-Ն որոշման |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
(հազ. դրամ) |
NN |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների անվանումները |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ |
32,000.0 |
317,800.0 |
1,157,500.0 |
1,320,000.0 | |
այդ թվում՝ |
|||||
1 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով |
0.0 |
15,000.0 |
122,200.0 |
149,000.0 |
1.1 |
գ. Հայկաձորի համայնքի խորքային հորի կառուցում |
0.0 |
15,000.0 |
15,000.0 |
15,000.0 |
1.2 |
գ. Վահրամաբերդի մշակույթի տան կառուցում |
0.0 |
0.0 |
48,000.0 |
60,000.0 |
1.3 |
գ. Մայիսյանի մշակույթի տան շինարարություն |
0.0 |
0.0 |
43,200.0 |
54,000.0 |
1.4 |
ք. Արթիկի զինվորական մասից մինչև Նոր Կյանք գյուղի հուշաբլուր ջրագծի անցկացում |
0.0 |
0.0 |
16,000.0 |
20,000.0 |
2 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդվածով |
0.0 |
270,800.0 |
1,003,300.0 |
1,139,000.0 |
2.1 |
ք. Գյումրու 35, ք. Արթիկի 16, ք. Մարալիկի 10, |
0.0 |
194,400.0 |
437,400.0 |
486,000.0 |
2.2 |
գ. Անիպեմզայում «Անիպեմզայի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ի շենքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
7,200.0 |
9,000.0 |
2.3 |
ք. Գյումրու «Ընտանեկան բժշկության կենտրոն» ՓԲԸ-ի ռենտգեն կաբինետի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,000.0 |
2.4 |
ք. Գյումրու «Թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի ռենտգեն կաբինետի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,000.0 |
2.5 |
գ. Ախուրյանում «Ախուրյանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ռենտգեն կաբինետի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,000.0 |
2.6 |
ք. Արթիկի Շահումյան փողոցի հիմնանորոգում` 1.6 կմ |
0.0 |
16,000.0 |
128,000.0 |
160,000.0 |
2.7 |
գ. Ամասիայի կենտրոնական փողոցի բարեկարգում |
0.0 |
0.0 |
8,800.0 |
11,000.0 |
2.8 |
ք. Գյումրու Լիսինյան փողոցի հատված Լալայան փողոցի խաչմերուկից մինչև թիվ 8 դպրոցի տարածքի հիմնանորոգում |
0.0 |
20,000.0 |
160,000.0 |
200,000.0 |
2.9 |
ք. Գյումրու Մ. Մկրտչյան փողոց – սկսված | ||||
2.10 |
ք. Գյումրու Ղանդիլյան փող. (նախկին Սևյան)` տեքստիլ կոմբինատի տարածքի հիմնանորոգում | ||||
2.11 |
ք. Գյումրու Բուլվարային փող. աջակողմյան հատված - թիվ 38 միջնակարգ դպրոցի հատվածի հիմնանորոգում | ||||
2.12 |
ք. Գյումրու թիվ 15 դպրոցի մարզադահլիճի և հանդիսությունների դահլիճի ամրացում, վերականգնում |
0.0 |
20,400.0 |
45,900.0 |
51,000.0 |
2.13 |
ք. Գյումրու թիվ 17 դպրոցի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
14,000.0 |
14,000.0 |
2.14 |
ք. Արթիկի թիվ 8 դպրոցի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
4,000.0 |
4,000.0 |
4,000.0 |
2.15 |
ք. Արթիկի թիվ 1 հատուկ դպրոցի սանհանգույցների և կոյուղագծերի հիմնանորոգում, տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
8,000.0 |
8,000.0 |
2.16 |
ք. Արթիկի թիվ 1 դպրոցի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
4,000.0 |
4,000.0 |
4,000.0 |
2.17 |
գ. Փանիկի դպրոցի կաթսայատան և ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
24,000.0 |
24,000.0 |
2.18 |
գ. Սարալանջի դպրոցի հատակների հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
15,000.0 |
15,000.0 |
2.19 |
գ. Գետափի դպրոցի հատակների հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
9,000.0 |
9,000.0 |
2.20 |
գ. Աղինի դպրոցի կաթսայատան և ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
24,000.0 |
24,000.0 |
2.21 |
գ. Իսահակյանի դպրոցի կաթսայատան և ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
24,000.0 |
24,000.0 |
2.22 |
գ. Ջրափիի դպրոցի կաթսայատան և ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
24,000.0 |
24,000.0 |
2.23 |
գ. Շիրակավանի դպրոցի կաթսայատան և ջեռուցման համակարգի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
24,000.0 |
24,000.0 |
2.24 |
գ. Սարագյուղի դպրոցի հատակների վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
4,000.0 |
4,000.0 |
2.25 |
գ. Հայկաձորի դպրոցի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
7,000.0 |
7,000.0 |
7,000.0 |
2.26 |
գ. Լանջիկի դպրոցի կաթսայատան միջին ճնշման գազատարի կառուցում և կաթսայատան վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
7,000.0 |
7,000.0 |
2.27 |
գ. Կառնուտի դպրոցի հատակների վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
2,000.0 |
2,000.0 |
2.28 |
գ. Հովիտի դպրոցի տանիքի և ներքին հոսանքագծերի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
5,000.0 |
5,000.0 |
2.29 |
գ. Զարիշատի դպրոցի տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
5,000.0 |
5,000.0 |
5,000.0 |
2.30 |
ք. Գյումրու N 3 արհեստագործական ուսումնարանի տանիքի և սանհանգույցների վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
12,000.0 |
12,000.0 |
3 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդվածով |
32,000.0 |
32,000.0 |
32,000.0 |
32,000.0 |
(Հավելվածը փոփ. 24.03.11 N 340-Ն, 05.05.11 N 628-Ն, լրաց. 29.09.11 N 1436-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 8 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 3-ի N 108-Ն որոշման |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
(հազ. դրամ) |
NN |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների անվանումները |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ |
12,460.0 |
70,214.0 |
593,746.0 |
720,000.0 | |
այդ թվում՝ |
|||||
1 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդվածով |
0.0 |
57,754.0 |
581,286.0 |
707,540.0 |
1.1 |
ք. Կապանի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում |
0.0 |
25,000.0 |
50,000.0 |
50,000.0 |
1.2 |
ք. Կապանի թանգարանի շենքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
64,000.0 |
80,000.0 |
1.3 |
ք. Մեղրու մշակույթի տան տանիքի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
32,000.0 |
40,000.0 |
1.4 |
ք. Կապանի Ռ. Մինասյան փողոցի ասֆալտապատում |
0.0 |
0.0 |
84,000.0 |
105,000.0 |
1.5 |
ք. Գորիսի Խորենացու փողոցի ասֆալտապատում և բարեկարգում |
0.0 |
0.0 |
48,000.0 |
60,000.0 |
1.6 |
ք. Գորիսի «Ավանգարդ» թաղամասի բարեկարգում |
0.0 |
12,754.0 |
114,786.0 |
127,540.0 |
1.7 |
ք. Ագարակի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում |
0.0 |
0.0 |
32,000.0 |
40,000.0 |
1.8 |
