ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
1 մարտի 2012 թվականի N 240-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ» ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԾԱԽՍՄԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 11-րդ կետին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հունիսի 10-ի N 404 որոշմանը համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Առողջապահական համակարգի հզորացում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2012 թվականի նախահաշիվը` համաձայն N 6 հավելվածի N 1 աղյուսակի, և նշված նախահաշվով նախատեսված հատկացումների հաշվին գնումների իրականացման անվանացանկը` համաձայն N 8 հավելվածի:
2. «Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1919-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ՝ համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8 հավելվածների:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Տ. Սարգսյան |
2012 թ. մարտի 13 Երևան |
Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 1-ի N 240-Ն որոշման |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (գումարների ավելացումը նշված է դրական նշանով) | |
1. Եկամուտների գծով |
126,329.1 |
2. Ծախսերի գծով |
354,664.3 |
3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը) |
228,335.2 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 1-ի N 240-Ն որոշման |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 3-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ, N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (մուտքերի ավելացումը նշված է դրական նշանով) | |||
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի | |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ |
212,456.9 |
152,499.0 |
214,441.6 |
228,335.2 |
այդ թվում` |
||||
Բ. Արտաքին աղբյուրներ - ընդամենը |
212,456.9 |
152,499.0 |
214,441.6 |
228,335.2 |
այդ թվում` |
||||
2. Ֆինանսական զուտ ակտիվներ |
212,456.9 |
152,499.0 |
214,441.6 |
228,335.2 |
այդ թվում` |
||||
2.4. Այլ |
212,456.9 |
152,499.0 |
214,441.6 |
228,335.2 |
այդ թվում` |
||||
Ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող 2012 թվականի տարեսկզբի ազատ միջոցներ |
212,456.9 |
152,499.0 |
214,441.6 |
228,335.2 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 3 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 1-ի N 240-Ն որոշման |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Պետական բյուջեի եկամուտներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (գումարների ավելացումը նշված է դրական նշանով) | |||||
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի | |||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ |
50,492.9 |
126,329.1 |
126,329.1 |
126,329.1 | ||
այդ թվում` |
||||||
Պաշտոնական դրամաշնորհներ |
50,492.9 |
126,329.1 |
126,329.1 |
126,329.1 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 4 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 1-ի N 240-Ն որոշման |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Բաժինը |
Խումբը |
Դասը |
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (գումարների ավելացումը նշված է դրական նշանով) | |||||
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն |
տարի | ||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ |
262,949.8 |
278,828.1 |
340,770.7 |
354,664.3 | |||||
այդ թվում` |
|||||||||
07 |
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ |
262,949.8 |
278,828.1 |
340,770.7 |
354,664.3 | ||||
այդ թվում` |
|||||||||
06 |
Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) |
262,949.8 |
278,828.1 |
340,770.7 |
354,664.3 | ||||
02 |
Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) |
262,949.8 |
278,828.1 |
340,770.7 |
354,664.3 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 5 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 1-ի N 240-Ն որոշման |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (գումարների ավելացումը նշված է դրական նշանով) | |||||
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն |
տարի | |||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ |
262,949.8 |
278,828.1 |
340,770.7 |
354,664.3 | ||
այդ թվում` |
||||||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
218,742.3 |
234,620.6 |
283,759.8 |
291,834.5 | ||
այդ թվում` |
||||||
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ |
3,660.8 |
5,491.3 |
7,321.8 |
14,616.0 | ||
այդ թվում` |
||||||
Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ |
3,406.5 |
5,109.8 |
6,813.1 |
13,600.0 | ||
Փաստացի սոցիալական ապահովության վճարներ (գործատուի կողմից) |
254.3 |
381.5 |
508.7 |
1,016.0 | ||
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ |
215,081.5 |
229,129.3 |
276,438.0 |
277,218.5 | ||
այդ թվում` |
||||||
Շարունակական ծախսեր |
500.0 |
1,000.0 |
1,600.0 |
1,600.0 | ||
Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր |
1,000.0 |
1,694.0 |
2,024.0 |
2,024.0 | ||
Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում |
211,811.0 |
224,664.8 |
255,735.3 |
255,735.3 | ||
Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր) |
- |
- |
14,215.9 |
14,215.9 | ||
Նյութեր |
1,770.5 |
1,770.5 |
2,862.8 |
3,643.3 | ||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
44,207.5 |
44,207.5 |
57,010.9 |
62,829.8 | ||
այդ թվում` |
||||||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ |
44,207.5 |
44,207.5 |
57,010.9 |
62,829.8 | ||
այդ թվում` |
||||||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ |
44,207.5 |
44,207.5 |
57,010.9 |
62,829.8 | ||
այդ թվում` |
||||||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ |
44,207.5 |
44,207.5 |
57,010.9 |
62,829.8 | ||
այդ թվում` |
||||||
- Վարչական սարքավորումներ |
5,119.6 |
5,119.6 |
5,119.6 |
5,119.6 | ||
- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
39,087.9 |
39,087.9 |
51,891.3 |
57,710.2 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 6 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 1-ի N 240-Ն որոշման |
Աղյուսակ N 1
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ» ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԾԱԽՍՄԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Բաժինը |
Խումբը |
Դասը |
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ծախսերի ավելացումները նշված են դրական նշանով) | |||
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն |
տարի | ||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ |
262,949.8 |
278,828.1 |
340,770.7 |
354,664.3 | |||
այդ թվում` |
|||||||
07 |
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ |
262,949.80 |
278,828.10 |
340,770.70 |
354,664.30 | ||
06 |
Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) |
262,949.8 |
278,828.1 |
340,770.7 |
354,664.3 | ||
այդ թվում` |
|||||||
02 |
Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) |
262,949.8 |
278,828.1 |
340,770.7 |
354,664.3 | ||
04. Առողջապահական համակարգի հզորացում |
262,949.8 |
278,828.1 |
340,770.7 |
354,664.3 | |||
ՀՀ առողջապահության նախարարություն |
262,949.8 |
278,828.1 |
340,770.7 |
354,664.3 | |||
որից՝ |
|||||||
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ |
3,660.8 |
5,491.3 |
7,321.8 |
