ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
13 օգոստոսի 2015 թվականի N 944-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին և «Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 14-րդ կետի «բ» ենթակետին ու 16-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարել փոփոխություններ ու վերաբաշխումներ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1515-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8 հավելվածների:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Հ. Աբրահամյան |
2015 թ. օգոստոսի 18 |
Հավելված N 1 |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |
1. Եկամուտների գծով |
8,610,087.6 |
2. Ծախսերի գծով |
29,501,096.3 |
3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը) |
20,891,008.7 |
Հայաստանի Հանրապետության |
Դ. Հարությունյան |
Հավելված N 2 |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 3-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական | |
ինն ամիս |
տարի | |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ |
16,338,800.8 |
20,891,008.7 |
այդ թվում` |
||
Ա. ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ |
675,000.0 |
675,000.0 |
այդ թվում` |
||
2. Ֆինանսական զուտ ակտիվներ |
675,000.0 |
675,000.0 |
այդ թվում` |
||
2.3. Ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդի միջոցներ |
675,000.0 |
675,000.0 |
այդ թվում` |
||
Բ. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ |
15,663,800.8 |
20,216,008.7 |
այդ թվում` |
||
1. Փոխառու զուտ միջոցներ |
15,663,800.8 |
20,216,008.7 |
այդ թվում` |
||
1.1. Վարկերի և փոխատվությունների ստացում |
15,663,800.8 |
20,216,008.7 |
Հայաստանի Հանրապետության |
Դ. Հարությունյան |
Հավելված N 3 |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Պետական բյուջեի եկամուտներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |
ինն ամիս |
տարի | |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ |
8,240,260.2 |
8,610,087.6 |
այդ թվում` |
||
Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր |
3,705,070.4 |
4,014,159.6 |
Պաշտոնական դրամաշնորհներ |
4,535,189.8 |
4,595,928.0 |
Հայաստանի Հանրապետության |
Դ. Հարությունյան |
Հավելված N 4ուղղ. |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» Հայաստանի Հանրապետության ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ Հայաստանի Հանրապետության ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Բաժինը |
Խումբը |
Դասը |
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում) | |
ինն ամիս |
տարի | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ |
24,579,061.0 |
29,501,096.3 | |||
այդ թվում՝ |
|||||
01 |
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
21,997,996.2 |
21,997,996.2 | ||
այդ թվում՝ |
|||||
01 |
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ |
21,997,996.2 |
21,997,996.2 | ||
02 |
Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ |
21,997,996.2 |
21,997,996.2 | ||
04 |
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
3,878,739.5 |
9,801,081.1 | ||
այդ թվում՝ |
|||||
02 |
Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն |
(1,159,444.6) |
(880,734.5) | ||
01 |
Գյուղատնտեսություն |
100,950.0 |
129,194.0 | ||
04 |
Ոռոգում |
(1,260,394.6) |
(1,009,928.5) | ||
03 |
Վառելիք և էներգետիկա |
7,732,653.6 |
13,830,260.1 | ||
04 |
Վառելիքի այլ տեսակներ |
7,756,158.6 |
13,861,600.4 | ||
05 |
Էլեկտրաէներգիա |
(23,505.0) |
(31,340.3) | ||
05 |
Տրանսպորտ |
(2,774,530.5) |
(2,996,543.2) | ||
01 |
Ճանապարհային տրանսպորտ |
(2,774,530.5) |
(2,996,543.2) | ||
09 |
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
80,061.0 |
(151,901.3) | ||
01 |
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
80,061.0 |
(151,901.3) | ||
05 |
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ |
- |
117,205.1 | ||
այդ թվում՝ |
|||||
04 |
Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն |
- |
117,205.1 | ||
այդ թվում՝ |
|||||
01 |
Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն |
- |
117,205.1 | ||
06 |
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
(608,985.1) |
(1,124,568.6) | ||
այդ թվում` |
|||||
03 |
Ջրամատակարարում |
(608,985.1) |
(1,124,568.6) | ||
01 |
Ջրամատակարարում |
(608,985.1) |
(1,124,568.6) | ||
07 |
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ |
108,000.0 |
108,000.0 | ||
այդ թվում` |
|||||
06 |
Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) |
108,000.0 |
108,000.0 | ||
01 |
Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր |
108,000.0 |
108,000.0 | ||
08 |
ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ |
(1,471,689.6) |
(2,073,617.5) | ||
այդ թվում` |
|||||
02 |
Մշակութային ծառայություններ |
(1,471,689.6) |
(2,073,617.5) | ||
05 |
Արվեստ |
(1,471,689.6) |
(2,073,617.5) | ||
11 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ |
675,000.0 |
675,000.0 | ||
այդ թվում` |
|||||
01 |
ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ |
675,000.0 |
675,000.0 | ||
01 |
ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ |
675,000.0 |
675,000.0 |
Հավելված N 5ուղղ. |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» Հայաստանի Հանրապետության ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ Հայաստանի Հանրապետության ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |
ինն ամիս |
տարի | |
1 |
2 |
3 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ |
24,579,061.0 |
29,501,096.3 |
այդ թվում՝ |
||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
6,667,298.5 |
8,084,537.9 |
այդ թվում՝ |
||
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ |
30,902.4 |
30,902.4 |
այդ թվում՝ |
||
Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
30,902.4 |
30,902.4 |
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ |
221,301.1 |
109,238.7 |
այդ թվում՝ |
||
Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին |
221,301.1 |
109,238.7 |
Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ |
221,301.1 |
109,238.7 |
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ |
6,415,095.0 |
7,944,396.8 |
այդ թվում՝ |
||
- Այլ ծախսեր |
5,740,095.0 |
7,269,396.8 |
- Պահուստային միջոցներ |
675,000.0 |
675,000.0 |
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
17,911,762.5 |
21,416,558.4 |
այդ թվում՝ |
||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ |
17,911,762.5 |
21,416,558.4 |
այդ թվում՝ |
||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ |
17,911,762.5 |
21,416,558.4 |
այդ թվում՝ |
||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
(2,714,230.3) |
(3,903,874.0) |
- Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
(3,150,906.8) |
(5,430,222.2) |
- Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
436,676.5 |
1,526,348.2 |
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ |
20,719,548.4 |
25,384,237.4 |
այդ թվում՝ |
||
- Վարչական սարքավորումներ |
165,978.2 |
136,026.2 |
- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
20,553,570.2 |
25,248,211.2 |
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ |
93,555.6 |
63,805.0 |
այդ թվում՝ |
||
- Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ |
873.8 |
(873.8) |
- Նախագծահետազոտական ծախսեր |
92,681.8 |
62,931.2 |
Հավելված N 6ուղղ. |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԵՎ Հայաստանի Հանրապետության ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Բաժինը |
Խումբը |
Դասը |
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում) | |
ինն ամիս |
տարի | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ |
24,579,061.0 |
29,501,096.3 | |||
այդ թվում՝ |
|||||
01 |
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
21,997,996.2 |
21,997,996.2 | ||
այդ թվում՝ |
|||||
01 |
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ |
21,997,996.2 |
21,997,996.2 | ||
այդ թվում՝ |
|||||
02 |
Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ |
21,997,996.2 |
21,997,996.2 | ||
այդ թվում՝ |
|||||
16. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի «Բագրատաշեն», «Բավրա» և «Գոգավան» անցման կետերի արդիականացման ծրագիր |
1,993,777.1 |
1,993,777.1 | |||
այդ թվում՝ |
|||||
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
1,993,777.1 |
1,993,777.1 | |||
որից` |
|||||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
1,420,000.0 |
1,420,000.0 | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
573,777.1 |
573,777.1 | |||
17. Չինական արտահանման-ներմուծման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ մաքսային զննման տեխնոլոգիաների և սարքավորումների արդիականացման ծրագիր |
12,825,066.3 |
12,825,066.3 | |||
այդ թվում՝ |
|||||
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
12,825,066.3 |
12,825,066.3 | |||
որից` |
|||||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
12,825,066.3 |
12,825,066.3 | |||
18. ՌԴ-ի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող ԵՏՄ-ի անդամակցության շրջանակներում ՀՀ-ին տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու դրամաշնորհային ծրագիր |
7,179,152.8 |
7,179,152.8 | |||
այդ թվում՝ |
|||||
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
6,632,023.7 |
6,632,023.7 | |||
որից` |
|||||
Այլ ծախսեր |
1,981,458.5 |
1,981,458.5 | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
4,650,565.2 |
4,650,565.2 | |||
այդ թվում՝ |
|||||
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |
233,428.7 |
233,428.7 | |||
որից` |
|||||
Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ |
233,428.7 |
233,428.7 | |||
այդ թվում՝ |
|||||
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |
30,902.4 |
30,902.4 | |||
որից` |
|||||
Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
30,902.4 |
30,902.4 | |||
այդ թվում՝ |
|||||
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն |
282,798.0 |
282,798.0 | |||
որից` |
|||||
Այլ ծախսեր |
113,119.0 |
113,119.0 | |||
Վարչական սարքավորումներ |
169,679.0 |
169,679.0 | |||
04 |
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
3,878,739.5 |
9,801,081.1 | ||
այդ թվում՝ |
|||||
02 |
Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն |
(1,159,444.6) |
(880,734.5) | ||
այդ թվում՝ |
|||||
01 |
Գյուղատնտեսություն |
100,950.0 |
129,194.0 | ||
այդ թվում՝ |
|||||
16. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիր |
77,950.0 |
99,950.0 | |||
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |
77,950.0 |
99,950.0 | |||
որից` |
|||||
Այլ ծախսեր |
55,000.0 |
77,000.0 | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
22,950.0 |
22,950.0 | |||
18. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սննդի անվտանգության կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր |
23,000.0 |
23,000.0 | |||
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |
23,000.0 |
23,000.0 | |||
որից` |
|||||
Այլ ծախսեր |
23,000.0 |
23,000.0 | |||
21. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի կողմից տրամադրված Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի դրամաշնորհային ծրագիր |
- |
6,244.0 | |||
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |
- |
6,244.0 | |||
որից` |
|||||
Այլ ծախսեր |
- |
6,244.0 | |||
04 |
Ոռոգում |
(1,260,394.6) |
(1,009,928.5) | ||
այդ թվում` |
|||||
07. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագիր |
- |
(76,406.9) | |||
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |
- |
(76,406.9) | |||
որից` |
|||||
Այլ ծախսեր |
- |
5,391.3 | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
- |
(86,211.8) | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
- |
4,413.6 | |||
08. Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագիր |
(385,174.2) |
(474,142.0) | |||
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |
(385,174.2) |
(474,142.0) | |||
որից` |
|||||
Այլ ծախսեր |
(4,000.0) |
(32,576.4) | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
(381,174.2) |
(441,565.6) | |||
09. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր |
(479,046.6) |
(331,997.5) | |||
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |
(479,046.6) |
(331,997.5) | |||
որից` |
|||||
Այլ ծախսեր |
- |
272,288.8 | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
(479,046.6) |
(604,286.3) | |||
10. Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման ծրագիր |
(396,173.8) |
(127,382.1) | |||
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |
(396,173.8) |
(127,382.1) | |||
որից` |
|||||
Այլ ծախսեր |
(396,173.8) |
(127,382.1) | |||
03 |
Վառելիք և էներգետիկա |
7,732,653.6 |
13,830,260.1 | ||
այդ թվում՝ |
|||||
04 |
Վառելիքի այլ տեսակներ |
7,756,158.6 |
13,861,600.4 | ||
այդ թվում՝ |
|||||
05. ՌԴ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագիր |
5,772,691.9 |
10,735,504.0 | |||
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |
5,772,691.9 |
10,735,504.0 | |||
որից` |
|||||
Այլ ծախսեր |
2,294,989.2 |
3,059,985.6 | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
3,477,702.7 |
7,675,518.4 | |||
06. ՌԴ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագիր |
1,983,466.7 |
3,126,096.4 | |||
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |
1,983,466.7 |
3,126,096.4 | |||
որից` |
|||||
Այլ ծախսեր |
1,699,992.0 |
1,699,992.0 | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
283,474.7 |
1,426,104.4 | |||
05 |
Էլեկտրաէներգիա |
(23,505.0) |
(31,340.3) | ||
այդ թվում՝ |
|||||
02. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի վերականգնման ծրագիր |
(23,505.0) |
(31,340.3) | |||
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |
(23,505.0) |
(31,340.3) | |||
որից` |
|||||
Այլ ծախսեր |
(23,505.0) |
(31,340.3) | |||
05 |
Տրանսպորտ |
(2,774,530.5) |
(2,996,543.2) | ||
այդ թվում՝ |
|||||
01 |
Ճանապարհային տրանսպորտ |
(2,774,530.5) |
(2,996,543.2) | ||
այդ թվում՝ |
|||||
05. Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ծրագիր |
240,000.0 |
314,408.3 | |||
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |
240,000.0 |
314,408.3 | |||
որից` |
|||||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
240,000.0 |
314,408.3 | |||
07. Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ծրագիր (Տրանշ 2) |
60,000.0 |
307,739.3 | |||
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |
60,000.0 |
307,739.3 | |||
որից` |
|||||
Այլ ծախսեր |
60,000.0 |
241,032.9 | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
- |
66,706.4 | |||
10. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագիր |
228,000.0 |
1,346,934.0 | |||
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |
228,000.0 |
1,346,934.0 | |||
որից` |
|||||
Այլ ծախսեր |
42,000.0 |
114,577.0 | |||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
186,000.0 |
1,195,877.0 | |||
Նախագծահետազոտական ծախսեր |
- |
36,480.0 | |||
11. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ 3) |
(2,860,558.8) |
(4,018,684.0) | |||
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |
(2,860,558.8) |
(4,018,684.0) | |||
որից` |
|||||
Այլ ծախսեր |
(92,022.2) |
(132,079.4) | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
(2,768,536.6) |
(3,886,604.6) | |||
12. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի «Բագրատաշեն» անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագիր |
(23,495.3) |
(23,495.3) | |||
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |
(23,495.3) |
(23,495.3) | |||
որից` |
|||||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
(18,920.7) |
(18,920.7) | |||
Վարչական սարքավորումներ |
(3,700.8) |
(3,700.8) | |||
Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ |
(873.8) |
(873.8) | |||
14. Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ծրագիր (Տրանշ 3) |
(418,476.4) |
(923,445.5) | |||
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |
(418,476.4) |
(923,445.5) | |||
որից` |
|||||
Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ |
(12,127.6) |
(124,190.0) | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
(406,348.8) |
(799,255.5) | |||
09 |
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
80,061.0 |
(151,901.3) | ||
այդ թվում՝ |
|||||
01 |
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
80,061.0 |
(151,901.3) | ||
այդ թվում՝ |
|||||
06. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագրի երրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր |
106,305.4 |
116,305.4 | |||
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |
106,305.4 |
116,305.4 | |||
որից` |
|||||
Այլ ծախսեր |
3,237.3 |
3,237.3 | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
28,717.8 |
28,717.8 | |||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
69,326.2 |
79,326.2 | |||
Նախագծահետազոտական ծախսեր |
5,024.1 |
5,024.1 | |||
07. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագիր |
(26,244.4) |
(268,206.7) | |||
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |
(26,244.4) |
(268,206.7) | |||
որից` |
|||||
Այլ ծախսեր |
- |
(459.2) | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
- |
(138,043.6) | |||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
(26,244.4) |
(102,604.3) | |||
Վարչական սարքավորումներ |
- |
(29,952.0) | |||
Նախագծահետազոտական ծախսեր |
- |
2,852.4 | |||
05 |
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ |
- |
117,205.1 | ||
այդ թվում` |
|||||
04 |
Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն |
- |
117,205.1 | ||
այդ թվում` |
|||||
01 |
Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն |
- |
117,205.1 | ||
այդ թվում` |
|||||
09. Աբու Դաբիի Զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագիր |
- |
117,205.1 | |||
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |
- |
117,205.1 | |||
որից` |
|||||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
- |
114,704.1 | |||
Նախագծահետազոտական ծախսեր |
- |
2,501.0 | |||
06 |
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
(608,985.1) |
(1,124,568.6) | ||
այդ թվում` |
|||||
03 |
Ջրամատակարարում |
(608,985.1) |
(1,124,568.6) | ||
այդ թվում` |
|||||
01 |
Ջրամատակարարում |
(608,985.1) |
(1,124,568.6) | ||
այդ թվում` |
|||||
07. Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրին տրամադրվող տեխնիկական աջակցության ծրագիր (Երևանի համայնքի ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն) |
763,880.1 |
902,464.4 | |||
ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |
763,880.1 |
902,464.4 | |||
որից` |
|||||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
271,213.2 |
397,696.2 | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
492,666.9 |
504,768.2 | |||
12. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի դրամաշնորհային ծրագիր |
- |
17,350.6 | |||
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |
- |
17,350.6 | |||
որից` |
|||||
Այլ ծախսեր |
- |
17,350.6 | |||
13. Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր (Երևանի համայնքի ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն) |
(35,115.5) |
(79,325.5) | |||
ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |
(35,115.5) |
(79,325.5) | |||
որից` |
|||||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
(35,115.5) |
(79,325.5) | |||
14. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման ծրագիր (Երևանի համայնքի ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն) |
(514,408.8) |
(597,780.5) | |||
ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |
(514,408.8) |
(597,780.5) | |||
որից` |
|||||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
(406,809.4) |
(488,991.8) | |||
Նախագծահետազոտական ծախսեր |
(107,599.4) |
(108,788.7) | |||
15. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման ծրագիր (Երևանի համայնքի ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն) |
(28,503.0) |
(79,325.5) | |||
ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |
(28,503.0) |
(79,325.5) | |||
որից` |
|||||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
(28,503.0) |
(79,325.5) | |||
20. Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայջրմուղկոյուղի» ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագիր, երրորդ փուլ |
(17,875.4) |
(28,768.9) | |||
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |
(17,875.4) |
(28,768.9) | |||
որից` |
|||||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
(6,768.9) |
(6,768.9) | |||
Նախագծահետազոտական ծախսեր |
(11,106.5) |
(22,000.0) | |||
22. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր (Երևանի համայնքի ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն) |
(107,914.8) |
(116,797.8) | |||
ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |
(107,914.8) |
(116,797.8) | |||
որից` |
|||||
Այլ ծախսեր |
(107,914.8) |
(116,797.8) | |||
23. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայջրմուղկոյուղի» ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագիր, երրորդ փուլ |
(98,312.1) |
(198,838.6) | |||
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |
(98,312.1) |
(198,838.6) | |||
որից` |
|||||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
(98,312.1) |
(198,838.6) | |||
27. Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայջրմուղկոյուղի» ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման դրամաշնորհային ծրագիր, երրորդ փուլ |
(661,650.4) |
(1,038,901.8) | |||
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |
(661,650.4) |
(1,038,901.8) | |||
որից` |
|||||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
(661,650.4) |
(1,038,901.8) | |||
30. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր (Երևանի համայնքի ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն) |
90,914.8 |
95,355.0 | |||
ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |
90,914.8 |
95,355.0 | |||
որից` |
|||||
Այլ ծախսեր |
90,914.8 |
95,355.0 | |||
07 |
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ |
108,000.0 |
108,000.0 | ||
այդ թվում` |
|||||
06 |
Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) |
108,000.0 |
108,000.0 | ||
այդ թվում` |
|||||
01 |
Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր |
108,000.0 |
108,000.0 | ||
այդ թվում` |
|||||
15. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագիր |
108,000.0 |
108,000.0 | |||
ՀՀ առողջապահության նախարարություն |
108,000.0 |
108,000.0 | |||
որից` |
|||||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
87,000.0 |
87,000.0 | |||
Նախագծահետազոտական ծախսեր |
21,000.0 |
21,000.0 | |||
08 |
ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ |
(1,471,689.6) |
(2,073,617.5) | ||
այդ թվում` |
|||||
02 |
Մշակութային ծառայություններ |
(1,471,689.6) |
(2,073,617.5) | ||
այդ թվում` |
|||||
05 |
Արվեստ |
(1,471,689.6) |
(2,073,617.5) | ||
այդ թվում` |
|||||
16. Ավստրիական «Վագներ-Բիրո Աուստրիա ստեյջ սիսթեմս ԷյՋի» («Waagner-Biro Austria Stage Systems AG»), «Էլեկտրոնիկ Թիեթր քոնթրոլս ՋիէմբիԷյջ» («Electronic Theatre Controls GmbH») և «Արթսթեք» (Artstech) ընկերությունների կողմից «Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ» և «Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ների վերազինման ծրագիր |
(1,471,689.6) |
(2,073,617.5) | |||
ՀՀ մշակույթի նախարարություն |
(1,471,689.6) |
(2,073,617.5) | |||
որից` |
|||||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
(1,471,689.6) |
(2,073,617.5) | |||
11 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ |
675,000.0 |
675,000.0 | ||
այդ թվում` |
|||||
01 |
ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ |
675,000.0 |
675,000.0 | ||
այդ թվում` |
|||||
01 |
ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ |
675,000.0 |
675,000.0 | ||
ՀՀ կառավարություն |
675,000.0 |
675,000.0 |
Հավելված N 7ուղղ. |
Աղյուսակ N 1
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» Հայաստանի Հանրապետության ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ Հայաստանի Հանրապետության ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Բաժինը |
Խումբը |
դասը |
Վարկային ծրագրերի, դրանք իրականացնող մարմինների և բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||||
ինն ամիս |
տարի | ||||||||
ընդամենը |
այդ թվում` |
ընդամենը |
այդ թվում` | ||||||
վարկային միջոցներ |
համա-ֆինան- |
վարկային միջոցներ |
համա-ֆինան- | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾՐԱԳՐՈՎ |
18,292,766.2 |
15,663,800.8 |
2,628,965.4 |
23,632,606.6 |
20,216,008.7 |
3,416,597.9 | |||
- ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
2,019,420.1 |
1,516,317.2 |
503,102.9 |
3,457,564.9 |
2,656,948.2 |
800,616.7 | |||
- ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ |
16,273,346.1 |
14,147,483.6 |
2,125,862.5 |
20,175,041.7 |
17,559,060.5 |
2,615,981.2 | |||
01 |
01 |
02 |
16. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի «Բագրատաշեն»,«Բավրա» և «Գոգավան» անցման կետերի արդիականացման ծրագիր |
1,993,777.1 |
1,993,777.1 |
- |
1,993,777.1 |
1,993,777.1 |
- |
այդ թվում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
1,993,777.1 |
1,993,777.1 |
- |
1,993,777.1 |
1,993,777.1 |
- | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
1,993,777.1 |
1,993,777.1 |
- |
1,993,777.1 |
1,993,777.1 |
- | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
1,993,777.1 |
1,993,777.1 |
- |
1,993,777.1 |
1,993,777.1 |
- | |||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, |
1,420,000.0 |
1,420,000.0 |
- |
1,420,000.0 |
1,420,000.0 |
- | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
1,420,000.0 |
1,420,000.0 |
- |
1,420,000.0 |
1,420,000.0 |
- | |||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում` |
573,777.1 |
573,777.1 |
- |
573,777.1 |
573,777.1 |
- | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
573,777.1 |
573,777.1 |
- |
573,777.1 |
573,777.1 |
- | |||
01 |
01 |
02 |
17. Չինական Արտահանման-ներմուծման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ մաքսային զննման տեխնոլոգիաների և սարքավորումների արդիականացման ծրագիր |
12,825,066.3 |
11,912,766.3 |
912,300.0 |
12,825,066.3 |
11,912,766.3 |
912,300.0 |
այդ թվում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
12,825,066.3 |
11,912,766.3 |
912,300.0 |
12,825,066.3 |
11,912,766.3 |
912,300.0 | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
12,825,066.3 |
11,912,766.3 |
912,300.0 |
12,825,066.3 |
11,912,766.3 |
912,300.0 | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
12,825,066.3 |
11,912,766.3 |
912,300.0 |
12,825,066.3 |
11,912,766.3 |
912,300.0 | |||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում` |
12,825,066.3 |
11,912,766.3 |
912,300.0 |
12,825,066.3 |
11,912,766.3 |
912,300.0 | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
12,825,066.3 |
11,912,766.3 |
912,300.0 |
12,825,066.3 |
11,912,766.3 |
912,300.0 | |||
04 |
02 |
01 |
16. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիր |
77,950.0 |
- |
77,950.0 |
99,950.0 |
- |
99,950.0 |
այդ թվում՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |
77,950.0 |
- |
77,950.0 |
99,950.0 |
- |
99,950.0 | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
55,000.0 |
- |
55,000.0 |
77,000.0 |
- |
77,000.0 | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
55,000.0 |
- |
55,000.0 |
77,000.0 |
- |
77,000.0 | |||
Այլ ծախսեր |
55,000.0 |
- |
55,000.0 |
77,000.0 |
- |
77,000.0 | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
22,950.0 |
- |
22,950.0 |
22,950.0 |
- |
22,950.0 | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
22,950.0 |
- |
22,950.0 |
22,950.0 |
- |
22,950.0 | |||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում` |
22,950.0 |
- |
22,950.0 |
22,950.0 |
- |
22,950.0 | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
22,950.0 |
- |
22,950.0 |
22,950.0 |
- |
22,950.0 | |||
04 |
02 |
04 |
07. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագիր |
- |
- |
- |
(76,406.9) |
- |
(76,406.9) |
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |
- |
- |
- |
(76,406.9) |
- |
(76,406.9) | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
- |
- |
- |
5,391.3 |
- |
5,391.3 | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
- |
- |
- |
5,391.3 |
- |
5,391.3 | |||
Այլ ծախսեր |
- |
- |
- |
5,391.3 |
- |
5,391.3 | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
- |
- |
- |
(81,798.2) |
- |
(81,798.2) | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
- |
- |
- |
(81,798.2) |
- |
(81,798.2) | |||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, |
- |
- |
- |
(86,211.8) |
- |
(86,211.8) | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
- |
- |
- |
(86,211.8) |
- |
(86,211.8) | |||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում` |
- |
- |
- |
4,413.6 |
- |
4,413.6 | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
- |
- |
- |
4,413.6 |
- |
4,413.6 | |||
04 |
02 |
04 |
08. Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագիր |
(385,174.2) |
(381,174.2) |
(4,000.0) |
(474,142.0) |
(441,565.6) |
(32,576.4) |
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |
(385,174.2) |
(381,174.2) |
(4,000.0) |
(474,142.0) |
(441,565.6) |
(32,576.4) | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
(4,000.0) |
- |
(4,000.0) |
(32,576.4) |
- |
(32,576.4) | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
(4,000.0) |
- |
(4,000.0) |
(32,576.4) |
- |
(32,576.4) | |||
Այլ ծախսեր |
(4,000.0) |
- |
(4,000.0) |
(32,576.4) |
- |
(32,576.4) | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
(381,174.2) |
(381,174.2) |
- |
(441,565.6) |
(441,565.6) |
- | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
(381,174.2) |
(381,174.2) |
- |
(441,565.6) |
(441,565.6) |
- | |||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում` |
(381,174.2) |
(381,174.2) |
- |
(441,565.6) |
(441,565.6) |
- | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
(381,174.2) |
(381,174.2) |
- |
(441,565.6) |
(441,565.6) |
- | |||
04 |
02 |
04 |
09. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր |
(479,046.60) |
(465,899.6) |
(13,147.0) |
(331,997.5) |
(332,374.5) |
377.0 |
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |
(479,046.6) |
(465,899.6) |
(13,147.0) |
(331,997.5) |
(332,374.5) |
377.0 | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
- |
- |
- |
272,288.8 |
250,000.0 |
22,288.8 | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
- |
- |
- |
272,288.8 |
250,000.0 |
22,288.8 | |||
Այլ ծախսեր |
- |
- |
- |
272,288.8 |
250,000.0 |
22,288.8 | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
(479,046.6) |
(465,899.6) |
(13,147.0) |
(604,286.3) |
(582,374.5) |
(21,911.8) | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
(479,046.6) |
(465,899.6) |
(13,147.0) |
(604,286.3) |
(582,374.5) |
(21,911.8) | |||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, |
(479,046.6) |
(465,899.6) |
(13,147.0) |
(604,286.3) |
(582,374.5) |
(21,911.8) | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
(479,046.6) |
(465,899.6) |
(13,147.0) |
(604,286.3) |
(582,374.5) |
(21,911.8) | |||
04 |
02 |
04 |
10. Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման ծրագիր |
(396,173.8) |
(396,173.8) |
- |
(127,382.1) |
(142,580.6) |
15,198.5 |
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |
(396,173.8) |
(396,173.8) |
- |
(127,382.1) |
(142,580.6) |
15,198.5 | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
(396,173.8) |
(396,173.8) |
- |
(127,382.1) |
(142,580.6) |
15,198.5 | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
(396,173.8) |
(396,173.8) |
- |
(127,382.1) |
(142,580.6) |
15,198.5 | |||
Այլ ծախսեր |
(396,173.8) |
(396,173.8) |
- |
(127,382.1) |