ք. Սիսիանի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
56,000.0 |
70,000.0 |
1.9 |
ք. Սիսիանի ջրային հայելիների սանիտարական մաքրում և բարեկարգում |
0.0 |
0.0 |
27,500.0 |
55,000.0 |
11.10 |
գ. Խնձորեսկի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
28,000.0 |
35,000.0 |
1.11 |
ք. Գորիսի Ա. Սաթյանի անվան երաժշտական դպրոցի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
25,000.0 |
25,000.0 |
1.12 |
գ. Աճանանի դպրոցի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
20,000.0 |
20,000.0 |
20,000.0 |
2 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդվածով |
12,460.0 |
12,460.0 |
12,460.0 |
12,460.0 |
(Հավելվածը փոփ. 05.05.11 N 628-Ն, լրաց. 29.09.11 N 1436-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 9 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 3-ի N 108-Ն որոշման |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
(հազ. դրամ) |
NN |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների անվանումները |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ |
10,290.0 |
68,625.0 |
244,924.0 |
260,000.0 | |
այդ թվում՝ |
|||||
1 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդվածով |
0.0 |
58,335.0 |
234,634.0 |
249,710.0 |
1.1 |
ք. Եղեգնաձորի Նարեկացու 3 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
15,900.0 |
15,900.0 |
1.2 |
ք. Եղեգնաձորի Սպանդարյան 2 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
2,880.0 |
2,880.0 |
2,880.0 |
1.3 |
ք. Եղեգնաձորի Շահումյան 15 բազմաբնակարան շենքի տանիքի և մուտքերի հիմնանորոգում, շենքի ամրացում և պատշգամբների վերակառուցում |
0.0 |
21,375.0 |
42,750.0 |
42,750.0 |
1.4 |
ք. Վայքի Ջերմուկի խճուղի – 9 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
12,000.0 |
12,000.0 |
1.5 |
ք. Վայքի Ջերմուկի խճուղի – 11 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
12,000.0 |
12,000.0 |
1.6 |
ք. Վայքի Ջերմուկի խճուղի – 13 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
8,160.0 |
8,160.0 |
8,160.0 |
1.7 |
ք. Վայքի Ջերմուկի խճուղի – 22 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
8,160.0 |
8,160.0 |
8,160.0 |
1.8 |
ք. Վայքի Ջերմուկի խճուղի – 49 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
12,000.0 |
12,000.0 |
1.9 |
ք. Վայքի Շահումյան - 22 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
5,760.0 |
5,760.0 |
5,760.0 |
1.10 |
ք. Վայքի Շահումյան -102 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
12,000.0 |
12,000.0 |
1.11 |
ք. Վայքի Շահումյան -104 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
12,000.0 |
12,000.0 |
12,000.0 |
1.12 |
ք. Ջերմուկի քաղաքային գրադարանի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
21,504.0 |
26,880.0 |
1.13 |
գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
13,440.0 |
13,440.0 |
1.14 |
գ. Մարտիրոսի միջնակարգ դպրոցի տանիքի հիմնանորոգում |
0.0 |
0.0 |
17,280.0 |
17,280.0 |
1.15 |
ք. Եղեգնաձորի Նարեկացու փողոցի բարեկարգում |
0.0 |
0.0 |
27,548.0 |
34,435.0 |
1.16 |
ք. Վայքի Իսրայել Օրու փողոցի բարեկարգում |
0.0 |
0.0 |
11,252.0 |
14,065.0 |
2 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդվածով |
10,290.0 |
10,290.0 |
10,290.0 |
10,290.0 |
(Հավելվածը փոփ. 05.05.11 N 628-Ն, լրաց. 29.09.11 N 1436-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 10 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 3-ի N 108-Ն որոշման |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
(հազ. դրամ) |
NN |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների անվանումները |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ |
25,200.0 |
182,640.0 |
582,080.0 |
632,000.0 | |
այդ թվում՝ |
|||||
1 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով |
0.0 |
15,360.0 |
69,120.0 |
76,800.0 |
1.1 |
գ. Կիրանցի համայնքային կենտրոնի կառուցում |
0.0 |
0.0 |
30,720.0 |
38,400.0 |
1.2 |
ք. Դիլիջանի Թախտա թաղամասի մանկապարտեզի վերակառուցում տարրական դպրոցի |
0.0 |
15,360.0 |
38,400.0 |
38,400.0 |
2 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդվածով |
0.0 |
142,080.0 |
487,760.0 |
530,000.0 |
2.1 |
ք. Իջևանի Երիտասարդական փողոցի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
30,720.0 |
38,400.0 |
2.2 |
ք. Իջևանի Մետաղագործների թաղամասի ճանապարհի և արտաքին ջրահեռացման համակարգի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
30,720.0 |
38,400.0 |
2.3 |
ք. Իջևանի Իջևանյան փողոցի (Սահմանադրության հրապարակից մինչև Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի) վերանորոգում |
0.0 |
38,400.0 |
48,000.0 |
48,000.0 |
2.4 |
ք. Իջևանի թիվ 5 դպրոցի վերանորոգում |
0.0 |
11,520.0 |
28,800.0 |
28,800.0 |
2.5 |
գ. Գանձաքարի դպրոցի վերանորոգում |
0.0 |
11,520.0 |
28,800.0 |
28,800.0 |
2.6 |
գ. Հովքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
15,360.0 |
19,200.0 |
2.7 |
գ. Աղավնավանքի դպրոցի վերանորոգում |
0.0 |
11,520.0 |
28,800.0 |
28,800.0 |
2.8 |
ք. Բերդի արհեստագործական դպրոցի վերանորոգում |
0.0 |
15,360.0 |
38,400.0 |
38,400.0 |
2.9 |
ք. Բերդի Մաշտոցի փողոցի վերականգնում |
0.0 |
0.0 |
38,400.0 |
48,000.0 |
2.10 |
գ. Չորթանի դպրոցի վերանորոգում |
0.0 |
11,520.0 |
28,800.0 |
28,800.0 |
2.11 |
գ. Նավուրի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
30,720.0 |
38,400.0 |
2.12 |
ք. Նոյեմբերյանի թիվ 2 դպրոցի վերանորոգում |
0.0 |
11,520.0 |
28,800.0 |
28,800.0 |
2.13 |
ք. Նոյեմբերյանի Դպրոցականների փողոցի վերանորոգում |
0.0 |
0.0 |
23,040.0 |
28,800.0 |
2.14 |
գ. Բերդավանի դպրոցի վերանորոգում |
0.0 |
11,520.0 |
28,800.0 |
28,800.0 |
2.15 |
գ. Ոսկեվանի դպրոցի վերանորոգում |
0.0 |
11,520.0 |
28,800.0 |
28,800.0 |
2.16 |
ք. Դիլիջանի Հովվագետի գետանցման աշխատանքների ավարտում |
0.0 |
0.0 |
11,600.0 |
11,600.0 |
2.17 |
գ. Հաղարծնի դպրոցի վերանորոգում |
0.0 |
7,680.0 |
19,200.0 |
19,200.0 |
3 |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդվածով |
25,200.0 |
25,200.0 |
25,200.0 |
25,200.0 |
(Հավելվածը փոփ. 05.05.11 N 628-Ն, 30.06.11 N 991-Ն, լրաց. 29.09.11 N 1436-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 11 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 3-ի N 108-Ն որոշման |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 10 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
Անվանումը |
Գնման ձևը |
Չափի |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) | |
քանակը |
գումարը | |||
Բաժին N 11, Խումբ 01, Դաս 01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ |
10,012,000.0 | |||
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան |
666,000.0 | |||
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում |
ԲԸ |
դրամ |
1 |
650,960.0 |
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, տարածքների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն |
ԲԸԱՀ |
դրամ |
1 |
15,040.0 |
ՀՀ Արարատի մարզպետարան |
1,305,000.0 | |||
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում |
ԲԸ |
դրամ |
1 |
1,267,026.0 |
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, տարածքների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն |
ԲԸԱՀ |
դրամ |
1 |
37,974.0 |
ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան |
1,330,000.0 | |||
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և տարածքների շինարարություն |
ԲԸ |
դրամ |
1 |
30,000.0 |
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում |
ԲԸ |
դրամ |
1 |
1,220,000.0 |
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, տարածքների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն |
ԲԸԱՀ |
դրամ |
1 |
80,000.0 |
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան |
1,135,000.0 | |||
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և տարածքների շինարարություն |
ԲԸ |
դրամ |
1 |
135,725.0 |
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում |
ԲԸ |
դրամ |
1 |
962,250.0 |
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, տարածքների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն |
ԲԸԱՀ |
դրամ |
1 |
37,025.0 |
ՀՀ Լոռու մարզպետարան |
1,326,000.0 | |||
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և տարածքների շինարարություն |
ԲԸ |
դրամ |
1 |
138,000.0 |
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում |
ԲԸ |
դրամ |
1 |
1,112,000.0 |
Անշարժ գույքի ձեռքբերում |
ԲԸ |
դրամ |
1 |
25,000.0 |
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, տարածքների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն |
ԲԸԱՀ |
դրամ |
1 |
51,000.0 |
ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան |
1,318,000.0 | |||
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և տարածքների շինարարություն |
ԲԸ |
դրամ |
1 |
211,000.0 |
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում |
ԲԸ |
դրամ |
1 |
1,037,000.0 |
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, տարածքների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն |
ԲԸԱՀ |
դրամ |
1 |
58,000.0 |
Դահլիճի աթոռ |
ԲԸ |
հատ |
170 |
7,650.0 |
Բեմի վարագույր |
ԲԸ |
քառ. մետր |
200 |
1,400.0 |
Շերտավարագույր |
ԲԸ |
քառ. մետր |
200 |
800.0 |
Աթոռ |
ԲԸ |
հատ |
40 |
600.0 |
Սեղան |
ԲԸ |
հատ |
5 |
300.0 |
Կախիչներ |
ԲԸ |
հատ |
10 |
300.0 |
Զգեստապահարան |
ԲԸ |
հատ |
2 |
200.0 |
Խաղասեղան |
ԲԸ |
հատ |
10 |
250.0 |
Գրապահարան |
ԲԸ |
հատ |
5 |
500.0 |
ՀՀ Շիրակի մարզպետարան |
1,320,000.0 | |||
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և տարածքների շինարարություն |
ԲԸ |
դրամ |
1 |
149,000.0 |
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում |
ԲԸ |
դրամ |
1 |
1,139,000.0 |
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, տարածքների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն |
ԲԸԱՀ |
դրամ |
1 |
32,000.0 |
ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան |
720,000.0 | |||
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում |
ԲԸ |
դրամ |
1 |
707,540.0 |
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, տարածքների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն |
ԲԸԱՀ |
դրամ |
1 |
12,460.0 |
ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան |
260,000.0 | |||
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում |
ԲԸ |
դրամ |
1 |
249,710.0 |
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, տարածքների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն |
ԲԸԱՀ |
դրամ |
1 |
10,290.0 |
ՀՀ Տավուշի մարզպետարան |
632,000.0 | |||
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և տարածքների շինարարություն |
ԲԸ |
դրամ |
1 |
76,800.0 |
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում |
ԲԸ |
դրամ |
1 |
530,000.0 |
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, տարածքների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն |
ԲԸԱՀ |
դրամ |
1 |
25,200.0 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 12 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 3-ի N 108-Ն որոշման |
Աղյուսակ N 1
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.51 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1.2. Տրանսֆերտներ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | |||||||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | |||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||||
Ը006 |
ԾՏ01 | |||||||||||||||||
Շահառուների քանակը |
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
15000.0 |
15000.0 |
15000.0 | ||||||||||
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
||||||||||||||||||
Շահառուների ընտրության չափանիշները | ||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունըԾրագիրը կնպաստի ՀՀ համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին` կանոնադրական նպատակների իրականացման միջոցով ՀՀ քաղաքացիների հանրային և անձնական կարիքների, իսկ անհատներին` անձնական կարիքների ապահովմանը |
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | |||||||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | |||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||||
Ս001 |
ԵԿ02 | |||||||||||||||||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
193584.0 |
435564.0 |
483960.0 | ||||||||||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` | ||||||||||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | ||||||||||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով | |||||||||||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | |||||||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | |||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||||
Կ001 |
ԱՁ01 | |||||||||||||||||
Քանակական |
1. Հիմնանորոգվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի քանակը, միավոր |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
||||||||||||||
2. Հիմնանորոգվող տանիքների մակերեսը, քմ |
13800,0 |
13800,0 |
13800,0 |
|||||||||||||||
Որակական |
||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
52000,0 |
97000,0 |
147000,0 | ||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
147000.0 |
|||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||||
Կ002 |
ԱՁ01 | |||||||||||||||||
Քանակական |
Կառուցվող օբյեկտների քանակը, միավոր |
1,0 |
1,0 |
|||||||||||||||
Որակական |
||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 | ||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
5000,0 |
|||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||||
Կ003 |
ԱՁ01 | |||||||||||||||||
Քանակական |
Նախագծա-նախահաշվային փատաթղթերի քանակը, հատ |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|||||||||||||
Որակական |
Համապատասխանություն ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերին, տոկոս |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
15040,0 |
15040,0 |
15040,0 |
15040,0 | ||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
Աղյուսակ N 2
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.52 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1.2. Տրանսֆերտներ
Չափորոշիչներ Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ Առաջին եռամսյակ Առաջին կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին եռամսյակ Առաջին կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Ծրագրային դասիչը Անվանումը Ը008 ԾՏ01 Շահառուների քանակը 1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը 16,0 16,0 16,0 Գումարը (հազ. դրամ) X X X X - 62000,0 164000,0 164000,0 Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը Շահառուների ընտրության չափանիշները Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Աջակցություն ՀՀ Արարատի մարզի համայնքներին
կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար
Նկարագրություն՝
Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների
նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար
Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը
Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին
Ծրագիրը կնպաստի ՀՀ համայնքային, միջհամայնքային, ոչ կառավարական, մասնավոր և այլ կազմակերպություններին` կանոնադրական նպատակների իրականացման միջոցով ՀՀ քաղաքացիների հանրային և անձնական կարիքների, իսկ անհատներին` անձնական կարիքների ապահովմանը
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | |||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | |||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||
Ս001 |
ԵԿ02 | |||||||||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
333500,0 |
776000,0 |
776000,0 | ||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` | ||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | ||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով | |||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||
Ս002 |
ԵԿ01 | |||||||||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
98000,0 |
120000,0 | ||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` | ||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | ||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով | |||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||
Ս003 |
ԵԿ01 | |||||||||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
29000,0 |
33000,0 | ||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` | ||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | ||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով | |||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | |||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | |||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||
Կ001 |
ԱՁ01 | |||||||||
Քանակական |
1. Հիմնանորոգվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի քանակը, միավոր |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
||||||
2. Հիմնանորոգվող տանիքների մակերեսը, քառ. մ |
11730,0 |
11730,0 |
11730,0 |
|||||||
Որակական |
||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
0,0 |
50360,0 |
174026,0 | ||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
164000,0 |
|||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||
Կ002 |
ԱՁ01 | |||||||||
Քանակական |
Նախագծա-նախահաշվային փատաթղթերի քանակը, հատ |
83,0 |
83,0 |
83,0 |
83,0 |
|||||
Որակական |
Համապատասխանություն ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերին, տոկոս |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
37974,0 |
37974,0 |
37974,0 |
37974,0 | ||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
Աղյուսակ N 3
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.53 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1.2. Տրանսֆերտներ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ը008 |
ԾՏ01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների քանակը |
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների ընտրության չափանիշները | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ս001 |
ԵԿ02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
420000,0 |
945000,0 |
1050000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Կ001 |
ԱՁ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
1. Հիմնանորոգվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի քանակը, միավոր |
15,0 |
25,0 |
25,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Հիմնանորոգվող տանիքների մակերեսը, քմ |
6000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
36000,0 |
105000,0 |
150000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
150000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Կ002 |
ԱՁ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Կառուցվող օբյեկտների քանակը, միավոր |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
5000,0 |
25000,0 |
30000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
30000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Կ003 |
ԱՁ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Նախագծա-նախահաշվային փատաթղթերի քանակը, հատ |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Համապատասխանություն ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերին, տոկոս |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
80000,0 |
80000,0 |
80000,0 |
80000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
Աղյուսակ N 4
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.54 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների
1.2. Տրանսֆերտներ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | ||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ը008 |
ԾՏ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների քանակը |
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
91625,0 |
183250,0 |
183250,0 | |||||||||||||||||||||||
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների ընտրության չափանիշները | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ս001 |
ԵԿ02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
51250,0 |
94900,0 |
94900,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ս002 |
ԵԿ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
9000,0 |
308360,0 |
385450,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Կ001 |
ԱՁ01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
1. Հիմնանորոգվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի քանակը, միավոր |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
78165,0 |
172252,5 |
188175,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
188175,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Կ002 |
ԱՁ01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Կառուցվող օբյեկտների քանակը, միավոր |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
|
14475,0 |
107777,0 |
129440,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
129440,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Կ003 |
ԱՁ01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Օբյեկտների քանակը |
2,0 |
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
0,0 |
42240,0 |
48000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
48000,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Կ004 |
ԱՁ01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Գազատարի երկարությունը /կմ/ |
7,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
0,0 |
41256,0 |
68760,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
68760,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Կ005 |
ԱՁ01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Նախագծա-նախահաշվային փատաթղթերի քանակը, հատ |
46,0 |
46,0 |
46,0 |
46,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Համապատասխանություն ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերին, տոկոս |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
37025,0 |
37025,.0 |
37025,0 |
37025,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
Աղյուսակ N 5
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.55 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների
1.2. Տրանսֆերտներ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ը008 |
ԾՏ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների քանակը |
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը |
2,0 |
2,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
32000,00 |
40000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների ընտրության չափանիշները | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ը009 |
ԾՏ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների քանակը |
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
20500,00 |
45000,00 |
45000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների ընտրության չափանիշները | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ը010 |
ԾՏ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների քանակը |
1. Տրանսֆերտ ստացող ընտանիքների քանակը |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
25000,0 |
25000,0 |
25000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների ընտրության չափանիշները | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ը011 |
ԾՏ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների քանակը |
1. Տրանսֆերտ ստացող համայնքների քանակը |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
20200,00 |
40200,00 |
44200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների ընտրության չափանիշները | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում
Չափորոշիչներ Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ Առաջին եռամսյակ Առաջին կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Առաջին եռամսյակ Առաջին կիսամյակ Ինն ամիս Տարի Ծրագրային դասիչը Անվանումը Ս001 ԵԿ02 Ծախսերը (հազ. դրամ) x X X X 0,0 37500,0 112000,0 112000,0 Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը Ծրագրային դասիչը Անվանումը Ս002 ԵԿ01 Ծախսերը (հազ. դրամ) X X X X 0,0 15000,0 45000,0 50000,0 Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում
Նկարագրություն՝
Ներդրումներ ՀՀ Լոռու մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող կրթական օբյեկտների շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով
ՀՀ Լոռու մարզպետի ենթակայության թվով 5 կրթական օբյեկտներ
Ը002 Հանրակրթական ծառայություններ . ՀՀ Լոռու մարզպետարան
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր
Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում
Նկարագրություն՝
Ներդրումներ ՀՀ Լոռու մարզի մշակութային շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով
ՀՀ Լոռու մարզի թվով 1 մշակութային օբյեկտ
Ը005 Մշակութային միջոցառումների իրականացում . ՀՀ Լոռու մարզպետարան
Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
Չափորոշիչներ
|
Ցուցանիշների փոփոխությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Կ001 |
ԱՁ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
1. Հիմնանորոգվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի քանակը, միավոր |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Հիմնանորոգվող տանիքների մակերեսը, քմ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
127150,0 |
297310,0 |
369800,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
369800,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Կ002 |
ԱՁ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Կառուցվող օբյեկտների քանակը, միավոր |
5,0 |
5,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
0,0 |
68000,0 |
83000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
83000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Կ003 |
ԱՁ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Կառուցվող օբյեկտների քանակը, միավոր |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
18000,0 |
18000,0 |
18000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
18000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Կ004 |
ԱՁ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Հիմնանորոգվող ավտոճանապարհների երկարությունը, կմ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
107700,0 |
353200,0 |
435000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
435000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Կ005 |
ԱՁ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Գազատարի երկարությունը /կմ/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
0,0 |
31800,0 |
53000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
53000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Կ006 |
ԱՁ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Նախագծա-նախահաշվային փատաթղթերի քանակը, հատ |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Համապատասխանություն ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերին, տոկոս |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
51000,0 |
51000,0 |
51000,0 |
51000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
Աղյուսակ N 6
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.56 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների
1.2. Տրանսֆերտներ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | |||||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||||||||
Առաջին եռամսյակ | Առաջին կիսամյակ | Ինն ամիս | Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | |||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||
Ը009 |
ԾՏ01 | |||||||||||||||
Շահառուների քանակը |
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
||||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
120650,0 |
236250,0 |
246500,0 | ||||||||
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
||||||||||||||||
Շահառուների ընտրության չափանիշները | ||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | ||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | ||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | ||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||
Ս001 |
ԵԿ02 | ||||||||||||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
54000,0 |
219800,0 |
234000,0 | |||||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` | |||||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | |||||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով | ||||||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
|||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||
Ս002 |
ԵԿ01 | ||||||||||||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
15200,0 |
60800,0 |
88000,0 | |||||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` | |||||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | |||||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Ներդրումներն անհրաժեշտ են, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով | ||||||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
|||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | ||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | ||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | ||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||
Կ001 |
ԱՁ01 | ||||||||||||
Քանակական |
1. Հիմնանորոգվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի քանակը, միավոր |
||||||||||||
2. Հիմնանորոգվող տանիքների մակերեսը, քմ |
|||||||||||||
Որակական |
|||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
28800.0 |
67200.0 |
96000.0 | |||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
96000.0 |
||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||
Կ002 |
ԱՁ01 | ||||||||||||
Քանակական |
Կառուցվող օբյեկտների քանակը, միավոր |
10,0 |
10,0 |
||||||||||
Որակական |
|||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
0,0 |
211200,0 |
264000,0 | |||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
264000,0 |
||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||
Կ003 |
ԱՁ01 | ||||||||||||
Քանակական |
Կառուցվող օբյեկտների քանակը, միավոր |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||||||
Որակական |
|||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
92000,0 |
92000,0 |
92000,0 | |||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
92000,0 |
||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||
Կ004 |
ԱՁ01 | ||||||||||||
Քանակական |
Հիմնանորոգվող ավտոճանապարհների երկարությունը, կմ |
||||||||||||
Որակական |
|||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
27300,0 |
172800,0 |
216000,0 | |||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
216000,0 |
||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||
Կ005 |
ԱՁ01 | ||||||||||||
Քանակական |
Գազատարի երկարությունը /կմ/ |
||||||||||||
Որակական |
|||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
0,0 |
14100,0 |
23500,0 | |||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
23500.0 |
||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||
Կ006 |
ԱՁ01 | ||||||||||||
Քանակական |
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քանակը, հատ |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
||||||||
Որակական |
Համապատասխանություն ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերին, տոկոս |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
58000,0 |
58000,0 |
58000,0 |
58000,0 | |||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
Աղյուսակ N 7
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.57 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | |||||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | |||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||
Ս001 |
ԵԿ02 | |||||||||||||||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
40400,0 |
261900,0 |
267000,0 | ||||||||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` | ||||||||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | ||||||||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ են, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով | |||||||||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||
Ս002 |
ԵԿ01 | |||||||||||||||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
91200,0 |
114000,0 | ||||||||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` | ||||||||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | ||||||||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Ներդրումներն անհրաժեշտ են, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով | |||||||||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||
Ս003 |
ԵԿ01 | |||||||||||||||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
7200.0 |
15000.0 | ||||||||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` | ||||||||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | ||||||||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Ներդրումներն անհրաժեշտ են, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով | |||||||||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | |||||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | |||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||
Կ001 |
ԱՁ01 | |||||||||||||||
Քանակական |
1. Հիմնանորոգվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի քանակը, միավոր |
0,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
|||||||||||
2. Հիմնանորոգվող տանիքների մակերեսը, քմ |
32400,0 |
32400,0 |
32400,0 |
|||||||||||||
Որակական |
||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
194400,0 |
437400,0 |
486000,0 | ||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
486000.0 |
|||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||
Կ002 |
ԱՁ01 | |||||||||||||||
Քանակական |
Կառուցվող օբյեկտների քանակը, միավոր |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||||||
Որակական |
||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
15000,0 |
31000,0 |
35000,0 | ||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
35000,0 |
|||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||
Կ003 |
ԱՁ01 | |||||||||||||||
Քանակական |
Հիմնանորոգվող ավտոճանապարհների երկարությունը, կմ |
0,0 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
|||||||||||
Որակական |
||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
36000,0 |
296800,0 |
371000,0 | ||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
371000.0 |
|||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||
Կ004 |
ԱՁ01 | |||||||||||||||
Քանակական |
Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը, հատ |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
|||||||||||
Որակական |
Համապատասխանություն ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերին, տոկոս |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
32000,0 |
32000,0 |
32000,0 |
32000,0 | ||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
Աղյուսակ N 8
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.58 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1.2. Տրանսֆերտներ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | |||||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | |||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||
Ը009 |
ԾՏ01 | |||||||||||||||
Շահառուների քանակը |
1. Տրանսֆերտ |
2,0 |
2,0 |
|||||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
12754,0 |
142286,0 |
182540,00 | ||||||||
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
||||||||||||||||
Շահառուների ընտրության չափանիշները | ||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | |||||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի
|
Առաջին |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | |||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||
Ս001 |
ԵԿ02 | |||||||||||||||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
20000,0 |
45000,0 |
45000,0 | ||||||||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` | ||||||||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | ||||||||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով | |||||||||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||
Ս002 |
ԵԿ01 | |||||||||||||||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
96000,0 |
120000,0 | ||||||||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` | ||||||||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | ||||||||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Ներդրումներն անհրաժեշտ են, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով | |||||||||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | |||||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | |||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||
Կ001 |
ԱՁ01 | |||||||||||||||
Քանակական |
2. Հիմնանորոգվող տանիքների մակերեսը, քմ |
0,0 |
2500,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|||||||||||
Որակական |
||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
25000,0 |
50000,0 |
50000,0 | ||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
50000,0 |
|||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||
Կ002 |
ԱՁ01 | |||||||||||||||
Քանակական |
Կառուցվող օբյեկտների երկարությունը |
4500.0 գծ. մետր |
||||||||||||||
Որակական |
||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
0,0 |
28000,0 |
35000,0 | ||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
35000,0 |
|||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||
Կ003 |
ԱՁ01 | |||||||||||||||
Քանակական |
Հիմնանորոգվող ավտոճանապարհների երկարությունը, կմ |
0,0 |
0,0 |
16160,0 |
16160,0 |
|||||||||||
Որակական |
||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
0,0 |
220000,0 |
275000,0 | ||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
275000,0 |
|||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||
Կ004 |
ԱՁ01 | |||||||||||||||
Քանակական |
Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը, հատ |
|||||||||||||||
Որակական |
Համապատասխանություն ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերին, տոկոս |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
12460,0 |
12460,0 |
12460,0 |
12460,0 | ||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
Աղյուսակ N 9
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.59 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | ||||||||||||||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | ||||||||||||||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | ||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||||||||||||||
Ս001 |
ԵԿ02 | ||||||||||||||||||||||||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
30720,0 |
30720,0 | |||||||||||||||||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` | |||||||||||||||||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | |||||||||||||||||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով | ||||||||||||||||||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
|||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||||||||||||||
Ս002 |
ԵԿ01 | ||||||||||||||||||||||||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
21504,0 |
26880,0 | |||||||||||||||||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` | |||||||||||||||||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | |||||||||||||||||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Ներդրումներն անհրաժեշտ են, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով | ||||||||||||||||||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
|||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | |||||||||||||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||||||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | |||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||||||||||
Կ001 |
ԱՁ01 | |||||||||||||||||||||||
Քանակական |
1. Հիմնանորոգվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի քանակը, միավոր |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
||||||||||||||||||||
Որակական |
||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
58335.0 |
143610.0 |
143610.0 | ||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
143610.0 |
|||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||||||||||
Կ002 |
ԱՁ01 | |||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Հիմնանորոգվող ավտոճանապարհների երկարությունը, կմ |
1,5 |
1,5 |
|||||||||||||||||||||
Որակական |
||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
0,0 |
38800,0 |
48500,0 | ||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
48500,0 |
|||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||||||||||
Կ003 |
ԱՁ01 | |||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քանակը, հատ |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
|||||||||||||||||||
Որակական |
Համապատասխանություն ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերին, տոկոս |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
10290.0 |
10290.0 |
10290.0 |
10290.0 | ||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
Աղյուսակ N 10
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.60 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1.2. Տրանսֆերտներ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | ||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | ||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | ||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||
Ը008 |
ԾՏ01 | ||||||||||||
Շահառուների քանակը |
1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը |
3,0 |
3,0 |
||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
76800,00 |
96000,00 | |||||
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
|||||||||||||
Շահառուների ընտրության չափանիշները | |||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | |||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | |||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||
Ս001 |
ԵԿ02 | |||||||||||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
119040,0 |
297600,0 |
297600,0 | ||||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը` | ||||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | ||||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Հիմնանորոգումն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք ապահովեն ծառայությունների մատուցումը գործող չափորոշիչներին համապատասխան անհրաժեշտ ծավալով և որակով | |||||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով) | ||||||||||||
Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ֆինանսական ցուցանիշներ | ||||||||||||
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի |
Առաջին եռամսյակ |
Առաջին կիսամյակ |
Ինն ամիս |
Տարի | ||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||
Կ001 |
ԱՁ01 | ||||||||||||
Քանակական |
Հիմնանորոգվող ավտոճանապարհների երկարությունը, կմ |
||||||||||||
Որակական |
|||||||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
0,0 |
38400,0 |
182480,0 |
213200,0 | |||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
213200,0 |
||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | ||||||||||||
Կ002 |
ԱՁ01 | ||||||||||||
Քանակական |
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քանակը, հատ |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
||||||||
Որակական |
Համապատասխանություն ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերին, տոկոս |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
25200,0 |
25200,0 |
25200,0 |
25200,0 | |||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիերի ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |