ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ
11 ապրիլի 2012 թ. |
N 422-Ն |
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 356-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16-րդ կետով, 75-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ կետով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի N 271-Ա որոշումը՝
Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է.
1. Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Երևան քաղաքի 2012 թվականի բյուջեի մասին» N 356-Ն որոշմամբ հաստատված.
1) եկամուտների գումարն ավելացնել 1,499,997.5 հազար դրամով,
2) ծախսերի գումարն ավելացնել 1,499,997.5 հազար դրամով:
2. Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Երևան քաղաքի 2012 թվականի բյուջեի մասին» N 356-Ն որոշմամբ հաստատված NN 1, 2, 3, 6 և 7 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն սույն որոշման համապատասխանաբար NN 1-5 հավելվածների։
3. Երևան քաղաքի 2012 թվականի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից առաջին կիսամյակում հատկացնել մինչև 1,001,998.0 հազար դրամ՝
1) մինչև 1,998.0 հազար դրամ՝ Բագրևանդի փողոցին հարող տարածքում գտնվող դամբարանադաշտում հնագիտական ուսումնասիրություններ և պեղումներ իրականացնելու համար՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Մասնագիտական ծառայություններ» հոդվածով,
2) մինչև 1,000,000.0 հազար դրամ՝ «Երևան» հիմնադրամին բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին» հոդվածով։
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։
Երևանի քաղաքապետ |
Տ. Մարգարյան |
Հավելված N 1 |
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 356-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով) |
Տողի NN |
Եկամտատեսակները |
Հոդվածի NN |
Ընդամենը |
այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
վարչական բյուջե |
ֆոնդային բյուջե | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1000 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ |
1,499,997.5 |
1,499,997.5 |
499,997.5 | |
այդ թվում` |
|||||
1100 |
1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ |
7100 |
263,340.0 |
263,340.0 |
- |
այդ թվում` |
|||||
1130 |
1.3 Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ |
7145 |
263,340.0 |
263,340.0 |
- |
այդ թվում` |
|||||
1131 |
Տեղական տուրքեր |
71452 |
263,340.0 |
263,340.0 |
- |
այդ թվում` |
|||||
1142 |
թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար |
263,340.0 |
263,340.0 |
- | |
1200 |
2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ |
7300 |
1,000,000.0 |
1,000,000.0 |
- |
այդ թվում` |
|||||
1250 |
2.5 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից |
7331 |
1,000,000.0 |
1,000,000.0 |
- |
որից` |
|||||
1254 |
բ) Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ |
1,000,000.0 |
1,000,000.0 |
- | |
այդ թվում` |
|||||
1256 |
բբ) այլ դոտացիաներ |
1,000,000.0 |
1,000,000.0 |
- | |
1300 |
3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ |
7400 |
736,655.0 |
236,657.5 |
499,997.5 |
այդ թվում` |
|||||
1330 |
3.3 Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ |
7415 |
236,657.5 |
236,657.5 |
- |
այդ թվում` |
|||||
1334 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր |
236,657.5 |
236,657.5 |
- | |
1390 | 3.9 Այլ եկամուտներ | 7451 | 499,997.5 | - | 499,997.5 |
այդ թվում` | |||||
1392 |
Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր |
499,997.5 |
- |
499,997.5 |
Հավելված N 2 |
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 356-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով) |
Տողի NN |
Բաժին |
Խումբ |
Դաս |
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները |
Ընդամենը |
այդ թվում (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
վարչական բյուջե |
ֆոնդային բյուջե | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ |
1,499,997.5 |
1,499,997.5 |
499,997.5 | ||||
2400 |
04 |
0 |
0 |
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
512,560.6 |
- |
512,560.6 |
այդ թվում` |
|||||||
2450 |
04 |
5 |
0 |
Տրանսպորտ |
7,002,006.5 |
- |
7,002,006.5 |
որից` |
|||||||
2451 |
04 |
5 |
1 |
ճանապարհային տրանսպորտ |
7,002,006.5 |
- |
7,002,006.5 |
2490 |
04 |
9 |
0 |
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
(6,489,445.9) |
- |
(6,489,445.9) |
որից` |
|||||||
2491 |
04 |
9 |
1 |
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
(6,489,445.9) |
- |
(6,489,445.9) |
3100 |
11 |
0 |
0 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ |
987,436.9 |
1,499,997.5 |
(12,563.1) |
այդ թվում` |
|||||||
3110 |
11 |
1 |
0 |
ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ |
987,436.9 |
1,499,997.5 |
(12,563.1) |
որից` |
|||||||
3112 |
11 |
1 |
2 |
ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ |
987,436.9 |
1,499,997.5 |
(12,563.1) |
Հավելված N 3 |
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 356-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով) |
Տողի NN |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները |
NN |
Ընդամենը |
այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
վարչական բյուջե |
ֆոնդային բյուջե | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
4000 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ |
1,499,997.5 |
1,499,997.5 |
499,997.5 | |
այդ թվում` |
|||||
4050 |
Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ` |
x |
1,487,434.4 |
1,499,997.5 |
(12,563.1) |
այդ թվում` |
|||||
4700 |
1.7 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ |
x |
987,436.9 |
1,499,997.5 |
(12,563.1) |
այդ թվում` |
|||||
4770 |
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ |
x |
987,436.9 |
1,499,997.5 |
(12,563.1) |
որից` |
|||||
4771 |
-Պահուստային միջոցներ |
4891 |
987,436.9 |
1,000,000.0 |
(12,563.1) |
4772 |
այդ թվում` համայնքի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային մաս կատարվող հատկացումներ |
x |
- | 499,997.5 | - |
5000 |
Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ |
x |
7,002,006.5 |
- |
7,002,006.5 |
այդ թվում` |
|||||
5100 |
1.1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ |
x |
7,002,006.5 |
- |
7,002,006.5 |
այդ թվում` |
|||||
5110 |
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
x |
6,948,906.5 |
- |
6,948,906.5 |
որից` |
|||||
5112 |
- Շենքերի և շինությունների կառուցում |
5112 |
2,337,510.6 |
- |
2,337,510.6 |
5113 |
- Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
5113 |
4,611,395.9 |
- |
4,611,395.9 |
5130 |
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ |
x |
53,100.0 |
- |
53,100.0 |
որից` |
|||||
5134 |
- Նախագծահետազոտական ծախսեր |
5134 |
53,100.0 |
- |
53,100.0 |
6000 |
Գ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ |
x |
(6,489,445.9) |
- |
(6,489,445.9) |
այդ թվում` |
|||||
6400 |
ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ` |
x |
(6,489,445.9) |
- |
(6,489,445.9) |
այդ թվում` |
|||||
6410 |
ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ |
8411 |
(6,489,445.9) |
- |
(6,489,445.9) |
Հավելված N 4 |
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 356-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 6 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով) |
Տողի NN |
Բաժին |
Խումբ |
Դաս |
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ինչպես նաև բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները |
Հոդված NN |
Ընդամենը |
այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
վարչական բյուջե |
ֆոնդային բյուջե | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ |
1,499,997.5 |
1,499,997.5 |
499,997.5 | |||||
2400 |
04 |
0 |
0 |
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
512,560.6 |
- |
512,560.6 | |
այդ թվում` |
||||||||
2450 |
04 |
5 |
0 |
Տրանսպորտ |
7,002,006.5 |
- |
7,002,006.5 | |
որից` |
||||||||
2451 |
04 |
5 |
1 |
ճանապարհային տրանսպորտ |
7,002,006.5 |
- |
7,002,006.5 | |
այդ թվում` |
||||||||
5. Հետիոտն անցումների կառուցում և վերանորոգում |
512,560.6 |
- |
512,560.6 | |||||
- Շենքերի և շինությունների կառուցում |
5112 |
512,560.6 |
- |
512,560.6 | ||||
8. Մայրուղիների և փողոցների վերակառուցում և հիմնանորոգում |
4,611,395.9 |
- |
4,611,395.9 | |||||
- Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
5113 |
4,611,395.9 |
- |
4,611,395.9 | ||||
12. Ավտոճանապարհ կառուցելու ներդրումային ծրագիր |
1,878,050.0 |
- |
1,878,050.0 | |||||
- Շենքերի և շինությունների կառուցում |
5112 |
1,824,950.0 |
- |
1,824,950.0 | ||||
- Նախագծահետազոտական |
5134 |
53,100.0 |
- |
53,100.0 | ||||
2490 |
04 |
9 |
0 |
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
(6,489,445.9) |
- |
(6,489,445.9) | |
որից` |
||||||||
2491 |
04 |
9 |
1 |
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
(6,489,445.9) |
- |
(6,489,445.9) | |
այդ թվում՝ |
||||||||
5. Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր |
(6,489,445.9) |
- |
(6,489,445.9) | |||||
-Հողի իրացումից մուտքեր |
8411 |
(6,489,445.9) |
- |
(6,489,445.9) | ||||
3100 |
11 |
0 |
0 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ |
987,436.9 |
1,499,997.5 |
(12,563.1) | |
այդ թվում` |
||||||||
3110 |
11 |
1 |
0 |
ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ |
987,436.9 |
1,499,997.5 |
(12,563.1) | |
որից` |
||||||||
3112 |
11 |
1 |
2 |
ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ |
987,436.9 |
1,499,997.5 |
(12,563.1) | |
այդ թվում` |
||||||||
-Պահուստային միջոցներ |
4891 |
987,436.9 |
1,000,000.0 |
(12,563.1) | ||||
-Հատկացում պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե | X | - | 499,997.5 | - |
Հավելված N 5 |
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 356-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 7 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով) |
Տողի NN |
Բաժին |
Խումբ |
Դաս |
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ինչպես նաև բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները |
Հոդված NN |
Ընդամենը |
այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
վարչական բյուջե |
ֆոնդային բյուջե | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ |
1,499,997.5 |
499,997.5 |
1,499,997.5 | |||||
2400 |
04 |
0 |
0 |
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
512,560.6 |
- |
512,560.6 | |
այդ թվում` |
||||||||
2450 |
04 |
5 |
0 |
Տրանսպորտ |
7,002,006.5 |
- |
7,002,006.5 | |
որից` |
||||||||
2451 |
04 |
5 |
1 |
ճանապարհային տրանսպորտ |
7,002,006.5 |
- |
7,002,006.5 | |
այդ թվում՝ |
||||||||
5. Հետիոտն անցումների կառուցում և վերանորոգում |
512,560.6 |
- |
512,560.6 | |||||
- Շենքերի և շինությունների կառուցում |
5112 |
512,560.6 |
- |
512,560.6 | ||||
8. Մայրուղիների և փողոցների վերակառուցում և հիմնանորոգում |
4,611,395.9 |
- |
4,611,395.9 | |||||
- Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
5113 |
4,611,395.9 |
- |
4,611,395.9 | ||||
12. Ավտոճանապարհ կառուցելու ներդրումային ծրագիր |
1,878,050.0 |
- |
1,878,050.0 | |||||
- Շենքերի և շինությունների կառուցում |
5112 |
1,824,950.0 |
- |
1,824,950.0 | ||||
- Նախագծահետազոտական ծախսեր |
5134 |
53,100.0 |
- |
53,100.0 | ||||
2490 |
04 |
9 |
0 |
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
(6,489,445.9) |
- |
(6,489,445.9) | |
որից` |
||||||||
2491 |
04 |
9 |
1 |
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) |
(6,489,445.9) |
- |
(6,489,445.9) | |
այդ թվում՝ |
||||||||
5. Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր |
(6,489,445.9) |
- |
(6,489,445.9) | |||||
-Հողի իրացումից մուտքեր |
8411 |
(6,489,445.9) |
- |
(6,489,445.9) | ||||
3100 |
11 |
0 |
0 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ |
987,436.9 |
1,499,997.5 |
(12,563.1) | |
այդ թվում` |
||||||||
3110 |
11 |
1 |
0 |
ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ |
987,436.9 |
1,499,997.5 |
(12,563.1) | |
որից` |
||||||||
3112 |
11 |
1 |
2 |
ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ |
987,436.9 |
1,499,997.5 |
(12,563.1) | |
այդ թվում` |
||||||||
-Պահուստային միջոցներ |
4891 |
987,436.9 |
1,000,000.0 |
(12,563.1) | ||||
-Հատկացում պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե | X | - | 499,997.5 | - |