(142,580.6) |
15,198.5 | |||
04 |
03 |
04 |
05. ՌԴ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագիր |
5,772,691.9 |
4,903,528.9 |
869,163.0 |
10,735,504.0 |
9,696,620.0 |
1,038,884.0 |
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |
5,772,691.9 |
4,903,528.9 |
869,163.0 |
10,735,504.0 |
9,696,620.0 |
1,038,884.0 | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
2,294,989.2 |
1,912,491.0 |
382,498.2 |
3,059,985.6 |
2,549,988.0 |
509,997.6 | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
2,294,989.2 |
1,912,491.0 |
382,498.2 |
3,059,985.6 |
2,549,988.0 |
509,997.6 | |||
Այլ ծախսեր |
2,294,989.2 |
1,912,491.0 |
382,498.2 |
3,059,985.6 |
2,549,988.0 |
509,997.6 | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
3,477,702.7 |
2,991,037.9 |
486,664.8 |
7,675,518.4 |
7,146,632.0 |
528,886.4 | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
3,477,702.7 |
2,991,037.9 |
486,664.8 |
7,675,518.4 |
7,146,632.0 |
528,886.4 | |||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում` |
3,477,702.7 |
2,991,037.9 |
486,664.8 |
7,675,518.4 |
7,146,632.0 |
528,886.4 | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
3,477,702.7 |
2,991,037.9 |
486,664.8 |
7,675,518.4 |
7,146,632.0 |
528,886.4 | |||
04 |
03 |
05 |
02. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի վերականգնման ծրագիր |
(23,505.0) |
- |
(23,505.0) |
(31,340.3) |
- |
(31,340.3) |
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |
(23,505.0) |
- |
(23,505.0) |
(31,340.3) |
- |
(31,340.3) | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
(23,505.0) |
- |
(23,505.0) |
(31,340.3) |
- |
(31,340.3) | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
(23,505.0) |
- |
(23,505.0) |
(31,340.3) |
- |
(31,340.3) | |||
Այլ ծախսեր |
(23,505.0) |
(23,505.0) |
(31,340.3) |
(31,340.3) | |||||
04 |
05 |
01 |
05. Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ծրագիր |
240,000.0 |
- |
240,000.0 |
314,408.3 |
- |
314,408.3 |
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |
240,000.0 |
- |
240,000.0 |
314,408.3 |
- |
314,408.3 | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
240,000.0 |
- |
240,000.0 |
314,408.3 |
- |
314,408.3 | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
240,000.0 |
- |
240,000.0 |
314,408.3 |
- |
314,408.3 | |||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, |
240,000.0 |
- |
240,000.0 |
314,408.3 |
- |
314,408.3 | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
240,000.0 |
- |
240,000.0 |
314,408.3 |
314,408.3 | ||||
04 |
05 |
01 |
07. Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ծրագիր (Տրանշ 2) |
60,000.0 |
- |
60,000.0 |
307,739.3 |
- |
307,739.3 |
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |
60,000.0 |
- |
60,000.0 |
307,739.3 |
- |
307,739.3 | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
60,000.0 |
- |
60,000.0 |
241,032.9 |
- |
241,032.9 | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
60,000.0 |
- |
60,000.0 |
241,032.9 |
- |
241,032.9 | |||
Այլ ծախսեր |
60,000.0 |
- |
60,000.0 |
241,032.9 |
241,032.9 | ||||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
- |
- |
- |
66,706.4 |
- |
66,706.4 | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
- |
- |
- |
66,706.4 |
- |
66,706.4 | |||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, |
- |
- |
- |
66,706.4 |
- |
66,706.4 | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
- |
- |
- |
66,706.4 |
66,706.4 | ||||
04 |
05 |
01 |
10. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագիր |
228,000.0 |
- |
228,000.0 |
1,346,934.0 |
- |
1,346,934.0 |
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |
228,000.0 |
- |
228,000.0 |
1,346,934.0 |
- |
1,346,934.0 | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
42,000.0 |
- |
42,000.0 |
114,577.0 |
- |
114,577.0 | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
42,000.0 |
- |
42,000.0 |
114,577.0 |
- |
114,577.0 | |||
Այլ ծախսեր |
42,000.0 |
- |
42,000.0 |
114,577.0 |
114,577.0 | ||||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
186,000.0 |
- |
186,000.0 |
1,232,357.0 |
- |
1,232,357.0 | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
186,000.0 |
- |
186,000.0 |
1,232,357.0 |
- |
1,232,357.0 | |||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, |
186,000.0 |
- |
186,000.0 |
1,195,877.0 |
- |
1,195,877.0 | |||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
186,000.0 |
- |
186,000.0 |
1,195,877.0 |
- |
1,195,877.0 | |||
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, |
- |
- |
- |
36,480.0 |
- |
36,480.0 | |||
Նախագծահետազոտական ծախսեր |
- |
- |
- |
36,480.0 |
36,480.0 | ||||
04 |
05 |
01 |
12. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի «Բագրատաշեն» անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագիր |
(23,495.3) |
- |
(23,495.3) |
(23,495.3) |
- |
(23,495.3) |
այդ թվում` ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |
(23,495.3) |
- |
(23,495.3) |
(23,495.3) |
- |
(23,495.3) | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ |
(23,495.3) |
- |
(23,495.3) |
(23,495.3) |
- |
(23,495.3) | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
(23,495.3) |
- |
(23,495.3) |
(23,495.3) |
- |
(23,495.3) | |||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, |
(18,920.7) |
- |
(18,920.7) |
(18,920.7) |
- |
(18,920.7) | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
(18,920.7) |
(18,920.7) |
(18,920.7) |
(18,920.7) | |||||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում` |
(3,700.8) |
- |
(3,700.8) |
(3,700.8) |
- |
(3,700.8) | |||
Վարչական սարքավորումներ |
(3,700.8) |
(3,700.8) |
(3,700.8) |
(3,700.8) | |||||
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
(873.8) |
- |
(873.8) |
(873.8) |
- |
(873.8) | |||
Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ |
(873.8) |
- |
(873.8) |
(873.8) |
- |
(873.8) | |||
04 |
05 |
01 |
14. Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ծրագիր (Տրանշ 3) |
(418,476.4) |
- |
(418,476.4) |
(923,445.5) |
- |
(923,445.5) |
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |
(418,476.4) |
- |
(418,476.4) |
(923,445.5) |
- |
(923,445.5) | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
(12,127.6) |
- |
(12,127.6) |
(124,190.0) |
- |
(124,190.0) | |||
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ, այդ թվում` |
(12,127.6) |
- |
(12,127.6) |
(124,190.0) |
- |
(124,190.0) | |||
Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ |
(12,127.6) |
- |
(12,127.6) |
(124,190.0) |
(124,190.0) | ||||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
(406,348.8) |
- |
(406,348.8) |
(799,255.5) |
- |
(799,255.5) | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
(406,348.8) |
- |
(406,348.8) |
(799,255.5) |
- |
(799,255.5) | |||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, |
(406,348.8) |
- |
(406,348.8) |
(799,255.5) |
- |
(799,255.5) | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
(406,348.8) |
- |
(406,348.8) |
(799,255.5) |
- |
(799,255.5) | |||
04 |
09 |
01 |
06. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագրի-երրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր |
106,305.4 |
- |
106,305.4 |
116,305.4 |
- |
116,305.4 |
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |
106,305.4 |
- |
106,305.4 |
116,305.4 |
- |
116,305.4 | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
3,237.3 |
- |
3,237.3 |
3,237.3 |
- |
3,237.3 | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
3,237.3 |
- |
3,237.3 |
3,237.3 |
- |
3,237.3 | |||
Այլ ծախսեր |
3,237.3 |
- |
3,237.3 |
3,237.3 |
- |
3,237.3 | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
103,068.1 |
- |
103,068.1 |
113,068.1 |
- |
113,068.1 | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
103,068.1 |
- |
103,068.1 |
113,068.1 |
- |
113,068.1 | |||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, |
98,044.0 |
- |
98,044.0 |
108,044.0 |
- |
108,044.0 | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
28,717.8 |
- |
28,717.8 |
28,717.8 |
- |
28,717.8 | |||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
69,326.2 |
- |
69,326.2 |
79,326.2 |
- |
79,326.2 | |||
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
5,024.1 |
- |
5,024.1 |
5,024.1 |
- |
5,024.1 | |||
Նախագծահետազոտական ծախսեր |
5,024.1 |
- |
5,024.1 |
5,024.1 |
- |
5,024.1 | |||
04 |
09 |
01 |
07. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագիր |
(26,244.4) |
(26,244.4) |
- |
(268,206.7) |
(229,239.1) |
(38,967.6) |
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |
(26,244.4) |
(26,244.4) |
- |
(268,206.7) |
(229,239.1) |
(38,967.6) | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
- |
- |
- |
(459.2) |
(459.2) |
- | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
- |
- |
- |
(459.2) |
(459.2) |
- | |||
Այլ ծախսեր |
- |
- |
- |
(459.2) |
(459.2) |
||||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
(26,244.4) |
(26,244.4) |
- |
(267,747.5) |
(228,779.9) |
(38,967.6) | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
(26,244.4) |
(26,244.4) |
- |
(267,747.5) |
(228,779.9) |
(38,967.6) | |||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, |
(26,244.4) |
(26,244.4) |
- |
(240,647.9) |
(198,827.9) |
(41,820.0) | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
- |
- |
- |
(138,043.6) |
(109,584.5) |
(28,459.1) | |||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
(26,244.4) |
(26,244.4) |
(102,604.3) |
(89,243.4) |
(13,360.9) | ||||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում` |
- |
- |
- |
(29,952.0) |
(29,952.0) |
- | |||
Վարչական սարքավորումներ |
- |
- |
- |
(29,952.0) |
(29,952.0) |
- | |||
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, |
- |
- |
- |
2,852.4 |
- |
2,852.4 | |||
Նախագծահետազոտական ծախսեր |
- |
- |
- |
2,852.4 |
- |
2,852.4 | |||
05 |
04 |
01 |
09. Աբու Դաբիի Զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագիր |
- |
- |
- |
117,205.1 |
- |
117,205.1 |
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |
- |
- |
- |
117,205.1 |
- |
117,205.1 | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
- |
- |
- |
117,205.1 |
- |
117,205.1 | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
- |
- |
- |
117,205.1 |
- |
117,205.1 | |||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, |
- |
- |
- |
114,704.1 |
- |
114,704.1 | |||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
- |
- |
- |
114,704.1 |
114,704.1 | ||||
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, |
- |
- |
- |
2,501.0 |
- |
2,501.0 | |||
Նախագծահետազոտական ծախսեր |
- |
- |
- |
2,501.0 |
- |
2,501.0 | |||
06 |
03 |
01 |
07. Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրին տրամադրվող տեխնիկական աջակցության ծրագիր (Երևանի համայնքի ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն) |
763,880.1 |
- |
763,880.1 |
902,464.4 |
- |
902,464.4 |
ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |
763,880.1 |
- |
763,880.1 |
902,464.4 |
- |
902,464.4 | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
763,880.1 |
- |
763,880.1 |
902,464.4 |
- |
902,464.4 | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
763,880.1 |
- |
763,880.1 |
902,464.4 |
- |
902,464.4 | |||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, |
271,213.2 |
- |
271,213.2 |
397,696.2 |
- |
397,696.2 | |||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
271,213.2 |
- |
271,213.2 |
397,696.2 |
- |
397,696.2 | |||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում` |
492,666.9 |
- |
492,666.9 |
504,768.2 |
- |
504,768.2 | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
492,666.9 |
- |
492,666.9 |
504,768.2 |
- |
504,768.2 | |||
06 |
03 |
01 |
14. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման ծրագիր (Երևանի համայնքի ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն) |
(514,408.80) |
(355,932.7) |
(158,476.1) |
(597,780.5) |
(409,618.0) |
(188,162.5) |
ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |
(514,408.8) |
(355,932.7) |
(158,476.1) |
(597,780.5) |
(409,618.0) |
(188,162.5) | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
(514,408.8) |
(355,932.7) |
(158,476.1) |
(597,780.5) |
(409,618.0) |
(188,162.5) | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
(406,809.4) |
(338,333.3) |
(68,476.1) |
(597,780.5) |
(409,618.0) |
(188,162.5) | |||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, |
(406,809.4) |
(338,333.3) |
(68,476.1) |
(488,991.8) |
(391,193.5) |
(97,798.3) | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
(406,809.4) |
(338,333.3) |
(68,476.1) |
(488,991.8) |
(391,193.5) |
(97,798.3) | |||
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, |
(107,599.4) |
(17,599.4) |
(90,000.0) |
(108,788.7) |
(18,424.5) |
(90,364.2) | |||
Նախագծահետազոտական ծախսեր |
(107,599.4) |
(17,599.4) |
(90,000.0) |
(108,788.7) |
(18,424.5) |
(90,364.2) | |||
06 |
03 |
01 |
15. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման ծրագիր (Երևանի համայնքի ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն) |
(28,503.00) |
(22,802.4) |
(5,700.6) |
(79,325.5) |
(63,460.4) |
(15,865.1) |
ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |
(28,503.0) |
(22,802.4) |
(5,700.6) |
(79,325.5) |
(63,460.4) |
(15,865.1) | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
(28,503.0) |
(22,802.4) |
(5,700.6) |
(79,325.5) |
(63,460.4) |
(15,865.1) | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
(28,503.0) |
(22,802.4) |
(5,700.6) |
(79,325.5) |
(63,460.4) |
(15,865.1) | |||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, |
(28,503.0) |
(22,802.4) |
(5,700.6) |
(79,325.5) |
(63,460.4) |
(15,865.1) | |||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
(28,503.0) |
(22,802.4) |
(5,700.6) |
(79,325.5) |
(63,460.4) |
(15,865.1) | |||
06 |
03 |
01 |
20. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագիր (երրորդ փուլ) |
(17,875.40) |
- |
(17,875.4) |
(28,768.9) |
- |
(28,768.9) |
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |
(17,875.4) |
- |
(17,875.4) |
(28,768.9) |
- |
(28,768.9) | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
(17,875.4) |
- |
(17,875.4) |
(28,768.9) |
- |
(28,768.9) | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
(17,875.4) |
- |
(17,875.4) |
(28,768.9) |
- |
(28,768.9) | |||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում` |
(6,768.9) |
- |
(6,768.9) |
(6,768.9) |
- |
(6,768.9) | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
(6,768.9) |
- |
(6,768.9) |
(6,768.9) |
- |
(6,768.9) | |||
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
(11,106.5) |
- |
(11,106.5) |
(22,000.0) |
- |
(22,000.0) | |||
Նախագծահետազոտական ծախսեր |
(11,106.5) |
- |
(11,106.5) |
(22,000.0) |
- |
(22,000.0) | |||
06 |
03 |
01 |
23. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագիր (երրորդ փուլ) |
(98,312.10) |
(98,294.4) |
(17.7) |
(198,838.60) |
(148,566.5) |
(50,272.1) |
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |
(98,312.1) |
(98,294.4) |
(17.7) |
(198,838.6) |
(148,566.5) |
(50,272.1) | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
(98,312.1) |
(98,294.4) |
(17.7) |
(198,838.6) |
(148,566.5) |
(50,272.1) | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
(98,312.1) |
(98,294.4) |
(17.7) |
(198,838.6) |
(148,566.5) |
(50,272.1) | |||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, |
(98,312.1) |
(98,294.4) |
(17.7) |
(198,838.6) |
(148,566.5) |
(50,272.1) | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
(98,312.1) |
(98,294.4) |
(17.7) |