14,616.0 | |||
այդ թվում` |
|||||||
Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ |
3,406.5 |
5,109.8 |
6,813.1 |
13,600.0 | |||
այդ թվում` |
|||||||
- Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ |
3,406.5 |
5,109.8 |
6,813.1 |
13,600.0 | |||
Փաստացի սոցիալական ապահովության վճարներ |
254.3 |
381.5 |
508.7 |
1,016.0 | |||
այդ թվում` |
|||||||
- Սոցիալական ապահովության վճարներ |
254.3 |
381.5 |
508.7 |
1,016.0 | |||
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ |
215,081.5 |
229,129.3 |
276,438.0 |
277,218.5 | |||
այդ թվում` |
|||||||
Շարունակական ծախսեր |
500.0 |
1,000.0 |
1,600.0 |
1,600.0 | |||
այդ թվում` |
|||||||
- Կապի ծառայություններ |
500.0 |
500.0 |
500.0 |
500.0 | |||
- Ապահովագրական ծախսեր |
- |
500.0 |
1,100.0 |
1,100.0 | |||
Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր |
1,000.0 |
1,694.0 |
2,024.0 |
2,024.0 | |||
այդ թվում` |
|||||||
- Ներքին գործուղումներ |
- |
34.0 |
34.0 |
34.0 | |||
- Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |
1,000.0 |
1,660.0 |
1,990.0 |
1,990.0 | |||
Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում |
211,811.0 |
224,664.8 |
255,735.3 |
255,735.3 | |||
այդ թվում` |
|||||||
- Վարչական ծառայություններ |
250.0 |
250.0 |
250.0 |
250.0 | |||
- Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություններ |
- |
980.0 |
1,960.0 |
1,960.0 | |||
- Կառավարչական ծառայություններ |
211,561.0 |
223,034.8 |
253,125.3 |
253,125.3 | |||
- Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ |
- |
100.0 |
100.0 |
100.0 | |||
- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ |
- |
300.0 |
300.0 |
300.0 | |||
Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր) |
- |
- |
14,215.9 |
14,215.9 | |||
այդ թվում` |
|||||||
- Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում |
- |
- |
14,215.9 |
14,215.9 | |||
Նյութեր (ապրանքներ) |
1,770.5 |
1,770.5 |
2,862.8 |
3,643.3 | |||
այդ թվում` |
|||||||
- Գրասենյակային նյութեր և հագուստ |
- |
- |
300.0 |
300.0 | |||
- Տրանսպորտային նյութեր |
990.0 |
990.0 |
990.0 |
990.0 | |||
- Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր |
- |
- |
792.3 |
792.3 | |||
- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր |
780.5 |
780.5 |
780.5 |
1,561.0 | |||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ |
44,207.5 |
44,207.5 |
57,010.9 |
62,829.8 | |||
այդ թվում` |
|||||||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ |
44,207.5 |
44,207.5 |
57,010.9 |
62,829.8 | |||
այդ թվում` |
|||||||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ |
44,207.5 |
44,207.5 |
57,010.9 |
62,829.8 | |||
այդ թվում` |
|||||||
- Վարչական սարքավորումներ |
5,119.6 |
5,119.6 |
5,119.6 |
5,119.6 | |||
- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
39,087.9 |
39,087.9 |
51,891.3 |
57,710.2 |
Աղյուսակ N 2
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 15 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Բաժինը |
Խումբը |
Դասը |
Դրամաշնորհային ծրագրերի, դրանք իրականացնող մարմինների և բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ծախսերի ավելացումները նշված են դրական նշանով) | |||||||||||
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի | ||||||||||||
ընդա- |
այդ թվում` |
ընդա- |
այդ թվում` |
ընդա- |
այդ թվում` |
ընդա- |
այդ թվում` | ||||||||
դրամա-շնորհային միջոցներ |
համա-ֆինան- |
դրամա-շնորհա-յին միջոցներ |
համա-ֆինան- |
դրամա-շնորհային միջոցներ |
համա-ֆինան-սավո-րում |
դրամա-շնորհա-յին միջոցներ |
համա-ֆինան- | ||||||||
07 |
06 |
02 |
04. Առողջապահական համակարգի հզորացում |
262,949.8 |
262,949.8 |
- |
278,828.1 |
278,828.1 |
- |
340,770.7 |
340,770.7 |
- |
354,664.3 |
354,664.3 |
- |
այդ թվում` |
|||||||||||||||
- ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
218,742.3 |
218,742.3 |
- |
234,620.6 |
234,620.6 |
- |
283,759.8 |
283,759.8 |
- |
291,834.5 |
291,834.5 |
- | |||
- ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ |
44,207.5 |
44,207.5 |
- |
44,207.5 |
44,207.5 |
- |
57,010.9 |
57,010.9 |
- |
62,829.8 |
62,829.8 |
- | |||
ՀՀ առողջապահության նախարարություն |
262,949.8 |
262,949.8 |
- |
278,828.1 |
278,828.1 |
- |
340,770.7 |
340,770.7 |
- |
354,664.3 |
354,664.3 |
- | |||
այդ թվում` |
|||||||||||||||
- ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
218,742.3 |
218,742.3 |
- |
234,620.6 |
234,620.6 |
- |
283,759.8 |
283,759.8 |
291,834.5 |
291,834.5 |
- | ||||
- ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ |
44,207.5 |
44,207.5 |
- |
44,207.5 |
44,207.5 |
- |
57,010.9 |
57,010.9 |
- |
62,829.8 |
62,829.8 |
- | |||
այդ թվում` |
|||||||||||||||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ |
44,207.5 |
44,207.5 |
- |
44,207.5 |
44,207.5 |
- |
57,010.9 |
57,010.9 |
- |
62,829.8 |
62,829.8 |
- | |||
այդ թվում` |
|||||||||||||||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ |
44,207.5 |
44,207.5 |
- |
44,207.5 |
44,207.5 |
- |
57,010.9 |
57,010.9 |
- |
62,829.8 |
62,829.8 |
- | |||
այդ թվում` |
- |
- |
- |
||||||||||||
- Վարչական սարքավորումներ |
5,119.6 |
5,119.6 |
- |
5,119.6 |
5,119.6 |
- |
5,119.6 |
5,119.6 |
- |
5,119.6 |
5,119.6 |
- | |||
- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ |
39,087.9 |
39,087.9 |
- |
39,087.9 |
39,087.9 |
- |
51,891.3 |
51,891.3 |
- |
57,710.2 |
57,710.2 |
- |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 7 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 1-ի N 240-Ն որոշման |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.9 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||||||||
ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի |
առաջին եռամսյակ |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի | |||
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները1. Քաղաքականության միջոցառումներ | ||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Մատուցվող ծառայության անվանումը «Առողջապահական համակարգի հզորացում» դրամաշնորհային ծրագիր Նկարագրությունը Ազգային առողջապահական համակարգի աշխատուժի ռազմավարության մշակում, պալիատիվ խնամքի մշակում և ինտեգրում ազգային առողջապահական համակարգում, ազգային առողջապահական տեղեկատվական համակարգի հզորացում և ինտեգրում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, ՏԲ-ի և մալարիայի ծրագրերի տեղեկատվական համակարգում, արյունաբանական կենտրոնի և մարզային արյան փոխներարկման կայանների հզորացում, հակատուբերկուլյոզային, հակառետրովիրուսային և հակամալարիային դեղերի գնման և մատակարարման մեխանիզմների բարելավում | |||||||||
1142 |
ԱԾ12 | |||||||||
Քանակական |
Բացակայող ԱՀՀ-ի ցուցանիշների թիվը, որոնց համար դրված են նախնական ցուցանիշները |
1 |
1 |
1 |
1 |
X |
X |
X |
X | |
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և ՏԲ-ի նոր մշակված կրթական ծրագրերով վերապատրաստված բուժաշխատողների թիվը |
50 |
100 |
150 |
200 |
X |
X |
X |
X | ||
Մշակված և վերջնականացված առանցքային քաղաքականությունների, ռազմավարությունների և այլ համապատասխան փաստաթղթերի թիվը |
0 |
1 |
1 |
1 |
X |
X |
X |
X | ||
Մշակված պալիատիվ խնամքի կրթական նյութերը (բժիշկների և բուժքույրերի համար) |
0 |
0 |
1 |
1 |
X |
X |
X |
X | ||
Մշակված պալիատիվ խնամքի կրթական ծրագրերով վերապատրաստված բուժաշխատողների թիվը |
0 |
0 |
0 |
10 |
X |
X |
X |
X | ||
Պալիատիվ օգնություն ստացած հիվանդների թիվը |
0 |
0 |
60 |
100 |
X |
X |
X |
X | ||
Սարքավորումներով հագեցված արյան փոխներարկման մարզային կայանների թիվը (սառցային շղթան ապահովելու նպատակով) |
0 |
0 |
0 |
5 |
X |
X |
X |
X | ||
ՄԻԱՎ-ի, հեպատիտ B-ի և C-ի նկատմամբ ավտոմատացված մեթոդով ստուգված |
1250 |
1850 |
2450 |
3050 |
X |
X |
X |
X | ||
Գրանցված նոր ՏԲ-ի, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և |
նախ- |
- |
- |
- |
X |
X |
X |
X | ||
Որակական |
Կամավոր անվճար դոնորների (չընդգրկելով հիվանդների բարեկամներին) կողմից տրված դոնորական արյան տոկոսը |
7% |
7% |
7% |
7% |
X |
X |
X |
X | |
Ճշգրիտ հաշվետվություն ներկայացրած շրջանների տոկոսը |
0 |
0 |
70% |
70% |
X |
X |
X |
X | ||
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
|||||||||
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
218.742.3 |
234,620.6 |
283,759.8 |
291,834.5 | ||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 1142 Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական ծառայությունների ծրագիր | ||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը Բնակչության առողջության պահպանում, բարելավում, հիվանդությունների արգելակում և հակադարձում, բուժօգնության և ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացում | ||||||||||
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) «Ակ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ, «Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ, «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲԸ և այլ կազմակերպություններ | ||||||||||
2. Հանրային սեփականության կառավարման արդյունքների ցուցանիշները 2.1. Կարողությունների զարգացում2.1.1. Ֆիզիկական կապիտալ, կառավարչական հիմնարկի կողմից ուղղակիորեն օգտագործվող ակտիվներ (ակտիվների ձեռքբերում, կառուցում կամ հիմնանորոգում) | ||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Ներդրման անվանումը Համակարգչային տեխնիկա Նկարագրությունը Համակարգչային և կենցաղային տեխնիկա (համակարգիչ, նոութբուք պրոյեկտոր, պրինտ-սերվեր, օդորակիչ) (համաձայն անվանացանկի) | |||||||||
1142 |
ԿՀ02 | |||||||||
Քանակական |
Համակարգչային և կենցաղային տեխնիկայի թիվը |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
3,179.6 |
3,179.6 |
3,179.6 |
3,179.6 | ||
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ||||||||||
Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը | ||||||||||
Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես` | ||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Կբարելավվեն ՀՀ առողջապահության նախարարության ԳՀ ծրագրերի համակարգող խմբի աշխատանքային պայմանները: | |||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
Կիրառելի չէ | |||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||
1142 Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական ծառայությունների ծրագիր | ||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||
Բնակչության առողջության պահպանում, բարելավում, հիվանդությունների արգելակում և հակադարձում, բուժօգնության և ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացում | ||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Ներդրման անվանումը Վարչական սարքավորումներ
| |||||||||
1142 |
ԿՀ03 | |||||||||
Քանակական |
Գրասենյակային կահույքի թիվը |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
1,940.0 |
1,940.0 |
1,940.0 |
1,940.0 | ||
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը | ||||||||||
ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ||||||||||
Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը | ||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Կբարելավվեն ՀՀ առողջապահության նախարարության ԳՀ ծրագրերի համակարգող խմբի աշխատանքային պայմանները: | |||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
||||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 1142 Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական ծառայությունների ծրագիր | ||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը Բնակչության առողջության պահպանում, բարելավում, հիվանդությունների արգելակում և հակադարձում, բուժօգնության և ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացում | ||||||||||
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում | ||||||||||
Ծրագրային դասիչը |
Ներդրման անվանումը Ներդրումներ «Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ում և մարզային արյան փոխներարկման կայաններում Նկարագրությունը | |||||||||
1142 |
ԵԿ01 | |||||||||
Քանակական |
Բժշկական սարքավորումներ և անխափան սնուցման սարքեր (համաձայն անվանացանկի` 26 միավոր) |
14 |
14 |
25 |
26 |
|
|
|
||
Ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
X |
39,087.9 |
39,087.9 |
51,891.3 |
57,710.2 | ||
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը | ||||||||||
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` | ||||||||||
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա |
Կբարելավվեն արյան կայանների կողմից մատուցվող ծառայությունների քանակական, ժամկետային և որակական ցուցանիշները: | |||||||||
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
Կիրառելի չէ | |||||||||
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 1142 Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական ծառայությունների ծրագիր | ||||||||||
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը Բնակչության առողջության պահպանում, բարելավում, հիվանդությունների արգելակում և հակադարձում, բուժօգնության և ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացում |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 8 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 1-ի N 240-Ն որոշման |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
ՀՀ առողջապահության նախարարություն | |||||
«Առողջապահական համակարգի հզորացում» դրամաշնորհային ծրագիր | |||||
Բաժին 07 Խումբ 06 Դաս 02 Ծրագիր 04 | |||||
Գնման առարկայի |
Բյուջետային ծախսերի տնտեսա-գիտական դասակարգման հոդվածի համարը |
Գնման ձևը | |||
անվանումը |
չափի միավորը |
քա- |
գումարը (հազ. դրամ) | ||
Ցողունային բջիջների հավաքագրման պարկեր |
հատ |
20 |
1,590.0 |
512900 |
ՇՀ |
Հեղուկ ազոտի մեջ բջիջների սառեցման համար պարկ |
հատ |
30 |
1,260.0 |
512900 |
ՇՀ |
Ցիտոֆլյուրոմետրի ծախսանյութեր |
հավաքածու |
1 |
4,558.9 |
512900 |
ՇՀ |
Սառցարան |
հատ |
2 |
7,000.0 |
512900 |
ՇՀ |
Սառցարան-1 |
հատ |
5 |
14,000.0 |
512900 |
ՇՀ |
Սառցարան-2 |
հատ |
2 |
5,904.4 |
512900 |
ՇՀ |
Սառցարան-3 |
հատ |
5 |
10,593.5 |
512900 |
ՇՀ |
Արյան բաղադրամասերի տեղափոխման համար արկղեր (կոնտեյներ-սառնարաններ) |
հատ |
6 |
628.8 |
512900 |
ՇՀ |
Ցենտրիֆուգ |
հատ |
5 |
8,174.6 |
512900 |
ՇՀ |
Բժշկական սարքավորումների ապահովագրում |
դրամ |
1 |
600.0 |
421500 |
ԲԸԱՀ |
Բժշկական սարքավորումների սպասարկում և պահպանում |
դրամ |
1 |
14,215.9 |
425200 |
ՇՀ |
Սառնարանի ջերմաստիճանային ռեժիմը գրանցող թղթեր |
տուփ |
14 |
1,008.0 |
426900 |
ՇՀ |
Սառնարանի ջերմաստիճանային ռեժիմը գրանցող գրիչ |
հատ |
14 |
553.0 |
426900 |
ՇՀ |
Անխափան սնուցման սարքերի հավաքածու |
հավաքածու |
1 |
4,000.0 |
512900 |
ՇՀ |
Ազգային առողջապահական աշխատուժի ռազմավարության մշակում |
դրամ |
1 |
58,616.7 |
423500 |
ԲԸ |
Առողջապահական աշխատուժը հեռավար տարածքներում պահելու նպատակով խրախուսման մեխանիզմների փորձարկում |
դրամ |
1 |
12,010.0 |
423500 |
ՊԸ |
Առողջապահության համակարգի զարգացման հնգամյա ծրագրի մշակում |
դրամ |
1 |
19,400.0 |
423500 |
ՊԸ |
Առողջապահական ոլորտի ենթառազմավարական ծրագրերի մշակում |
դրամ |
1 |
19,400.0 |
423500 |
ՊԸ |
Համակարգիչ-լրակազմ |
հատ |
7 |
2,100.0 |
512200 |
ՇՀ |
Կենցաղային տեխնիկա |
հատ |
1 |
980.0 |
512200 |
ԲԸԱՀ |
Պրոյեկտոր |
հատ |
1 |
350.0 |
512200 |
ՇՀ |
Նոութբուք |
հատ |
1 |
300.0 |
512200 |
ՇՀ |
Ֆինանսական մեխանիզմների գնահատում |
դրամ |
1 |
998.0 |
423500 |
ԲԸԱՀ |
Հիվանդանոցային օղակի տուբերկուլյոզի ֆինանսական մեխանիզմների գնահատման ծառայությունների մատուցում |
դրամ |
1 |
998.0 |
423500 |
ԲԸԱՀ |
Ծրագրային հաշվետվությունների կազմմանը տեխնիկական աջակցություն |
դրամ |
1 |
998.0 |
423500 |
ԲԸԱՀ |
Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի իրականացման ֆինանսական մեխանիզմների վերանայում |
դրամ |
1 |
7,499.9 |
423500 |
ԲԸԱՀ |
Պալիատիվ խնամքի փորձարկում |
դրամ |
1 |
20,090.5 |
423500 |
ԲԸԱՀ |
Պալիատիվ խնամքի ուղեցույցի և ուսուցողական ծրագրերի մշակում |
դրամ |
1 |
25,674.5 |
423500 |
ԲԸՀ |
Մեթադոն |
դեղահաբ |
1,080 |
792.3 |
426600 |
ՇՀ |
Ազգային առողջապահական տեղեկատվական համակարգի հզորացում |
դրամ |
1 |
36,851.3 |
423500 |
ԲԸԱՀ |
Արյան անվճար դոնորությունը խրախուսող կրթական նյութերի մշակում և բաշխում, արյան դոնորների միասնական ռեեստրի հիմնում և վարում |
դրամ |
1 |
15,125.3 |
423500 |
ԲԸԱՀ |
Արյան անվտանգության ազգային ռազմավարության մշակում, արյան անվճար դոնորությունը խրախուսող կրթական նյութերի մշակում և բաշխում, արյան դոնորների միասնական ռեեստրի հիմնում ու վարում |
դրամ |
1 |
9,670.9 |
423500 |
ԲԸԱՀ |
Նոր դեղորայքի գրանցում, դեղորայքի գնման և մատակարարման կառավարման մոնիթորինգի համակարգի միջոցով հավաքված տվյալների կիրառում դեղորայքի հետագա գնումները պլանավորելու գործում |
դրամ |
1 |
19,069.7 |
423500 |
ԲԸԱՀ |
Շահառուների միջև դեղորայքի գնման և մատակարարման գործընթացի համակարգման մեխանիզմների մշակում, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, օպորտունիստական վարակների և տուբերկուլյոզի բուժման ուղեցույցներին համապատասխան դեղորայքի նոր ցանկի մշակում և նոր դեղորայքի գրանցում, դեղորայքի գնման և մատակարարման կառավարման մոնիթորինգի համակարգի միջոցով հավաքված տվյալների կիրառում դեղորայքի հետագա գնումները պլանավորելու գործում |
դրամ |
1 |
4,752.5 |
423500 |
ԲԸԱՀ |
Դասընթացներին, խորհրդաժողովներին մասնակցության ավիասպասարկման ծառայություններ |
դրամ |
1 |
660.0 |
422200 |
ԲԸԱՀ |
Դասընթացներին, խորհրդաժողովներին մասնակցության ավիասպասարկման ծառայություններ-1 |
դրամ |
1 |
330.0 |
422200 |
ԲԸԱՀ |
Աուդիտորական ծառայություններ |
դրամ |
1 |
990.0 |
423500 |
ԲԸԱՀ |
Գլոբալ հիմնադրամի աշխատողների ապահովագրում |
անձ |
2 |
500.0 |
421500 |
ՊԸ |
Պրինտ-սերվեր |
հատ |
2 |
100.0 |
512200 |
ԲԸԱՀ |
Գրենական պիտույքներ |
հավաքածու |
1 |
300.0 |
426100 |
ԲԸԱՀ |
Գրասենյակային կահույք |
հավաքածու |
1 |
960.0 |
512200 |
ԲԸԱՀ |
Տեղային խորհրդաժողովի կազմակերպում |
խորհրդաժողով |
1 |
980.0 |
423500 |
ԲԸԱՀ |
Հանդիպման հյուրասիրության կազմակերպում |
դրամ |
1 |
100.0 |
423600 |
ԲԸԱՀ |
Մոնիթորինգի և ստուգայցի համար անհրաժեշտ վառելիք |
լիտր |
2200 |
990.0 |
426400 |
ԲԸԱՀ |
Օդորակիչ |
հատ |
2 |
329.6 |
512200 |
ՇՀ |
Բեռնափոխադրման ծախսեր |
դրամ |
1 |
300.0 |
423900 |
ԲԸԱՀ |
Գրավոր թարգմանչական ծառայություն |
դրամ |
1 |
250.0 |
423100 |
ԲԸԱՀ |
Սուրհանդակային ծառայություններ |
դրամ |
1 |
200.0 |
421400 |
ԲԸԱՀ |
Հեռախոսակապի սպասարկում |
դրամ |
1 |
300.0 |
421400 |
ԲԸԱՀ |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |