ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ
8 օգոստոսի 2011 թ. |
N 280-Ն |
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16-րդ կետով և 75-րդ հոդվածով, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ կետով, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի «Երևանի քաղաքապետին լիազորություն վերապահելու, Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1748-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 995-Ն որոշումը՝
Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է.
1. Երևան քաղաքի ավագանու 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Երևան քաղաքի 2011 թվականի բյուջեի մասին» N 169-Ն որոշմամբ հաստատված.
1) Եկամուտների գումարն ավելացնել 1,734,600.0 հազ. դրամով,
2) ծախսերի գումարն ավելացնել 1,734,600.0 հազ. դրամով:
2. Երևան քաղաքի ավագանու 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Երևան քաղաքի 2011 թվականի բյուջեի մասին» N 169-Ն որոշմամբ հաստատված NN 1, 2, 3, 6 և 7 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն սույն որոշման համապատասխանաբար NN 1-5 հավելվածների:
3. Երևան քաղաքի 2011 թվականի բյուջեի ֆոնդային մասի պահուստային ֆոնդից 2011 թվականի ինն ամսում հատկացնել մինչև 339,022.1 հազար դրամ, որից`
1) 269,022.1 հազար դրամ՝ Երևան քաղաքի հեղեղատար կոյուղու վերակառուցման աշխատանքների համար՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդվածով,
2) 70,000.0 հազար դրամ՝ Երևան քաղաքի Կոմիտասի անվան այգու՝ պանթեոնի տարածքի բարեկարգման և վերանորոգման համար՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդվածով:
4. Երևան քաղաքի 2011 թվականի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից 2011 թվականի ինն ամսում հատկացնել մինչև 700,000.0 հազ. դրամ, որից
1) 600,000.0 հազար դրամ՝ Ասիական զարգացման բանկի կողմից տրամադրվող վարկային միջոցներով իրականացվող «Քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ծրագրի» շրջանակներում Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքներում օտարվող սեփականության (հողերի) դիմաց փոխհատուցում տրամադրելու համար՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ նպաստներ բյուջեից» հոդվածով,
2) 100,000.0 հազար դրամ՝ «Երևան» հիմնադրամին բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին» հոդվածով:
Երևանի քաղաքապետ |
Կ. Կարապետյան |
Հավելված N 1 Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի օգոստոսի 8-ի N 280-Ն որոշման |
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով) |
Տողի NN |
Եկամտատեսակները |
Հոդվածի NN |
Ընդամենը |
այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
վարչական բյուջե |
ֆոնդային բյուջե | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1000 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ |
1,734,600.0 |
1,734,600.0 |
1,295,494.4 | |
այդ թվում՝ |
|||||
1200 |
2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ |
7300 |
1,734,600.0 |
1,734,600.0 |
- |
այդ թվում` |
|||||
1250 |
2.5 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից |
7331 |
1,734,600.0 |
1,734,600.0 |
- |
որից` |
|||||
1254 |
բ) Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ |
1,734,600.0 |
1,734,600.0 |
- | |
այդ թվում` |
|||||
1256 |
բբ) այլ դոտացիաներ |
1,734,600.0 |
1,734,600.0 |
||
1300 |
3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ |
7400 |
- |
- |
1,295,494.4 |
այդ թվում` |
|||||
1390 |
3.9 Այլ եկամուտներ |
7451 |
- |
- |
1,295,494.4 |
այդ թվում` |
|||||
1392 |
Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր |
- |
- |
1,295,494.4 |
Հավելված N 2 Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի օգոստոսի 8-ի N 280-Ն որոշման |
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով) |
Տողի NN |
Բաժին |
Խումբ |
Դաս |
Բյուջետային ծախսերի գործառական |
Ընդամենը |
այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
վարչական |
ֆոնդային | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ |
1,734,600.0 |
1,734,600.0 |
1,295,494.4 | ||||
2100 |
01 |
0 |
0 |
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
13,580.0 |
12,800.0 |
780.0 |
այդ թվում` |
|||||||
2110 |
01 |
1 |
0 |
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական |
13,580.0 |
12,800.0 |
780.0 |
որից` |
|||||||
2111 |
01 |
1 |
1 |
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում |
13,580.0 |
12,800.0 |
780.0 |
2400 |
04 |
0 |
0 |
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
350,000.0 |
50,000.0 |
300,000.0 |
այդ թվում` |
|||||||
2450 |
04 |
5 |
0 |
Տրանսպորտ |
350,000.0 |
50,000.0 |
300,000.0 |
որից` |
|||||||
2451 |
04 |
5 |
1 |
ճանապարհային տրանսպորտ |
350,000.0 |
50,000.0 |
300,000.0 |
2600 |
06 |
0 |
0 |
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ |
1,000,000.0 |
- |
1,000,000.0 |
այդ թվում` |
|||||||
2660 |
06 |
6 |
0 |
Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
1,000,000.0 |
- |
1,000,000.0 |
որից` |
|||||||
2661 |
06 |
6 |
1 |
Բնակարանային շինարարության և կոմունալ |
1,000,000.0 |
- |
1,000,000.0 |
2800 |
08 |
0 |
0 |
ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ |
(311,131.1) |
33,176.6 |
(344,307.7) |
այդ թվում` |
|||||||
2810 |
08 |
1 |
0 |
Հանգստի և սպորտի ծառայություններ |
(312,260.0) |
32,047.7 |
(344,307.7) |
որից` |
|||||||
2811 |
08 |
1 |
1 |
Հանգստի և սպորտի ծառայություններ |
(312,260.0) |
32,047.7 |
(344,307.7) |
2840 |
08 |
4 |
0 |
Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ |
1,128.9 |
1,128.9 |
- |
որից` |
|||||||
2843 |
08 |
4 |
3 |
Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ |
1,128.9 |
1,128.9 |
- |
3100 |
11 |
0 |
0 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ |
682,151.1 |
1,638,623.4 |
339,022.1 |
այդ թվում` |
|||||||
3110 |
11 |
1 |
0 |
ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ |
682,151.1 |
1,638,623.4 |
339,022.1 |
որից` |
|||||||
3112 |
11 |
1 |
2 |
ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ |
682,151.1 |
1,638,623.4 |
339,022.1 |
Հավելված N 3 Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի օգոստոսի 8-ի N 280-Ն որոշման |
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով) |
Տողի NN |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական |
NN |
Ընդամենը |
այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
վարչական բյուջե |
ֆոնդային բյուջե | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
4000 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ |
1,734,600.0 |
1,734,600.0 |
1,295,494.4 | |
այդ թվում` |
|||||
4050 |
Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ՝ |
x |
439,105.6 |
1,734,600.0 |
339,022.1 |
այդ թվում` |
|||||
4200 |
1.2 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ |
x |
83,347.7 |
83,347.7 |
- |
այդ թվում` |
|||||
4230 |
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ |
x |
20,547.7 |
20,547.7 |
- |
որից` |
|||||
4238 |
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
20,547.7 |
20,547.7 |
- |
4250 |
ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ |
x |
62,800.0 |
62,800.0 |
- |
որից` |
|||||
4251 |
- Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում |
4251 |
50,000.0 |
50,000.0 |
- |
4252 |
- Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում |
4252 |
12,800.0 |
12,800.0 |
- |
4500 |
1.5 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ |
x |
11,500.0 |
11,500.0 |
- |
այդ թվում` |
|||||
4530 |
ԸՆԹԱՑԻԿ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ |
x |
11,500.0 |
11,500.0 |
- |
որից` |
|||||
4533 |
- Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ |
4639 |
11,500.0 |
11,500.0 |
- |
4700 |
1.7 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ |
x |
683,280.0 |
1,639,752.3 |
339,022.1 |
այդ թվում` |
|||||
4710 |
ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՉ ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ |
x |
1,128.9 |
1,128.9 |
- |
որից` |
|||||
4712 |
- Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին |
4819 |
1,128.9 |
1,128.9 |
- |
4770 |
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ |
x |
682,151.1 |
1,638,623.4 |
339,022.1 |
որից` |
|||||
4771 |
- Պահուստային միջոցներ |
4891 |
682,151.1 |
343,129.0 |
339,022.1 |
4772 |
այդ թվում` համայնքի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային մաս կատարվող հատկացումներ |
x |
- |
1,295,494.4 |
- |
5000 |
Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ |
x |
956,472.3 |
- |
956,472.3 |
այդ թվում` |
|||||
5100 |
1.1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ |
x |
956,472.3 |
- |
956,472.3 |
այդ թվում` |
|||||
5110 |
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
x |
955,692.3 |
- |
955,692.3 |
որից` |
|||||
5112 |
- Շենքերի և շինությունների կառուցում |
5112 |
(220,547.7) |
- |
(220,547.7) |
5113 |
- Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
5113 |
1,176,240.0 |
- |
1,176,240.0 |
5130 |
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ |
x |
780.0 |
- |
780.0 |
որից` |
|||||
5132 |
- Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ |
5132 |
780.0 |
- |
780.0 |
Հավելված N 4 Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի օգոստոսի 8-ի N 280-Ն որոշման |
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 6 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով) |
Տողի NN |
Բաժին |
Խումբ |
Դաս |
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ինչպես նաև |
Հոդվածի NN |
Ընդամենը |
այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
վարչական բյուջե |
ֆոնդային բյուջե | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ |
1,734,600.0 |
1,734,600.0 |
1,295,494.4 | |||||
2100 |
01 |
0 |
0 |
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ |
13,580.0 |
12,800.0 |
780.0 | |
այդ թվում` |
||||||||
2110 |
01 |
1 |
0 |
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական |
13,580.0 |
12,800.0 |
780.0 | |
որից` |
||||||||
2111 |
01 |
1 |
1 |
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում |
13,580.0 |
12,800.0 |
780.0 | |
այդ թվում` |
||||||||
1. Կառավարման մարմնի |
13,580.0 |
12,800.0 |
780.0 | |||||
- Մեքենաների և սարքավորումների |
4252 |
12,800.0 |
12,800.0 |
- | ||||
- Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ |
5132 |
780.0 |
- |
780.0 | ||||
2400 |
04 |
0 |
0 |
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
350,000.0 |
50,000.0 |
300,000.0 | |
այդ թվում` |
||||||||
2450 |
04 |
5 |
0 |
Տրանսպորտ |
350,000.0 |
50,000.0 |
300,000.0 | |
որից` |
||||||||
2451 |
04 |
5 |
1 |
ճանապարհային տրանսպորտ |
350,000.0 |
50,000.0 |
300,000.0 | |
այդ թվում` |
||||||||
7. Հրազդանի կիրճի |
700,000.0 |
- |
700,000.0 | |||||
- Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում |
4251 |
- |
- |
- | ||||
- Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
5113 |
700,000.0 |
- |
700,000.0 | ||||
8. Մայրուղիների և փողոցների վերակառուցում և հիմնանորոգում |
(400,000.0) |
- |
(400,000.0) | |||||
- Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
5113 |
(400,000.0) |
- |
(400,000.0) | ||||
9. Փողոցների պահպանում և շահագործում |
50,000.0 |
50,000.0 |
- | |||||
- Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում |
4251 |
50,000.0 |
50,000.0 |
- | ||||
2600 |
06 |
0 |
0 |
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ |
1,000,000.0 |
- |
1,000,000.0 | |
այդ թվում` |
||||||||
2660 |
06 |
6 |
0 |
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
1,000,000.0 |
- |
1,000,000.0 | |
որից` |
||||||||
2661 |
06 |
6 |
1 |
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
1,000,000.0 |
- |
1,000,000.0 | |
այդ թվում` |
||||||||
5. Բազմաբնակարան շենքերի բարեկարգման այլ աշխատանքներ |
1,000,000.0 |
- |
1,000,000.0 | |||||
- Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
5113 |
1,000,000.0 |
- |
1,000,000.0 | ||||
2800 |
08 |
0 |
0 |
ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ |
(311,131.1) |
33,176.6 |
(344,307.7) | |
այդ թվում` |
||||||||
2810 |
08 |
1 |
0 |
Հանգստի և սպորտի ծառայություններ |
(312,260.0) |
32,047.7 |
(344,307.7) | |
որից` |
||||||||
2811 |
08 |
1 |
1 |
Հանգստի և սպորտի ծառայություններ |
(312,260.0) |
32,047.7 |
(344,307.7) | |
այդ թվում` |
||||||||
1. Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում |
11,500.0 |
11,500.0 |
- | |||||
- Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ |
4639 |
11,500.0 |
11,500.0 |
- | ||||
2. Հանգստի գոտիների և զբոսայգիների |
(323,760.0) |
- |
(323,760.0) | |||||
- Շենքերի և շինությունների կառուցում |
5112 |
(200,000.0) |
- |
(200,000.0) | ||||
- Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
5113 |
(123,760.0) |
- |
(123,760.0) | ||||
3. Հեծանվահրապարակի կառուցում |
- |
20,547.7 |
(20,547.7) | |||||
- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
20,547.7 |
20,547.7 |
- | ||||
- Շենքերի և շինությունների կառուցում |
5112 |
(20,547.7) |
- |
(20,547.7) | ||||
2840 |
08 |
4 |
0 |
Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ |
1,128.9 |
1,128.9 |
- | |
որից` |
||||||||
2843 |
08 |
4 |
3 |
Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ |
1,128.9 |
1,128.9 |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
1. Անդամակցության վճարներ |
1,128.9 |
1,128.9 |
- | |||||
- Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին |
4819 |
1,128.9 |
1,128.9 |
- | ||||
3100 |
11 |
0 |
0 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ |
682,151.1 |
1,638,623.4 |
339,022.1 | |
այդ թվում` |
||||||||
3110 |
11 |
1 |
0 |
ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ |
682,151.1 |
1,638,623.4 |
339,022.1 | |
որից` |
||||||||
3112 |
11 |
1 |
2 |
ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ |
682,151.1 |
1,638,623.4 |
339,022.1 | |
այդ թվում` |
||||||||
- Պահուստային միջոցներ |
4891 |
682,151.1 |
343,129.0 |
339,022.1 | ||||
- Հատկացում պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե |
x |
- |
1,295,494.4 |
- |
Հավելված N 5 Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի օգոստոսի 8-ի N 280-Ն որոշման |
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 7 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով) |
Տողի NN |
Բաժին |
Խումբ |
Դաս |
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ինչպես նաև |
Հոդվածի NN |
Ընդամենը |
այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
վարչական բյուջե |
ֆոնդային բյուջե | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ |
1,734,600.0 |
1,734,600.0 |
1,295,494.4 | |||||
2100 |
01 |
0 |
0 |
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ |
13,580.0 |
12,800.0 |
780.0 | |
այդ թվում` |
||||||||
2110 |
01 |
1 |
0 |
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական |
13,580.0 |
12,800.0 |
780.0 | |
որից` |
||||||||
2111 |
01 |
1 |
1 |
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում |
13,580.0 |
12,800.0 |
780.0 | |
այդ թվում՝ |
||||||||
1. Կառավարման մարմնի |
13,580.0 |
12,800.0 |
780.0 | |||||
- Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ |
4252 |
12,800.0 |
12,800.0 |
- | ||||
- Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ |
5132 |
780.0 |
- |
780.0 | ||||
2400 |
04 |
0 |
0 |
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
350,000.0 |
50,000.0 |
300,000.0 | |
այդ թվում` |
||||||||
2450 |
04 |
5 |
0 |
Տրանսպորտ |
350,000.0 |
50,000.0 |
300,000.0 | |
որից` |
||||||||
2451 |
04 |
5 |
1 |
ճանապարհային տրանսպորտ |
350,000.0 |
50,000.0 |
300,000.0 | |
այդ թվում՝ |
||||||||
7. Հրազդանի կիրճի բարեկարգում |
700,000.0 |
- |
700,000.0 | |||||
- Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
5113 |
700,000.0 |
- |
700,000.0 | ||||
8. Մայրուղիների և փողոցների վերակառուցում և հիմնանորոգում |
(400,000.0) |
- |
(400,000.0) | |||||
- Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
5113 |
(400,000.0) |
- |
(400,000.0) | ||||
9. Փողոցների պահպանում և շահագործում |
50,000.0 |
50,000.0 |
- | |||||
- Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում |
4251 |
50,000.0 |
50,000.0 |
- | ||||
2600 |
06 |
0 |
0 |
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ |
1,000,000.0 |
- |
1,000,000.0 | |
այդ թվում` |
||||||||
2660 |
06 |
6 |
0 |
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
1,000,000.0 |
- |
1,000,000.0 | |
որից` |
||||||||
2661 |
06 |
6 |
1 |
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
1,000,000.0 |
- |
1,000,000.0 | |
այդ թվում՝ |
||||||||
5. Բազմաբնակարան շենքերի բարեկարգման այլ աշխատանքներ |
1,000,000.0 |
- |
1,000,000.0 | |||||
- Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
5113 |
1,000,000.0 |
- |
1,000,000.0 | ||||
2800 |
08 |
0 |
0 |
ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ |
(311,131.1) |
33,176.6 |
(344,307.7) | |
այդ թվում` |
||||||||
2810 |
08 |
1 |
0 |
Հանգստի և սպորտի ծառայություններ |
(312,260.0) |
32,047.7 |
(344,307.7) | |
որից` |
||||||||
2811 |
08 |
1 |
1 |
Հանգստի և սպորտի ծառայություններ |
(312,260.0) |
32,047.7 |
(344,307.7) | |
այդ թվում` |
||||||||
1. Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում |
11,500.0 |
11,500.0 |
- | |||||
- Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ |
4639 |
11,500.0 |
11,500.0 |
- | ||||
2. Հանգստի գոտիների և զբոսայգիների կառուցում ու պահպանում |
(323,760.0) |
- |
(323,760.0) | |||||
- Շենքերի և շինությունների կառուցում |
5112 |
(200,000.0) |
- |
(200,000.0) | ||||
- Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
5113 |
(123,760.0) |
- |
(123,760.0) | ||||
3. Հեծանվահրապարակի կառուցում |
- |
20,547.7 |
(20,547.7) | |||||
- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
4239 |
20,547.7 |
20,547.7 |
- | ||||
- Շենքերի և շինությունների կառուցում |
5112 |
(20,547.7) |
- |
(20,547.7) | ||||
2840 |
08 |
4 |
0 |
Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ |
1,128.9 |
1,128.9 |
- | |
որից` |
||||||||
2843 |
08 |
4 |
3 |
Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ |
1,128.9 |
1,128.9 |
- | |
այդ թվում` |
||||||||
1. Անդամակցության վճարներ |
1,128.9 |
1,128.9 |
- | |||||
- Նվիրատվություններ այլ շահույթ հետապնդող կազմակերպություններին |
4819 |
1,128.9 |
1,128.9 |
- | ||||
3100 |
11 |
0 |
0 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ |
682,151.1 |
1,638,623.4 |
339,022.1 | |
այդ թվում` |
||||||||
3110 |
11 |
1 |
0 |
ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ |
682,151.1 |
1,638,623.4 |
339,022.1 | |
որից` |
||||||||
3112 |
11 |
1 |
2 |
ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ |
682,151.1 |
1,638,623.4 |
339,022.1 | |
այդ թվում` |
||||||||
- Պահուստային միջոցներ |
4891 |
682,151.1 |
343,129.0 |
339,022.1 | ||||
- Հատկացում պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե |
x |
- |
1,295,494.4 |
- |