(198,838.6) |
(148,566.5) |
(50,272.1) | |||
07 |
06 |
01 |
15. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագիր |
108,000.0 |
- |
108,000.0 |
108,000.0 |
- |
108,000.0 |
ՀՀ առողջապահության նախարարություն |
108,000.0 |
- |
108,000.0 |
108,000.0 |
- |
108,000.0 | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
108,000.0 |
- |
108,000.0 |
108,000.0 |
- |
108,000.0 | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
108,000.0 |
- |
108,000.0 |
108,000.0 |
- |
108,000.0 | |||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում` |
87,000.0 |
- |
87,000.0 |
87,000.0 |
- |
87,000.0 | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
87,000.0 |
- |
87,000.0 |
87,000.0 |
- |
87,000.0 | |||
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
21,000.0 |
- |
21,000.0 |
21,000.0 |
- |
21,000.0 | |||
Նախագծահետազոտական ծախսեր |
21,000.0 |
- |
21,000.0 |
21,000.0 |
- |
21,000.0 | |||
08 |
02 |
05 |
16. Ավստրիական «Վագներ-Բիրո Աուստրիա ստեյջ սիսթեմս ԷյՋի» («Waagner-Birо Austria Stage Systems AG»), «Էլեկտրոնիկ Թիեթր քոնթրոլս ՋիէմբիԷյջ» («Electrоnic Theatre Cоntrоls GmbH») և «Արթսթեք» (Artstech) ընկերությունների կողմից «Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ» և «Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ների վերազինման ծրագիր |
(1,471,689.6) |
(1,399,750.0) |
(71,939.6) |
(2,073,617.5) |
(1,619,750.0) |
(453,867.5) |
այդ թվում՝ ՀՀ մշակույթի նախարարություն |
(1,471,689.6) |
(1,399,750.0) |
(71,939.6) |
(2,073,617.5) |
(1,619,750.0) |
(453,867.5) | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
(1,471,689.6) |
(1,399,750.0) |
(71,939.6) |
(2,073,617.5) |
(1,619,750.0) |
(453,867.5) | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
(1,471,689.6) |
(1,399,750.0) |
(71,939.6) |
(2,073,617.5) |
(1,619,750.0) |
(453,867.5) | |||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում` |
(1,471,689.6) |
(1,399,750.0) |
(71,939.6) |
(2,073,617.5) |
(1,619,750.0) |
(453,867.5) | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
(1,471,689.6) |
(1,399,750.0) |
(71,939.6) |
(2,073,617.5) |
(1,619,750.0) |
(453,867.5) |
Աղյուսակ N 2
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» Հայաստանի Հանրապետության ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 15 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ Հայաստանի Հանրապետության ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Բաժինը |
Խումբը |
դասը |
Դրամաշնորհային ծրագրերի, դրանք իրականացնող մարմինների և բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||||
ինն ամիս |
տարի | ||||||||
ընդամենը |
այդ թվում` |
ընդամենը |
այդ թվում` | ||||||
դրամաշնոր- |
համա-ֆինան- |
դրամաշնոր- |
համա-ֆինան- | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾՐԱԳՐՈՎ |
5,611,294.8 |
4,535,189.8 |
1,076,105.0 |
5,193,489.7 |
4,595,928.0 |
597,561.7 | |||
- ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
3,972,878.4 |
3,336,918.9 |
635,959.5 |
3,951,973.0 |
3,310,000.9 |
641,972.1 | |||
- ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ |
1,638,416.4 |
1,198,270.9 |
440,145.5 |
1,241,516.7 |
1,285,927.1 |
(44,410.4) | |||
01 |
01 |
02 |
18. ՌԴ-ի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող ԵՏՄ-ի անդամակցության շրջանակներում ՀՀ-ին տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու դրամաշնորհային ծրագիր |
7,179,152.8 |
6,044,455.2 |
1,134,697.6 |
7,179,152.8 |
6,044,455.2 |
1,134,697.6 |
այդ թվում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
6,632,023.7 |
5,589,363.9 |
1,042,659.8 |
6,632,023.7 |
5,589,363.9 |
1,042,659.8 | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
1,981,458.5 |
1,668,660.4 |
312,798.1 |
1,981,458.5 |
1,668,660.4 |
312,798.1 | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
1,981,458.5 |
1,668,660.4 |
312,798.1 |
1,981,458.5 |
1,668,660.4 |
312,798.1 | |||
Այլ ծախսեր |
1,981,458.5 |
1,668,660.4 |
312,798.1 |
1,981,458.5 |
1,668,660.4 |
312,798.1 | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
4,650,565.2 |
3,920,703.5 |
729,861.7 |
4,650,565.2 |
3,920,703.5 |
729,861.7 | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
4,650,565.2 |
3,920,703.5 |
729,861.7 |
4,650,565.2 |
3,920,703.5 |
729,861.7 | |||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում` |
4,650,565.2 |
3,920,703.5 |
729,861.7 |
4,650,565.2 |
3,920,703.5 |
729,861.7 | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
4,650,565.2 |
3,920,703.5 |
729,861.7 |
4,650,565.2 |
3,920,703.5 |
729,861.7 | |||
այդ թվում՝ ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |
233,428.7 |
194,523.9 |
38,904.8 |
233,428.7 |
194,523.9 |
38,904.8 | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
233,428.7 |
194,523.9 |
38,904.8 |
233,428.7 |
194,523.9 |
38,904.8 | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
233,428.7 |
194,523.9 |
38,904.8 |
233,428.7 |
194,523.9 |
38,904.8 | |||
Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ |
233,428.7 |
194,523.9 |
38,904.8 |
233,428.7 |
194,523.9 |
38,904.8 | |||
այդ թվում՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |
30,902.4 |
24,902.4 |
6,000.0 |
30,902.4 |
24,902.4 |
6,000.0 | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
30,902.4 |
24,902.4 |
6,000.0 |
30,902.4 |
24,902.4 |
6,000.0 | |||
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում` |
30,902.4 |
24,902.4 |
6,000.0 |
30,902.4 |
24,902.4 |
6,000.0 | |||
Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
30,902.4 |
24,902.4 |
6,000.0 |
30,902.4 |
24,902.4 |
6,000.0 | |||
այդ թվում՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայություն |
282,798.0 |
235,665.0 |
47,133.0 |
282,798.0 |
235,665.0 |
47,133.0 | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
113,119.0 |
94,266.0 |
18,853.0 |
113,119.0 |
94,266.0 |
18,853.0 | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
113,119.0 |
94,266.0 |
18,853.0 |
113,119.0 |
94,266.0 |
18,853.0 | |||
Այլ ծախսեր |
113,119.0 |
94,266.0 |
18,853.0 |
113,119.0 |
94,266.0 |
18,853.0 | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
169,679.0 |
141,399.0 |
28,280.0 |
169,679.0 |
141,399.0 |
28,280.0 | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
169,679.0 |
141,399.0 |
28,280.0 |
169,679.0 |
141,399.0 |
28,280.0 | |||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում` |
169,679.0 |
141,399.0 |
28,280.0 |
169,679.0 |
141,399.0 |
28,280.0 | |||
Վարչական սարքավորումներ |
169,679.0 |
141,399.0 |
28,280.0 |
169,679.0 |
141,399.0 |
28,280.0 | |||
04 |
02 |
01 |
18. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սննդի անվտանգության կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր |
23,000.0 |
- |
23,000.0 |
23,000.0 |
- |
23,000.0 |
այդ թվում` ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |
23,000.0 |
- |
23,000.0 |
23,000.0 |
- |
23,000.0 | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
23,000.0 |
- |
23,000.0 |
23,000.0 |
- |
23,000.0 | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
23,000.0 |
- |
23,000.0 |
23,000.0 |
- |
23,000.0 | |||
Այլ ծախսեր |
23,000.0 |
- |
23,000.0 |
23,000.0 |
- |
23,000.0 | |||
04 |
02 |
01 |
21. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի կողմից տրամադրված Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի դրամաշնորհային ծրագիր |
- |
- |
- |
6,244.0 |
- |
6,244.0 |
այդ թվում` ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |
- |
- |
- |
6,244.0 |
- |
6,244.0 | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
- |
- |
- |
6,244.0 |
- |
6,244.0 | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
- |
- |
- |
6,244.0 |
- |
6,244.0 | |||
Այլ ծախսեր |
- |
- |
- |
6,244.0 |
- |
6,244.0 | |||
04 |
03 |
04 |
06. ՌԴ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագիր |
1,983,466.7 |
1,652,770.0 |
330,696.7 |
3,126,096.4 |
2,786,098.0 |
339,998.4 |
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |
1,983,466.7 |
1,652,770.0 |
330,696.7 |
3,126,096.4 |
2,786,098.0 |
339,998.4 | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
1,699,992.0 |
1,416,660.0 |
283,332.0 |
1,699,992.0 |
1,416,660.0 |
283,332.0 | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
1,699,992.0 |
1,416,660.0 |
283,332.0 |
1,699,992.0 |
1,416,660.0 |
283,332.0 | |||
Այլ ծախսեր |
1,699,992.0 |
1,416,660.0 |
283,332.0 |
1,699,992.0 |
1,416,660.0 |
283,332.0 | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
283,474.7 |
236,110.0 |
47,364.7 |
1,426,104.4 |
1,369,438.0 |
56,666.4 | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
283,474.7 |
236,110.0 |
47,364.7 |
1,426,104.4 |
1,369,438.0 |
56,666.4 | |||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում` |
283,474.7 |
236,110.0 |
47,364.7 |
1,426,104.4 |
1,369,438.0 |
56,666.4 | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
283,474.7 |
236,110.0 |
47,364.7 |
1,426,104.4 |
1,369,438.0 |
56,666.4 | |||
04 |
05 |
01 |
11. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ 3) |
(2,860,558.80) |
(2,490,668.8) |
(369,890.0) |
(4,018,684.0) |
(3,325,143.8) |
(693,540.2) |
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |
(2,860,558.8) |
(2,490,668.8) |
(369,890.0) |
(4,018,684.0) |
(3,325,143.8) |
(693,540.2) | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
(92,022.2) |
(59,093.8) |
(32,928.4) |
(132,079.4) |
(83,043.8) |
(49,035.6) | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
(92,022.2) |
(59,093.8) |
(32,928.4) |
(132,079.4) |
(83,043.8) |
(49,035.6) | |||
Այլ ծախսեր |
(92,022.2) |
(59,093.8) |
(32,928.4) |
(132,079.4) |
(83,043.8) |
(49,035.6) | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
(2,768,536.6) |
(2,431,575.0) |
(336,961.6) |
(3,886,604.6) |
(3,242,100.0) |
(644,504.6) | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
(2,768,536.6) |
(2,431,575.0) |
(336,961.6) |
(3,886,604.6) |
(3,242,100.0) |
(644,504.6) | |||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում` |
(2,768,536.6) |
(2,431,575.0) |
(336,961.6) |
(3,886,604.6) |
(3,242,100.0) |
(644,504.6) | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
(2,768,536.6) |
(2,431,575.0) |
(336,961.6) |
(3,886,604.6) |
(3,242,100.0) |
(644,504.6) | |||
06 |
03 |
01 |
12. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի դրամաշնորհային ծրագիր |
- |
- |
- |
17,350.6 |
- |
17,350.6 |
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |
- |
- |
- |
17,350.6 |
- |
17,350.6 | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
- |
- |
- |
17,350.6 |
- |
17,350.6 | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
- |
- |
- |
17,350.6 |
- |
17,350.6 | |||
Այլ ծախսեր |
- |
- |
17,350.6 |
17,350.6 | |||||
06 |
03 |
01 |
13. Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր (Երևանի համայնքի ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն) |
(35,115.50) |
(27,162.4) |
(7,953.1) |
(79,325.5) |
(63,460.4) |
(15,865.1) |
ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |
(35,115.5) |
(27,162.4) |
(7,953.1) |
(79,325.5) |
(63,460.4) |
(15,865.1) | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
(35,115.5) |
(27,162.4) |
(7,953.1) |
(79,325.5) |
(63,460.4) |
(15,865.1) | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
(35,115.5) |
(27,162.4) |
(7,953.1) |
(79,325.5) |
(63,460.4) |
(15,865.1) | |||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում` |
(35,115.5) |
(27,162.4) |
(7,953.1) |
(79,325.5) |
(63,460.4) |
(15,865.1) | |||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
(35,115.5) |
(27,162.4) |
(7,953.1) |
(79,325.5) |
(63,460.4) |
(15,865.1) | |||
06 |
03 |
01 |
22. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր (Երևանի համայնքի ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն) |
(107,914.80) |
(76,083.0) |
(31,831.8) |
(116,797.8) |
(82,252.0) |
(34,545.8) |
ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |
(107,914.8) |
(76,083.0) |
(31,831.8) |
(116,797.8) |
(82,252.0) |
(34,545.8) | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
(107,914.8) |
(76,083.0) |
(31,831.8) |
(116,797.8) |
(82,252.0) |
(34,545.8) | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
(107,914.8) |
(76,083.0) |
(31,831.8) |
(116,797.8) |
(82,252.0) |
(34,545.8) | |||
Այլ ծախսեր |
(107,914.8) |
(76,083.0) |
(31,831.8) |
(116,797.8) |
(82,252.0) |
(34,545.8) | |||
06 |
03 |
01 |
27. Գերմանիայի զարգացման վարկերի և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային գործիքի աջակցությամբ իրականացվող «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման դրամաշնորհային ծրագիր (երրորդ փուլ) |
(661,650.40) |
(641,204.2) |
(20,446.2) |
(1,038,901.8) |
(840,053.0) |
(198,848.8) |
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |
(661,650.4) |
(641,204.2) |
(20,446.2) |
(1,038,901.8) |
(840,053.0) |
(198,848.8) | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝ |
(661,650.4) |
(641,204.2) |
(20,446.2) |
(1,038,901.8) |
(840,053.0) |
(198,848.8) | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` |
(661,650.4) |
(641,204.2) |
(20,446.2) |
(1,038,901.8) |
(840,053.0) |
(198,848.8) | |||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում` |
(661,650.4) |
(641,204.2) |
(20,446.2) |
(1,038,901.8) |
(840,053.0) |
(198,848.8) | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
(661,650.4) |
(641,204.2) |
(20,446.2) |
(1,038,901.8) |
(840,053.0) |
(198,848.8) | |||
06 |
03 |
01 |
30. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր (Երևանի համայնքի ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն) |
90,914.80 |
73,083.0 |
17,831.8 |
95,355.0 |
76,284.0 |
19,071.0 |
ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |
90,914.8 |
73,083.0 |
17,831.8 |
95,355.0 |
76,284.0 |
19,071.0 | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
90,914.8 |
73,083.0 |
17,831.8 |
95,355.0 |
76,284.0 |
19,071.0 | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` |
90,914.8 |
73,083.0 |
17,831.8 |
95,355.0 |
76,284.0 |
19,071.0 | |||
Այլ ծախսեր |
90,914.8 |
73,083.0 |
17,831.8 |
95,355.0 |
76,284.0 |
19,071.0 |
Հավելված N 8ուղղ. |
Աղյուսակ N 1
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 Թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 11.20 աղյուսակում ԿԱՏԱՐՎՈՂ փոփոխություններՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | ||||||||||||||||||||||||||
ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
ֆինանսական | ||||||||||||||||||||||||||
ինն ամիս |
տարի |
ինն ամիս |
տարի | ||||||||||||||||||||||||
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները | |||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը Նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||
1049 |
ԱԾ14 | ||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Համակարգին միանալու համար թույլտվության ստացում, թիվը |
||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
||||||||||||||||||||||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
||||||||||||||||||||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
42,000.0 |
114,577.0 | |||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) | |||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը Նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||
1049 |
ԱԾ16 | ||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Համակարգին միանալու համար թույլտվության ստացում, թիվը |
||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
||||||||||||||||||||||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
||||||||||||||||||||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
60,000.0 |
241,032.9 | |||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) | |||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը Նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||
1049 |
ԱԾ17 | ||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Համակարգին միանալու համար թույլտվության ստացում, թիվը |
||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
||||||||||||||||||||||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
||||||||||||||||||||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
(12,127.6) |
(124,190.0) | |||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) | |||||||||||||||||||||||||||
«Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ԾԻԿ» ՊՈԱԿ | |||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը Նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||
1049 |
ԱԾ19 | ||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Համակարգին միանալու համար թույլտվության ստացում, թիվը |
||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
||||||||||||||||||||||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
||||||||||||||||||||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
(92,022.2) |
(132,079.4) | |||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) | |||||||||||||||||||||||||||
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվները | |||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Ակտիվի անվանումը Նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||
1049 |
ԱՁ03 | ||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Վերականգնվող ավտոճանապարհների երկարությունը (կիլոմետր), այդ թվում՝ |
||||||||||||||||||||||||||
Երևան-Արարատ |
|||||||||||||||||||||||||||
Երևան-Աշտարակ |
|||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
Մշակված չէ |
186,000.0 |
1,232,357.0 | ||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
Մշակված չէ |
||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Ակտիվի անվանումը Նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||
1049 |
ԱՁ04 | ||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Վերականգնվող ավտոճանապարհների երկարությունը (կիլոմետր), այդ թվում՝ |
||||||||||||||||||||||||||
Երևան-Արարատ |
|||||||||||||||||||||||||||
Երևան-Աշտարակ |
|||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
Մշակված չէ |
||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
Մշակված չէ |
240,000.0 |
314,408.3 | ||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Ակտիվի անվանումը Նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||
1049 |
ԱՁ05 | ||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Վերականգնվող ավտոճանապարհների երկարությունը (կիլոմետր), այդ թվում՝ |
||||||||||||||||||||||||||
Աշտարակ-Թալին |
|||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
Մշակված չէ |
0.0 |
66,706.4 | ||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
Մշակված չէ |
||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Ակտիվի անվանումը Նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||
1049 |
ԱՁ07 | ||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Վերականգնվող ավտոճանապարհների երկարությունը (կիլոմետր), այդ թվում՝ |
||||||||||||||||||||||||||
Թալին-Լանջիկ |
|||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
Մշակված չէ |
(406,348.8) |
(799,255.5) | ||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
Մշակված չէ |
||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Ակտիվի անվանումը Նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||
1049 |
ԱՁ08 | ||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Վերականգնվող ավտոճանապարհների երկարությունը (կիլոմետր), այդ թվում՝ |
||||||||||||||||||||||||||
Թալին-Լանջիկ |
|||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
Մշակված չէ |
(23,495.3) |
(23,495.3) | ||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
Մշակված չէ |
6,655,141.2 | |||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Ակտիվի անվանումը Նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||
1049 |
ԱՁ09 | ||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Վերականգնվող ավտոճանապարհների երկարությունը (կիլոմետր), այդ թվում՝ |
||||||||||||||||||||||||||
Մշակված չէ |
|||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
|||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
Մշակված չէ |
(2,768,536.6) |
(3,886,604.6) | ||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
Մշակված չէ |
||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 Թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 11.14 աղյուսակում ԿԱՏԱՐՎՈՂ փոփոխություններՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||||||||||
ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
ֆինանսական | |||||||||||
ինն ամիս |
տարի |
ինն ամիս |
տարի | |||||||||
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները | ||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||
1086 |
ԱԾ01 | |||||||||||
Քանակական |
Համակարգին միանալու համար թույլտվության ստացում, թիվը |
|||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
|||||||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
|||||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
55,000.0 |
77,000.0 | ||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) | ||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||
1086 |
ԱԾ02 | |||||||||||
Քանակական |
Համակարգին միանալու համար թույլտվության ստացում, թիվը |
|||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
|||||||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
|||||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
23,000.0 |
23,000.0 | ||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) | ||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||
1086 |
ԱԾ03 | |||||||||||
Քանակական |
Համակարգին միանալու համար թույլտվության ստացում, թիվը |
|||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
|||||||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
|||||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
0.0 |
6,244.0 | ||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||
1086 Գյուղական ենթակառուցվածքների վերանորոգման և զարգացման ծրագիր | ||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) | ||||||||||||
1.2. Տրանսֆերտներ | ||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Տրանսֆերտի անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||
1086 |
ԾՏ01 | |||||||||||
Շահառուների քանակը |
||||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
22,950.0 |
22,950.0 | ||||||||||
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
Վարկային համաձայնագրի դրույթներին համապատասխան |
|||||||||||
Շահառուների ընտրության չափանիշները | ||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 Թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 11.47 աղյուսակում ԿԱՏԱՐՎՈՂ փոփոխություններՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||||||||||
ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||||
ինն ամիս |
տարի |
ինն ամիս |
տարի | |||||||||
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները | ||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը | |||||||||||
ՌԴ-ի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող ԵՏՄ-ի անդամակցության շրջանակներում ՀՀ-ին տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու դրամաշնորհային ծրագիր | ||||||||||||
1008 |
ԱԾ05 |
Նկարագրությունը | ||||||||||
ՌԴ-ի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող ԵՏՄ-ի անդամակցության շրջանակներում ՀՀ-ին տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայություններ | ||||||||||||
Քանակական |
Համակարգին միանալու համար թույլտվության ստացում, թիվը |
|||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
|||||||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
|||||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
113,119.0 |
113,119.0 | ||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) | ||||||||||||
1.2. Տրանսֆերտներ | ||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Տրանսֆերտի անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||
1008 |
ԾՏ02 | |||||||||||
Շահառուների քանակը |
||||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
169,679.0 |
169,679.0 | ||||||||||
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
Վարկային համաձայնագրի դրույթներին համապատասխան |
|||||||||||
Շահառուների ընտրության չափանիշները | ||||||||||||
1008 Սննդամթերքի անվտանգության բնագավառում քաղաքականության մշակման, վերահսկողության և աջակցության ծառայություններ | ||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 Թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 11.15 աղյուսակում ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||||||||||||||||||||||||
ոչ ֆինանսական |
ֆինանսական | |||||||||||||||||||||||||
ինն ամիս |
տարի |
ինն ամիս |
տարի | |||||||||||||||||||||||
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության | ||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||
1167 |
ԱԾ01 | |||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Համակարգին միանալու համար թույլտվության ստացում, թիվը |
Կառավարվող ներդրումային ծրագրերի թիվը |
||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
Համաձայն 20.10.2010թ. ՀՀ կառավարության և KFW բանկի միջև կնքված վարկի տրամադրման և ծրագրի ֆինանսավորման պայմանագրի դրույթներ |
||||||||||||||||||||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
Համաձայնագրով սահմանված դրույթներին համապատասխան |
||||||||||||||||||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
(23,505.0) |
(31,340.0) | ||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) | ||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||
1167 |
ԱԾ06 | |||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Համակարգին միանալու համար թույլտվության ստացում, թիվը |
Կառավարվող ներդրումային ծրագրերի թիվը |
||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
Համաձայնագրով սահմանված դրույթներին համապատասխան |
||||||||||||||||||||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
Համաձայնագրով սահմանված դրույթներին համապատասխան |
||||||||||||||||||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
2,294,989.2 |
3,059,985.6 | ||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) | ||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||
1167 |
ԱԾ07 | |||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Համակարգին միանալու համար թույլտվության ստացում, թիվը |
Կառավարվող ներդրումային ծրագրերի թիվը |
||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
Համաձայնագրով սահմանված դրույթներին համապատասխան |
||||||||||||||||||||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
Համաձայնագրով սահմանված դրույթներին համապատասխան |
||||||||||||||||||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
1,699,992.0 |
1,699,992.0 | ||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) | ||||||||||||||||||||||||||
1. 4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում | ||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||
1167 |
ԵԿ06 | |||||||||||||||||||||||||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
3,477,702.7 |
7,675,518.4 | ||||||||||||||||||||||||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ «Ռուսաստոմ Սերվիս» ԲԸ (Ռուսաստանի Դաշնություն) | ||||||||||||||||||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | ||||||||||||||||||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Մշակված չէ | |||||||||||||||||||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
Մշակված չէ | |||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը | |||||||||||||||||||||||||
ՌԴ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագիր | ||||||||||||||||||||||||||
1167 |
ԵԿ07 |
Նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||
ՌԴ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագիր | ||||||||||||||||||||||||||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
283,474.7 |
1,426,104.4 | ||||||||||||||||||||||||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը |
||||||||||||||||||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | ||||||||||||||||||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Մշակված չէ | |||||||||||||||||||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
Մշակված չէ | |||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 Թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 11.3 աղյուսակում ԿԱՏԱՐՎՈՂ փոփոխություններՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||||||||||||
ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
ֆինանսական | |||||||||||||
ինն ամիս |
տարի |
ինն ամիս |
տարի | |||||||||||
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները | ||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||
1019 |
ԱԾ01 | |||||||||||||
Քանակական |
Կառավարվող ներդրումների ծրագրերի թիվը |
1 |
1 |
|||||||||||
Որակական |
Համաձայն ՀՀ և Համաշխարհային բանկի միջև կնքված ֆինանսական համաձայնագրի դրույթների |
|||||||||||||
Ժամկետայնության |
2015-2020 թթ. |
|||||||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
0.0 |
(459.2) | ||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) | ||||||||||||||
1.2. Տրանսֆերտներ | ||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||
1019 |
ԾՏ01 | |||||||||||||
Շահառուների քանակը |
Հիմնանորոգված և նոր կառուցված ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտների օբյեկտներից օգտվող համայնքներ, համայնքների թիվը |
2 |
7 |
|||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
(26,244.4) |
(267,747.5) | ||||||||||||
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
ըստ անհրա-ժեշտության |
|||||||||||||
Շահառուների ընտրության չափանիշները | ||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||
1019 |
ԾՏ06 | |||||||||||||
Շահառուների քանակը |
Հիմնանորոգված և նոր կառուցված ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտների օբյեկտներից օգտվող համայնքներ, համայնքների թիվը |
5 |
5 |
|||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
106,305.4 |
116,305.4 | ||||||||||||
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
ըստ անհրա-ժեշտության |
|||||||||||||
Շահառուների ընտրության չափանիշները | ||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||
ՄԱՍ Գ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները | ||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||
1136 |
ԱԾ05 | |||||||||||||
Քանակական |
||||||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
|||||||||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
|||||||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
233,428.7 |
233,428.7 | ||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 Թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 11.9 աղյուսակում ԿԱՏԱՐՎՈՂ փոփոխություններՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||||||||
ոչ ֆինանսական |
ֆինանսական | |||||||||
ինն ամիս |
տարի |
ինն ամիս |
տարի | |||||||
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները | ||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||
1053 |
ԱԾ01 | |||||||||
Քանակական |
Համաձայն Համաշխարհային բանկի պահանջների |
|||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
|||||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
|||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
X |
X |
108,000.0 |
108,000.0 | ||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 Թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 11.22 աղյուսակում ԿԱՏԱՐՎՈՂ փոփոխություններՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||||||||
ոչ ֆինանսական |
ֆինանսական | |||||||||
ինն ամիս |
տարի |
ինն ամիս |
տարի | |||||||
ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները | ||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||
1023 |
ԱԾ16 | |||||||||
Քանակական |
||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
|||||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
|||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
X |
X |
1,981,458.5 |
1,981,458.5 | ||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) |
2. Հանրային սեփականության կառավարման արդյունքների ցուցանիշները | |||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը Նկարագրությունը | ||||||||
1023 |
ԿՀ11 | ||||||||
Քանակական |
Համաձայնագրի դրույթներին համապատասխան |
X |
X | ||||||
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
1,420,000.0 |
1,420,000.0 | |||||
Ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը |
Մինչև 20 տարի | ||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
Կիրառելի չէ | ||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
Կիրառելի չէ | ||||||||
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը | |||||||||
Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես` | |||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Ակտիվն անհրաժեշտ է 1023 ծրագրի քանակական, որակական և ժամկետայնության ցուցանիշների ապահովման համար։ | ||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
Կիրառելի չէ | ||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը Նկարագրությունը | ||||||||
1023 |
ԿՀ12 | ||||||||
Քանակական |
Համաձայնագրի դրույթներին համապատասխան |
X |
X | ||||||
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
573,777.1 |
573,777.0 | |||||
Ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը |
Մինչև 20 տարի |
||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
Կիրառելի չէ |
||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
Կիրառելի չէ |
||||||||
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը | |||||||||
Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես` | |||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Ակտիվն անհրաժեշտ է 1023 ծրագրի քանակական, որակական և ժամկետայնության ցուցանիշների ապահովման համար։ | ||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
Կիրառելի չէ | ||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը Նկարագրությունը | ||||||||
1023 |
ԿՀ13 | ||||||||
Քանակական |
Համաձայնագրի դրույթներին համապատասխան |
X |
X | ||||||
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
12,825,066.3 |
12,825,066.3 | |||||
Ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը |
Մինչև 20 տարի | ||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
Կիրառելի չէ | ||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
Կիրառելի չէ | ||||||||
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը | |||||||||
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | |||||||||
Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես` | |||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Ակտիվն անհրաժեշտ է 1023 ծրագրի քանակական, որակական և ժամկետայնության ցուցանիշների ապահովման համար։ | ||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
Կիրառելի չէ | ||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը Նկարագրությունը | ||||||||
1023 |
ԿՀ14 | ||||||||
Քանակական |
Համաձայնագրի դրույթներին համապատասխան |
X |
X | ||||||
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
4,650,565.2 |
4,650,565.2 | |||||
Ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը |
Մինչև 20 տարի | ||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
Կիրառելի չէ | ||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
Կիրառելի չէ | ||||||||
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը | |||||||||
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | |||||||||
Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես` | |||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Ակտիվն անհրաժեշտ է 1023 ծրագրի քանակական, որակական և ժամկետայնության ցուցանիշների ապահովման համար։ | ||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
Կիրառելի չէ | ||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 Թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 11.11 աղյուսակում ԿԱՏԱՐՎՈՂ փոփոխություններԸ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||||||||
ոչ ֆինանսական |
ֆինանսական | |||||||||
ինն ամիս |
տարի |
ինն ամիս |
տարի | |||||||
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները | ||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||
1165 |
ԱԾ 05 | |||||||||
Քանակական |
Համաժողով |
1 |
1 |
X | ||||||
Թարգմանչական ծառայություններ |
1 |
1 |
||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
X |
X | |||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
X |
X | |||||||
Մատուցված ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
X |
30,902.4 |
30,902.4 | |||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 Թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 11.17 աղյուսակում ԿԱՏԱՐՎՈՂ փոփոխությունԸ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||||
ոչ ֆինանսական |
ֆինանսական | |||||
ինն ամիս |
տարի |
ինն ամիս |
տարի | |||
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները | ||||||
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը Նկարագրությունը | |||||
1168 |
ԵԿ 02 | |||||
Քանակական |
Ներդրումը կնպաստի «Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ» և «Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների դահլիճների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավմանը | |||||
Որակական |
Մշակված չէ |
|||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
|||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
(1,471,689.6) |
(2,073,617.5) | ||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 Թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի NN 11.8 ԵՎ 11.32 աղյուսակՆԵՐում ԿԱՏԱՐՎՈՂ փոփոխությունՆԵՐԸ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ոչ ֆինանսական |
ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ինն ամիս |
տարի |
ինն ամիս |
տարի | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Ակտիվի անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 |
ԱՏ 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Հիմնանորոգվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը, կմ |
Աշխատանքների ծրագրին և պայմանագրերին համապատասխան |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
0.0 |
(81,798.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը |
Մշակված չէ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
Մշակված չէ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
Մշակված չէ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես` | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Մշակված չէ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
Մշակված չէ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Ակտիվի անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 |
ԱՏ 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Կառուցվող ջրամբարի և ոռոգման համակարգի երկարությունը կմ |
Աշխատանքների ծրագրին և պայմանագրերին համապատասխան |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
(479,046.6) |
(604,286.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը |
Մշակված չէ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
Մշակված չէ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
Մշակված չէ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես` | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Մշակված չէ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
Մշակված չէ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Ակտիվի անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 |
ԱՏ 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Հիմնանորոգվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը, կմ |
Աշխատանքների ծրագրին և պայմանագրերին համապատասխան |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
(381,174.2) |
(441,565.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը |
Մշակված չէ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
Մշակված չէ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
Մշակված չէ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես` | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Մշակված չէ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
Մշակված չէ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 |
ԱԾ04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Համակարգման ենթակա գումարը, հազ. դրամ |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
X |
X |
0 |
5,391.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 |
ԱԾ06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Համակարգման ենթակա գումարը, հազ. դրամ |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
X |
X |
(32,576.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 |
ԱԾ07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Համակարգման ենթակա գումարը, հազ. դրամ |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
X |
X |
(396,173.8) |
(127,382.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 |
ԱԾ08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Համակարգման ենթակա գումարը, հազ. դրամ |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
X |
X |
272,288.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1072 |
ԱԾ04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Համակարգման ենթակա գումարը, հազ. դրամ |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
X |
X |
17,350.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Ներդրման անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1072 |
ԵԿ04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
(661,650.4) |
(1,038,901.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Ներդրման արդյունքում կբարելավվի խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների որակը։ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
Արդյունքում կկրճատվեն ընկերության ծախսերը՝ ի հաշիվ կորուստների կրճատման։ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Ակտիվի անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 |
ԱՁ01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Երեսարկների վերականգնում, գծմ |
143.0 |
174.0 |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Հատակների վերակառուցում, գծմ |
86 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տորկրետ, լցամղում, քառ. մ |
932 |
1,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տրանսֆորմային խորշերի կառուցում, հատ |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Որակական |
Մշակված չէ |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
117,205.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
Մշակված չէ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) |
Մշակված չէ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. Վարկերի տրամադրում | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Վարկի անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1072 |
ՎՏ 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Վարկավորվող ընկերությունների թիվը |
1 |
1 |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
X |
X |
(17,875.4) |
(28,768.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ընտրության չափանիշները | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Վարկի անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1072 |
ՎՏ 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Քանակական |
Վարկավորվող ընկերությունների թիվը |
1 |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
X |
X |
(98,312.1) |
(198,838.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ընտրության չափանիշները | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Տրանսֆերտի անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1157 |
ԾՏ03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների քանակը |
Համայնքների թիվը |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
X |
X |
(514,408.8) |
(597,780.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների ընտրության չափանիշները | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Տրանսֆերտի անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1157 |
ԾՏ04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների քանակը |
Համայնքների թիվը |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
X |
X |
(28,503.0) |
(79,325.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների ընտրության չափանիշները | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Տրանսֆերտի անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1157 |
ԾՏ05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների քանակը |
Համայնքների թիվը |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
X |
X |
763,880.1 |
902,464.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների ընտրության չափանիշները | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Տրանսֆերտի անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1157 |
ԾՏ06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների քանակը |
Համայնքների թիվը |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
X |
X |
(35,115.5) |
(79,325.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների ընտրության չափանիշները | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Տրանսֆերտի անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1157 |
ԾՏ07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների քանակը |
Համայնքների թիվը |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
X |
X |
(107,914.8) |
(116,797.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների ընտրության չափանիշները | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Տրանսֆերտի անվանումը Նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1157 |
ԾՏ10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների քանակը |
Համայնքների թիվը |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գումարը (հազ. դրամ) |
X |
X |
90,914.8 |
95,355.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Շահառուների ընտրության չափանիշները | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
Աղյուսակ N 2
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 12 աղյուսակում (ՀՀ տրանսպորտի ԵՎ կապի նախարարության մասով) կատարվող փոփոխությունները եվ լրացումները
Բաժին 2
Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը
Ծրագրային դասիչը |
Գործառական դասիչը |
Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը |
ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջե | |
ծրագիրը |
միջոցառումը | |||
1049 |
ԾՐԱԳԻՐ |
|||
Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ |
(3,310,731.5) | |||
Ծրագրի նկարագրությունը |
||||
Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և ձմեռային պահպանում |
||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
||||
Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում |
||||
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ |
||||
ԱԾ14 |
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի համակարգման և կառավարման ծառայություններ |
114,577.0 | ||
Ակտիվի նկարագրությունը | ||||
04.05.01 |
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի համակարգման և կառավարման ծառայություններ | |||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | ||||
«Տրանսպորտի ԾԻԳ» ՊՀ | ||||
ԱԾ16 |
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագրի կառավարման և համակարգման ծառայություններ |
(241,032.9) | ||
Ակտիվի նկարագրությունը | ||||
04.05.01 |
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագրի կառավարման և համակարգման ծառայություններ | |||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | ||||
«Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ԾԻԿ» ՊՈԱԿ | ||||
ԱԾ17 |
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագրի կառավարման և համակարգման ծառայություններ |
124,190.0 | ||
Ակտիվի նկարագրությունը | ||||
04.05.01 |
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագրի կառավարման և համակարգման ծառայություններ | |||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | ||||
«Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ԾԻԿ» ՊՈԱԿ | ||||
ԱԾ19 |
Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագրի կառավարման և համակարգման ծառայություններ (Տրանշ 3) |
(132,079.4) | ||
Ակտիվի նկարագրությունը | ||||
04.05.01 |
Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացմամբ Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագրի կառավարման և համակարգման ծառայություններ (Տրանշ 3) | |||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | ||||
«Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ԾԻԿ» ՊՈԱԿ | ||||
Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ |
||||
ԱՁ03 |
Կենսական նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում |
1,232,577.0 | ||
Ակտիվի նկարագրությունը | ||||
04.05.01 |
Կենսական նշանակության ճանապարհների քայքայված ծածկի վերանորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում | |||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը | ||||
1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ | ||||
ԱՁ04 |
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի կառուցում |
314,408.3 | ||
Ակտիվի նկարագրությունը | ||||
04.05.01 |
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի հիմնանորոգման՝ նախագծային և շինարարական աշխատանքներ, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն | |||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը | ||||
1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ | ||||
ԱՁ05 |
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի կառուցում (Տրանշ 2) |
66,706.4 | ||
Ակտիվի նկարագրությունը | ||||
04.05.01 |
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի հիմնանորոգման՝ նախագծային և շինարարական աշխատանքներ, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն | |||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը | ||||
1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ | ||||
ԱՁ07 |
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի կառուցում (Տրանշ 3) |
(799,755.5) | ||
Ակտիվի նկարագրությունը | ||||
04.05.01 |
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի հիմնանորոգում՝ նախագծային և շինարարական աշխատանքներ, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն | |||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը | ||||
1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ | ||||
ԱՁ08 |
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի «Բագրատաշեն» անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի կառավարման և համակարգման ծառայություններ |
(23,495.3) | ||
Ակտիվի նկարագրությունը | ||||
04.05.01 |
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի «Բագրատաշեն» անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի կառավարման և համակարգման ծառայություններ | |||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը | ||||
1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ | ||||
ԱՁ09 |
Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի կառուցում (դրամաշնորհ Տրանշ 3) |
(3,886,604.6) | ||
Ակտիվի նկարագրությունը | ||||
04.05.01 |
Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի հիմնանորոգում` նախագծային և շինարարական աշխատանքներ, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն | |||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը | ||||
1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 12 աղյուսակում (ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության մասով) կատարվող փոփոխությունները եվ լրացումները
Բաժին 2
Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը
Ծրագրային դասիչը |
Գործառական դասիչը |
Ծրագիրը/քաղաքականության |
ՀՀ 2015 թ. պետական բյուջե | |
ծրագիրը |
միջոցառումը | |||
1086 |
ԾՐԱԳԻՐ |
129,194.0 | ||
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության (ՀԳՌԿՄ) երկրորդ ծրագրի նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագիր |
||||
Ծրագրի նկարագրությունը |
||||
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում աջակցել ՀՀ ԳՆ և «ԳԾԻԳ» ՊՀ-ին ՀԳՌԿՄ 2 ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացմանն ու վերջիններիս կողմից իրականացման կարողությունների հզորացմանը |
||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
||||
Կարողությունների զարգացում և համապատասխան ուսումնասիրությունների իրականացում, ՀԳՌԿՄ 2 ծրագրի փաստաթղթերի մշակում |
||||
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ |
||||
ԱԾ01 |
04.02.01 |
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի համակարգում և ղեկավարում |
77,000.0 | |
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը | ||||
ՀԳՌԿՄ 2 ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման համար խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում | ||||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | ||||
ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ կամ անհատ խորհրդատուներ | ||||
ԱԾ02 |
04.02.01 |
Սննդի անվտանգության կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր |
23,000.0 | |
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը | ||||
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացում | ||||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | ||||
«Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ | ||||
ԱԾ03 |
04.02.01 |
Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայություններ |
6,244.0 | |
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը | ||||
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գլոբալ Էկոլոգիական հիմնադրամի կողմից տրամադրված դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացում, գլոբալ բնապահպանական խնդիրների լուծում | ||||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | ||||
«Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ | ||||
ԾՏ01 |
04.02.01 |
Տրանսֆերտներ գյուղական ենթակառուցվածքների վերականգնման և/կամ զարգացման նպատակով |
22,950.0 | |
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը | ||||
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացում | ||||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | ||||
«Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 12 աղյուսակում (ՀՀ էներգետիկայի ԵՎ բնական պաշարների նախարարության մասով) կատարվող փոփոխությունները եվ լրացումները
Բաժին 2
Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը
Ծրագրային դասիչը |
Գործառական դասիչը |
Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը |
ՀՀ 2015 թ. պետական բյուջե | |
ծրագիրը |
միջոցառումը | |||
1167 |
ԾՐԱԳԻՐ |
13,830,260.1 | ||
Էլեկտրաէներգետիկական օբյեկտների կառուցման, վերականգնման և վերանորոգման ծրագիր |
||||
Ծրագրի նկարագրությունը |
||||
Էլեկտրաէներգետիկական օբյեկտների կառուցման, վերականգնման վերազինում |
||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
||||
Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացում |
||||
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ |
||||
ԱԾ01 |
04.03.05 |
Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի վերականգնման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ |
(31,340.3) | |
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը | ||||
Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի վերականգնման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ | ||||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | ||||
«Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիր» ՓԲԸ | ||||
ԱԾ06 |
04.03.04 |
ՌԴ-ի աջակցությամբ իրականացվող հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագիր |
3,059,985.6 | |
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը | ||||
ՌԴ-ի աջակցությամբ իրականացվող հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագիր (խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ) | ||||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | ||||
«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ «Ռուսաստոմ Սերվիս» ԲԸ (Ռուսաստանի Դաշնություն) | ||||
ԱԾ07 |
04.03.04 |
ՌԴ-ի աջակցությամբ իրականացվող հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագիր |
1,699,992.0 | |
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը | ||||
ՌԴ-ի աջակցությամբ իրականացվող հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագիր | ||||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | ||||
«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ «Ռուսաստոմ Սերվիս» ԲԸ (Ռուսաստանի Դաշնություն) | ||||
Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ |
||||
ԵԿ06 |
Ներդրումներ «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ում |
7,675,518.4 | ||
Ներդրման նկարագրությունը | ||||
04.03.04 |
ՌԴ-ի աջակցությամբ իրականացվող հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագիր | |||
Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը | ||||
«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ | ||||
Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը | ||||
ՌԴ-ի աջակցությամբ իրականացվող հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագիր | ||||
ԵԿ07 |
Ներդրումներ «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ում |
1,426,104.4 | ||
Ներդրման նկարագրությունը | ||||
04.03.04 |
ՌԴ-ի աջակցությամբ իրականացվող հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագիր | |||
Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը | ||||
«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ | ||||
Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը | ||||
ՌԴ-ի աջակցությամբ իրականացվող հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագիր |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 12 աղյուսակում (ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության մասով) կատարվող փոփոխությունները եվ լրացումները
Բաժին 2
Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը
Ծրագրային դասիչը |
Գործառական դասիչը |
Ծրագիրը/քաղաքականության |
ՀՀ 2015 թ. պետական բյուջե | |
ծրագիրը |
միջոցառումը | |||
1008 |
ԾՐԱԳԻՐ |
282,798.0 | ||
Սննդամթերքի անվտանգության բնագավառում քաղաքականության մշակման, վերահսկողության և աջակցության ծառայություններ |
||||
Ծրագրի նկարագրությունը |
||||
Ոլորտի քաղաքականության խորհրդատվության, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության ծառայության իրավասության տակ ընկնող ծառայությունների ու ծրագրերի համակարգման ծառայություններ |
||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
||||
Սննդամթերքի անվտանգության և որակի բարելավում |
||||
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ |
||||
ԱԾ01 |
01.01.02 |
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի համակարգում և ղեկավարում |
113,119.0 | |
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը | ||||
ՀԳՌԿՄ 2 ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման համար խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում | ||||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | ||||
ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ կամ անհատ խորհրդատուներ | ||||
Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ |
||||
ԾՏ01 |
01.01.02 |
Սննդամթերքի անվտանգության ապահովում և որակի բարելավում |
169,679.0 | |
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը | ||||
ՌԴ-ի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող ԵՏՄ-ի անդամակցության շրջանակներում ՀՀ-ին տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու դրամաշնորհային ծրագիր | ||||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | ||||
ՀՀ ԳՆ-ի սննդի անվտանգության պետական տեսչություն |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 12 աղյուսակում (ՀՀ կառավարության մասով) կատարվող փոփոխությունները եվ լրացումները
Բաժին 2
Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը
Ծրագրային դասիչը |
Գործառական դասիչը |
Ծրագիրը/քաղաքականության |
ՀՀ 2015 թ. պետական բյուջե | |
ծրագիրը |
միջոցառումը | |||
1019 |
ԾՐԱԳԻՐ |
|||
Սոցիալական ներդրումների կառավարման ծառայություններ |
||||
Ծրագրի նկարագրությունը |
||||
Համաշխարհային բանկի սոցիալական ներդրումների ծրագրի իրականացում |
||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
||||
ՀՀ աղքատ և խոցելի խմբերի կյանքի ստանդարտների բարձրացում, խրախուսում, արդյունավետության բարձրացում |
||||
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ |
||||
ԱԾ01 |
Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագիր |
(459.2) | ||
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը |
||||
Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագիր` ՀՀ աղքատ և խոցելի խմբերի կյանքի ստանդարտների բարձրացման նպատակով |
||||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը |
||||
Տարածքային զարգացման հիմնադրամ |
||||
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ |
||||
ԾՏ01 |
ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ |
(267,747.5) | ||
Տրանսֆերտի նկարագրությունը |
||||
Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն |
||||
ԾՏ06 |
ՀՀ համայնքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ |
116,305.4 | ||
Տրանսֆերտի նկարագրությունը |
||||
Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագրի երրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ նախատեսված ՀՀ համայնքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն |
||||
1136 |
ԾՐԱԳԻՐ |
|||
Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում |
||||
Ծրագրի նկարագրությունը |
||||
Աջակցություն ՀՀ կառավարությանը` քաղաքականության և ծրագրերի մշակման և իրականացման գործընթացում, վերահսկողության կատարման գործընթացում |
||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
||||
Պետական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրի արդյունքների ապահովում |
||||
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ |
||||
ԱԾ05 |
ՌԴ-ի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող ԵՏՄ-ի անդամակցության շրջանակներում ՀՀ-ին տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու դրամաշնորհային ծրագիր |
233,428.7 | ||
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը | ||||
ԵՏՄ-ի անդամակցության շրջանակներում ՀՀ պետական տեղեկատվական հատվածի ստեղծում, զարգացում և գործարկում և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծում և զարգացում: | ||||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | ||||
«Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների գրասենյակ» ՓԲԸ |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 12 աղյուսակում (ՀՀ առողջապահության նախարարության մասով) կատարվող փոփոխությունները ԵՎ լրացումները
Բաժին 2
Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը
Ծրագրային դասիչը |
Գործառական դասիչը |
Ծրագիրը/քաղաքականության |
ՀՀ 2015 թ. պետական բյուջե | |
ծրագիրը |
միջոցառումը | |||
1053 |
ԾՐԱԳԻՐ |
|||
Առողջապահության համակարգի արդիականացման և արդյունավետության բարձրացման ծրագրեր |
||||
Ծրագրի նկարագրությունը |
||||
Առողջապահության համակարգի արդիականացմանը և արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրեր |
||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
||||
Բուժօգնության և ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացում |
||||
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ |
||||
ԱԾ01 |
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագիր |
108,000.0 | ||
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը | ||||
Հեմատոլոգիական կենտրոնի կառուցում, ուռուցքաբանության նոր ռադիոճառագայթային կարողությունների զարգացում: Արյունաբանության կենտրոնի շենքի կառուցում, ժամանակակից սարքավորումների ձեռքբերում: Մարզային հիվանդանոցային համակարգերի արդիականացում: | ||||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | ||||
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 12 աղյուսակում (ՀՀ ֆինանսների նախարարության մասով) կատարվող փոփոխությունները եվ լրացումները
Ծրագրային դասիչը |
Գործառական դասիչը |
Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը |
ՀՀ 2015 թ. պետական | ||
ծրագիրը |
միջոցառումը | ||||
1023 |
ԾՐԱԳԻՐ |
||||
Հարկային և մաքսային ծառայություններ |
|||||
Ծրագրի նկարագրությունը |
|||||
Հարկային և մաքսային քաղաքականության մշակման, պլանավորման, մոնիթորինգի, ծրագրերի համակարգման, գանձման, վերահսկողության և աջակցության ծառայություններ |
|||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը |
|||||
Հարկային և մաքսային վարչարարության արդյունավետության բարձրացում |
|||||
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ |
|||||
ԱԾ16 |
ՌԴ-ի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող ԵՏՄ-ի անդամակցության շրջանակներում ՀՀ-ին տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու դրամաշնորհային ծրագիր |
1,981,458.5 | |||
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը | |||||
ԵՏՄ-ի անդամակցության շրջանակներում ՀՀ-ին տեխնիկական կանոնակարգերին և իրավունքին հարմարեցում և ընդհանուր մաքսային ընթացակարգերի ներդաշնակեցում | |||||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | |||||
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | |||||
Կառավարչական հիմնարկի կողմից օգտագործվող ակտիվներ |
|||||
ԿՀ 11 |
Շենքերի և շինությունների շինարարություն |
1,420,000.0 | |||
Ակտիվի ձեռքբերում | |||||
Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի «Բագրատաշեն»,«Բավրա» և «Գոգավան» անցման կետերի արդիականացման ծրագիր | |||||
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը | |||||
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | |||||
Ծրագիրը, որին առնչվում է ակտիվը | |||||
1023 Հարկային և մաքսային ծառայություններ | |||||
ԿՀ12 |
Սարքավորումների ձեռքբերում |
573,777.1 | |||
Ակտիվի նկարագրությունը | |||||
Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի «Բագրատաշեն»,«Բավրա» և «Գոգավան» անցման կետերի արդիականացման ծրագիր | |||||
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը | |||||
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | |||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը | |||||
1023 Հարկային և մաքսային ծառայություններ | |||||
ԿՀ13 |
Սարքավորումների ձեռքբերում |
12,825,066.3 | |||
Ակտիվի նկարագրությունը | |||||
Չինական արտահանման-ներմուծման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ մաքսային զննման տեխնոլոգիաների և սարքավորումների արդիականացման ծրագիր | |||||
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը | |||||
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | |||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը | |||||
1023 Հարկային և մաքսային ծառայություններ | |||||
ԿՀ14 |
Սարքավորումների ձեռքբերում |
4,650,565.2 | |||
Ակտիվի նկարագրությունը | |||||
ՌԴ-ի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող ԵՏՄ-ի անդամակցության շրջանակներում ՀՀ-ին տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու դրամաշնորհային ծրագիր | |||||
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը | |||||
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | |||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը | |||||
1023 Հարկային և մաքսային ծառայություններ |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 12 աղյուսակում (ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մասով) կատարվող փոփոխությունները ԵՎ լրացումները
Բաժին 2
Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը
Ծրագրային դասիչը |
Գործառական դասիչը |
Ծրագիրը/քաղաքականության |
ՀՀ 2015 թ. պետական բյուջե | ||
ծրագիրը |
միջոցառումը | ||||
1165 |
Ծրագիր |
||||
Հայաստանի մրցունակության բարձրացման և զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր |
|||||
Ծրագրի նկարագրությունը | |||||
Արդյունաբերության, ներդրումների, զբոսաշրջության ոլորտներում Հայաստանի ընդհանուր մրցունակության ներուժը բարձրացնող միջոցառումների, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի աշխատանքների իրականացում | |||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||
Հայաստանի մրցունակության և վարկանիշի բարելավում | |||||
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ |
|||||
ԱԾ 05 |
ՀՀ արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումներ |
30,902.4 | |||
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը | |||||
Արդյունաբերության նոր ոլորտների զարգացում, արտադրված ապրանքների արտահանում, նոր շուկաների ընդլայնում, սերտիֆիկացման ծառայությունների փոխհատուցում, վարկավորման տոկոսագումարների սուբսիդավորում, մարդկային ռեսուրսների կարողությունների զարգացում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում | |||||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | |||||
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 12 աղյուսակում (ՀՀ մշակույթի նախարարության մասով) կատարվող փոփոխությունները եվ լրացումները
Բաժին 2
Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը
Ծրագրային դասիչը |
Գործառական դասիչը (բաժինը/խումբը/դասը) |
Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը |
ՀՀ 2015 թ. պետական | ||
ծրագիրը |
միջոցառումը | ||||
1168 |
Ծրագիր |
||||
Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր |
|||||
Ծրագրի նկարագրությունը | |||||
«Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ» և «Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների դահլիճների բեմական մեխանիզմների և լուսային տեխնիկայի վերազինման ծրագիր | |||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||
Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում | |||||
Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ |
|||||
ԵԿ 02 |
Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպությունում |
(2,073,617.5) | |||
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը | |||||
«Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ» և «Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների դահլիճների բեմական մեխանիզմների և լուսային տեխնիկայի վերազինման ծրագրի հիմնական նպատակն է կազմակերպությունների դահլիճների բեմական մեխանիզմների և լուսային տեխնիկայի արդիականացումը և միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցումը: | |||||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | |||||
ՀՀ մշակույթի նախարարություն |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 12 աղյուսակում (ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի մասով) կատարվող փոփոխությունները
Բաժին 2.
Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը
Ծրագրային դասիչը |
Գործառական դասիչը (բաժինը/խումբը/դասը) |
Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը |
ՀՀ 2015 թ. բյուջե | |
ծրագիրը |
միջոցառումը | |||
1004 |
ԾՐԱԳԻՐ |
|||
Աջակցություն ոռոգման ծառայություններին |
(1,009,928.5) | |||
Ծրագրի նկարագրությունը | ||||
Ոռոգման ծառայություններ մատակարարող ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների սուբսիդավորում | ||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||
Ոռոգման ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության ապահովում | ||||
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ |
||||
ԱԾ04 |
04.02.04 |
Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում |
5,391.3 | |
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը | ||||
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում | ||||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | ||||
«Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ | ||||
ԱԾ06 |
04.02.04 |
Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում |
(32,576.4) | |
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը | ||||
Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի հիմնանորոգում | ||||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | ||||
«Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ | ||||
ԱԾ07 |
04.02.04 |
Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում |
(127,382.1) | |
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը | ||||
Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման ծրագիր | ||||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | ||||
«Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ | ||||
ԱԾ08 |
04.02.04 |
Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում |
272,288.8 | |
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը | ||||
Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում» ծրագրի համակարգում և ղեկավարում | ||||
Ծառայություն մատուցողի անվանումը | ||||
«Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ | ||||
Այլ կազմակերպություններին տրամադրված ակտիվներ |
||||
ԱՏ 03 |
04.02.04 |
Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում |
(81,798.2) | |
Ակտիվի նկարագրությունը | ||||
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագիր | ||||
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը | ||||
ՋՕԸ-ներ, ջրառ իրականացնող կազմակերպություններ | ||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը | ||||
1004 Աջակցություն ոռոգման ծառայություններին | ||||
ԱՏ 04 |
04.02.04 |
Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում |
(604,286.3) | |
Ակտիվի նկարագրությունը | ||||
Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր | ||||
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը | ||||
ՋՕԸ-ներ, ջրառ իրականացնող կազմակերպություններ | ||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը | ||||
1004 Աջակցություն ոռոգման ծառայություններին | ||||
ԱՏ 05 |
04.02.04 |
Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում |
(441,565.6) | |
Ակտիվի նկարագրությունը | ||||
Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագիր | ||||
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը | ||||
ՋՕԸ-ներ, ջրառ իրականացնող կազմակերպություններ | ||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը | ||||
1004 Աջակցություն ոռոգման ծառայություններին | ||||
1017 |
ԾՐԱԳԻՐ |
|||
Որոտան-Արփա-Սևան թունելի ջրային համակարգի ծրագիր |
117,205.1 | |||
Ծրագրի նկարագրությունը | ||||
Որոտան-Արփա-Սևան ջրային համակարգի բարելավման և շահագործման ծառայություններ | ||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||
Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհամակարգի անվտանգության և հուսալիության ապահովում | ||||
ԱՁ 01 |
05.04.01 |
Արփա-Սևան ջրային համակարգի տեխնիկական վիճակի բարելավում և նորոգում |
117,205.1 | |
Ակտիվի նկարագրությունը | ||||
Աբու Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Որոտան Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագիր | ||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը | ||||
1017 Որոտան-Արփա-Սևան թունելի ջրային համակարգի ծրագիր | ||||
1072 |
ԾՐԱԳԻՐ |
|||
Աջակցություն խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններին |
(1,249,158.7) | |||
Ծրագրի նկարագրությունը | ||||
Խմելու ջուր մատակարարող ընկերությունների սուբսիդավորում | ||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||
Ջրամատակարարման ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության ապահովում | ||||
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ |
||||
ԵԿ 04 |
06.03.01 |
Ներդրում «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ում |
(1,038,901.8) | |
Ներդրման նկարագրությունը | ||||
Գերմանիայի զարգացման վարկերի և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային գործիքի աջակցությամբ իրականացվող «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման դրամաշնորհային ծրագիր` երրորդ փուլ | ||||
Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը | ||||
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | ||||
Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը) | ||||
Կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգին միացված համայնքների քանակ՝ 373, կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգին միացված բնակչության քանակ՝ 480805, կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգին միացված բաժանորդների մասնաբաժինը՝ 59.77 %, խմելու ջրի մատակարարման օրական միջին կշռված տևողություն՝ 18 ժամ/օր, ստանդարտներին համապատասխանող նմուշներ՝ 99.65 %, համայնքներում խմելու ջրի մատակարարման օրական ժամերի միջին ցուցանիշից ստանդարտ շեղում՝ 7.3, բնակչության խմելու ջրի մատակարարման օրական ժամերի միջին ցուցանիշից ստանդարտ շեղում` 4, ջրի կորուստ՝ 76.1 տոկոս, ընթացիկ ծախսերի ծախսածածկման մակարդակը՝ 83 %: | ||||
ԱԾ 04 |
06.03.01 |
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի դրամաշնորհային ծրագիր |
17,350.6 | |
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը | ||||
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի համակարգում և ղեկավարում | ||||
ՎՏ 05 |
06.03.01 |
Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագիր` երրորդ փուլ |
(28,768.9) | |
Վարկի նկարագրությունը | ||||
Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագրի շրջանակներում համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ | ||||
ՎՏ 06 |
06.03.02 |
Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագիր` երրորդ փուլ |
(198,838.6) | |
Վարկի նկարագրությունը | ||||
Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման վարկային ծրագրի շրջանակներում «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 12 աղյուսակում (ՀՀ տարածքային կառավարման եվ արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասով) կատարվող փոփոխությունները
Բաժին 2.
Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը
Ծրագրային դասիչը |
Գործառական դասիչը (բաժինը/խումբը/դասը) |
Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը |
ՀՀ 2015 թ. | ||
ծրագիրը |
միջոցառումը | ||||
1157 |
ԾՐԱԳԻՐ |
||||
Քաղաքային զարգացման ծառայություններ |
124,590.1 | ||||
Ծրագրի նկարագրությունը | |||||
Աջակցություն Երևանի քաղաքային համայնքին համաքաղաքային համակարգերի շահագործման, պահպանման և զարգացման նպատակով | |||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||
Երևան քաղաքի ենթակառուցվածքների բարելավում | |||||
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ |
|||||
ԾՏ03 |
06.03.01 |
Աջակցություն Երևան քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրին (Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ) |
(597,780.5) | ||
Տրանսֆերտի նկարագրությունը | |||||
Աջակցության տրամադրում Երևան քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի բարելավման նպատակով | |||||
ԾՏ04 |
06.03.01 |
Աջակցություն Երևան քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրին (Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ) |
(79,325.5) | ||
Տրանսֆերտի նկարագրությունը | |||||
Աջակցության տրամադրում Երևան քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի բարելավման նպատակով | |||||
ԾՏ05 |
06.03.01 |
Աջակցություն Երևան քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրին (Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ) |
902,464.4 | ||
Տրանսֆերտի նկարագրությունը | |||||
Աջակցության տրամադրում Երևան քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի բարելավման նպատակով | |||||
ԾՏ06 |
06.03.01 |
Աջակցություն Երևան քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման դրամաշնորհային ծրագրին (Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ) |
(79,325.5) | ||
Տրանսֆերտի նկարագրությունը | |||||
Աջակցության տրամադրում Երևան քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի բարելավման նպատակով | |||||
ԾՏ07 |
06.03.01 |
Աջակցություն Երևան քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման դրամաշնորհային ծրագրին (Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ) |
(116,797.8) | ||
Տրանսֆերտի նկարագրությունը | |||||
Աջակցության տրամադրում Երևան քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի բարելավման նպատակով | |||||
ԾՏ 10 |
06.03.01 |
Աջակցություն Երևան քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման դրամաշնորհային ծրագրին (Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ) |
95,355.0 | ||
Տրանսֆերտի նկարագրությունը | |||||
Աջակցության տրամադրում Երևան քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի բարելավման նպատակով |
Հայաստանի Հանրապետության |
Դ. Հարությունյան |